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    采購的規(guī)章制度

    發(fā)布時間:2026-05-06

    采購的規(guī)章制度(精選11篇)

    1.采購的規(guī)章制度 篇一

      一、目的

      為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,更好地開源節(jié)流、降本增效,特制定以下物資管理制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領(lǐng)用行為。

      三、職責(zé)

      1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

      2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對物資采購價格的審核及費用的控制。

      3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。

      四、程序

      1、采購計劃

      (1)公司各職能部門或所屬管理項目,應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,由公司行政部進(jìn)行采購。

      (2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后,按采購物資的輕重緩急、價值大小,按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價,實行貨比三家。

      (3)行政部在確定物資采購價格后,應(yīng)報財務(wù)部進(jìn)行價格核定后,報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

      2、物資采購

      (1)行政部采購人員或其指定的'相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計劃進(jìn)行采購。

      (2)臨時急用的物資采購,須由職能部門或管理項目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購置,需列入下月采購計劃,同時作相應(yīng)說明。

      (3)采購物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對驗收,無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,則應(yīng)在安裝完畢,并試運行正常后方可簽字確認(rèn)。

      (4)采購物資驗收后,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),建立庫存物資臺帳。

      (5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。

      在辦理報銷手續(xù)時,應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時,按財務(wù)管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。

      3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

      (1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

      (2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,行政部方可發(fā)放。

      (3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳,并做到帳物相符。

      (4)財務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤點,并填制盤點表。

      4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購費用的,相關(guān)物品的采購及報銷由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

      附:《物品計劃表》;

    2.采購的規(guī)章制度 篇二

      一、總則

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

      采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應(yīng),保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

      二、目的作用

      1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

      2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)

      三、采購部人員職責(zé)及管理制度(一)采購總監(jiān):

      1、負(fù)責(zé)采購中心的全面性管理,采購體系建設(shè),制作并更新采購管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動執(zhí)行;

      2、負(fù)責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

      3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團(tuán)隊,合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。

      4、負(fù)責(zé)采購成本控制,制定和實施采購降價目標(biāo)和計劃;

      5、負(fù)責(zé)各店采購需求的滿足,保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性;

      6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評估,供應(yīng)商稽核,供應(yīng)商管理,主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作;

      7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作;

      8、負(fù)責(zé)與出品、驗收共同制定食材驗收標(biāo)準(zhǔn),要求各品牌驗收標(biāo)準(zhǔn)的一致性

      9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定

      10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作

      11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

      12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展,開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商

      (二)采購經(jīng)理

      1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找,資質(zhì)評估,價格談判,品項確定,供應(yīng)商實地考察等,簽署批量采購合同

      2、根據(jù)需求計劃,制定采購計劃并實施;

      3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查,掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù),并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項

      4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴;

      5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評估;

      6、負(fù)責(zé)及時完成上級交辦的其他臨時性工作

      7、支持新開門店之采購工作,開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓⿷?yīng)商

      8、負(fù)責(zé)新品項的提報,安排出品試樣后的執(zhí)行

      9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對接,保證庫存供應(yīng)

      10、公司、上級分配的其他工作

      (三)采購員

      1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè),嚴(yán)格遵守、保證采購工作的正常運作;

      2、按時進(jìn)行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作

      3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息,提報采購中心總監(jiān);

      4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪,對供應(yīng)商進(jìn)行評估、篩選;

      5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫,使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品

      6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作(農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等),完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作

      7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

      (四)物流駕駛員

      1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施;

      2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路,合理安排人員,保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作:

      1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送(農(nóng)都,勾莊)6:00-7:00 2)東新冷庫進(jìn)出貨,配送

      川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進(jìn)總倉。

      3)上午配送:13家門店配送(9:30-11:30)4)蕭山機場廣貨配送

      5)下午提貨(各車站機場物流中心)進(jìn)總倉,進(jìn)統(tǒng)冠,進(jìn)東新冷庫,統(tǒng)冠進(jìn)庫(自購產(chǎn)品)

      6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(安排兩人采購配送各門店)7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

      ②工程部材料,企劃部資料及財務(wù)部資料配送

      9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送(晚、凌晨)

      (五)倉庫保管員

      1、總倉驗收,保證貨物質(zhì)量,杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

      2、每日按時發(fā)貨,開具送貨單,保證數(shù)量準(zhǔn)確性

      3、每月總倉盤點,統(tǒng)冠物流倉庫盤點,保證貨物數(shù)量賬目相符

      (六)采購文員助理

      1、每日接收各門店的報單申請并匯總

      2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商

      3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的'商品錄入、更新及維護(hù)

      4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)

      5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單,并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

      6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨,在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

      7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

      四、物品、原料管理制度:

      (一)、物品、原料采購

      1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品量不得超過三個月的用量。

      2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

      3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

      4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

      5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購。

      6、高額進(jìn)貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

      7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動用外匯,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。

      8、凡不按上述規(guī)定采購,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付,并上報總經(jīng)理處理。

      (二)物品原料損耗處理

      1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理;

      五、食品采購管理制度:對價、比價

      六、能源采購管理制度:能源采購;能源提運

      七、供應(yīng)商管理制度

    3.采購的規(guī)章制度 篇三

      在局長的領(lǐng)導(dǎo)下工作,主要職責(zé)是:

      1、負(fù)責(zé)采購中心全面工作,并進(jìn)行督促落實;

      2、負(fù)責(zé)區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油的審定工作;

      3、負(fù)責(zé)匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算,編制全區(qū)政府采購年度計劃;

      4、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)采購管理

      人員和技術(shù)人員;

      5、負(fù)責(zé)管理政府采購資金,督辦資金的結(jié)算;

      6、組織開展政府采購活動的招、投標(biāo)工作;

      7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    4.采購的規(guī)章制度 篇四

      、目的:

      為進(jìn)一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作,以降低采購成本,加強公司的物資管理,根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度。

      二、范圍:

      公司職能部門及所屬各項目部需要進(jìn)行采購的采購項目。

      三、采購分類:

      零星采購、大宗采購。

      一)零星采購:

      1、各項目部所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)事業(yè)中心初審,報總經(jīng)理審批;

      2、總部辦公室所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)行政部初審,報總經(jīng)理審批。

      二)大宗采購:

      1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)工程部初審,最后報總經(jīng)理審批;

      2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)事業(yè)中心初審,最后報總經(jīng)理審批。

      四、審批流程

      請購人制單→請購部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。

      五、詢價工作

      一)辦公室主任在接到各部門的請購單,檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后,即進(jìn)行詢價工作。

      二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價的',辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

      三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作,在請購單的附頁上注明操作結(jié)果,含以下內(nèi)容:備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話,相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

      四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后,應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作,在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果,匯報至總經(jīng)理審批。

      六、詢價時限

      一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

      七、供應(yīng)商篩選確定

      一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商,報事業(yè)中心或工程部審查,總經(jīng)理確定后,選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄,公司備案抽查。

      一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。

      1、最初比較:比較過程記錄須含以下內(nèi)容:相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。

      2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。

      3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理。

      4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評定,并對是否更換做出結(jié)論。

      5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。

      6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

      八、物品采購

      一)供應(yīng)商選定后,辦公室主任安排采購員具體進(jìn)行采購操作,需要其它部門配合時,其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

      二)大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。

      三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定,并報總經(jīng)理審批。

      四)對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

      五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

      九、入庫程序

      一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負(fù)責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。

      二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn),并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

      十、報銷程序

      一)零星采購的報銷:

      1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票(或單據(jù))》到公司財務(wù)部門報銷;

      2、報銷費用時,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字,事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批意見。

      二)大宗采購的付款:

      采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字,經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批后方可報銷。

      公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。

      十一、工作要求

      一)日常零星采購,未按零星采購流程進(jìn)行采購的,公司財務(wù)一律不予報銷,由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的,由公司財務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

      二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量,如隨意定量,造成定量與實際不符的,出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫,視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

      三)大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后,方可進(jìn)行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),擅自定購的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

      四)特殊情況,須先電話匯報,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

      附則:本制度解釋權(quán)歸公司行政部,由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

    5.采購的規(guī)章制度 篇五

      1:采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上,安排三人自采。

      2:采買人員分工。主要采買人員,負(fù)責(zé)蔬菜品項的選擇,品質(zhì)的鑒定,價格的確定,協(xié)助蔬菜的托運。副采人員,負(fù)責(zé)蔬菜的托運和保管,賬款的支付與保管,賬目的核算工作。托運人員,主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

      3:采買時間的安排。凌晨2:00上班,2:00-4:00主要采購?fù)獾夭?4:00-6:30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品,同時副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購商品的'采買和首批團(tuán)購商品的配送,同時主采人員協(xié)助團(tuán)購商品的購買。11點下班。

      4:每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時,把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。

      5:防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進(jìn)行市場調(diào)查工作,確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。

      6:生鮮部營運人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場調(diào)查工作,確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。

      7:營運經(jīng)理、主管、組長負(fù)責(zé)每日的調(diào)價工作。

      8:商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。

      9:關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改,如有涂改,只能在字面上畫一斜橫,并簽字確認(rèn)。

      10:主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進(jìn)行修改。

      11:報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長X總值班經(jīng)理

    6.采購的規(guī)章制度 篇六

      一、目的

      為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,更好地開源節(jié)流、降本增效,特制定以下物資管理制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領(lǐng)用行為。

      三、職責(zé)

      1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

      2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對物資采購價格的審核及費用的控制。

      3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。

      四、程序

      1、采購計劃

      (1)公司各職能部門或所屬管理項目,應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,由公司行政部進(jìn)行采購。

      (2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后,按采購物資的輕重緩急、價值大小,按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價,實行貨比三家。

      (3)行政部在確定物資采購價格后,應(yīng)報財務(wù)部進(jìn)行價格核定后,報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

      2、物資采購

      (1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計劃進(jìn)行采購。

      (2)臨時急用的物資采購,須由職能部門或管理項目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購置,需列入下月采購計劃,同時作相應(yīng)說明。

      (3)采購物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對驗收,無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,則應(yīng)在安裝完畢,并試運行正常后方可簽字確認(rèn)。

      (4)采購物資驗收后,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),建立庫存物資臺帳。

      (5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。

      在辦理報銷手續(xù)時,應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時,按財務(wù)管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。

      3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

      (1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

      (2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,行政部方可發(fā)放。

      (3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳,并做到帳物相符。

      (4)財務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤點,并填制盤點表。

      4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購費用的,相關(guān)物品的采購及報銷由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

      一、設(shè)備物資采購的審批

      各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的.,則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。

      二、設(shè)備物資的采購

      采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。

      (一)臨時采購

      “臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

      1、臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價表。

      2、臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

      (二)集中采購

      做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃,并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。

      1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

      2、集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

      (三)大宗設(shè)備物資采購

      每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

      三、設(shè)備物資的驗收

      (一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)

      1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

      2、負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

      3、對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報,及時處理。

      (二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)

      1、數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等)。

      2、質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

      (三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

      1、一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

      2、固定資產(chǎn),須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);

      3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收,并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

      四、設(shè)備物資的入庫

      采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫,無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。

      (一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

      (二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

      五、設(shè)備物資的出庫

      (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請,經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

      (二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

      1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

      固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫手續(xù)。

      2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

      (1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

      (2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

      六、設(shè)備物資盤存報損

      對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

      (一)一般物資報損:總負(fù)責(zé)人張追紅

      具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

      (二)教學(xué)用品報損:總負(fù)責(zé)人黃占寧

      具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

      (三)固定資產(chǎn)報損:總負(fù)責(zé)人樓美勝

      具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

      七、食堂、服務(wù)部物資管理

      食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

      (一)采購:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

      (二)驗收:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。

      (三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

    7.采購的規(guī)章制度 篇七

      1、研究制定全區(qū)政府采購制度和辦法,貫徹執(zhí)行上級政府采購有關(guān)法規(guī)和政策;

      2、負(fù)責(zé)管理區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油工作;

      3、匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算,編制全區(qū)政府采購年度計劃;

      4、管理政府采購資金,辦理大宗物品采購資金的結(jié)算;

      5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對政府采購工作的監(jiān)督;

      6、組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;

      7、收集發(fā)布和統(tǒng)計采購信息,按時上報報表;

      8、政府采購有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項;

      9、制定政府采購工作的運作程序;

      10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    8.采購的規(guī)章制度 篇八

      1、為加強制度建設(shè),厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,規(guī)范采購行為,強化財政性支出管理,加強支出的準(zhǔn)確性和可控性,制定本制度。

      2、采購根據(jù)日常工作辦公需要,在財政紀(jì)律監(jiān)督下,按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行。

      3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出,購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行,招待費用按招待管理制度實行)。

      4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。(1)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,確定全局辦公用品采購計劃;方案一:(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;(4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核,按財務(wù)規(guī)定報銷;方案二:(3)由辦公室和財務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購買、保管;(4)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取,領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;(5)費用結(jié)算,憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。

      5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法:(1)單項價值在20xx元(不含)以內(nèi)或采購總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先寫出采購申報,注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記,由辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購結(jié)算。(2)單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定,由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀(jì)律規(guī)定辦理采購手續(xù),需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,由局財務(wù)結(jié)算。

      6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄),凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目,需局黨組研究決定,是否更新采購目錄。

      7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實行。(1)計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記,并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計財股備案,辦理責(zé)任人變更登記。(2)責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護(hù),保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應(yīng)由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準(zhǔn)人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。(3)因不正當(dāng)操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失,承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查,給予嚴(yán)厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責(zé)任人應(yīng)予賠償,承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準(zhǔn)人賠償。(5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明,由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。

      8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責(zé)任人可以申請報廢:(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高,超出該設(shè)備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理,由辦公室和財務(wù)室具體負(fù)責(zé),統(tǒng)一處理。

      附:計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購目錄

      一、計算機及配套設(shè)備類

      1、整機(筆記本電腦);

      2、計算機附屬設(shè)備:⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU(中央處理器)、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標(biāo)、⒁光驅(qū)(刻錄機)、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、;

      3、計算機配套設(shè)備:⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復(fù)印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻;

      4、計算機軟件:(1)辦公必備常用軟件:①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件(WORD、EXCEL、WPS等)、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件;(2)民政類業(yè)務(wù)專用軟件(一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排);

      二、其它辦公電子設(shè)備類

      1、電話機;2、傳真機;3、照明設(shè)備;4、照相機(數(shù)碼照相機);5、攝相機;

    9.采購的規(guī)章制度 篇九

      第一章 總則

      第一條 為加強采購計劃管理,增強采購計劃性,提高采購效率和采購質(zhì)量,降低采購成本,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī),制定本規(guī)定。

      第二條本規(guī)定所稱采購計劃,是指采購依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算,按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)的采購計劃。

      第三條采購應(yīng)當(dāng)落實好采購計劃填報工作,明確采購計劃填報機構(gòu)和人員。

      第四條 采購計劃實行按季度填報,分月實施的辦法。

      第二章 采購計劃的填報

      第五條采購計劃填報原則

      (一)完整反映采購預(yù)算原則。采購計劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算(或投資計劃)填報,并完整反映采購預(yù)算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應(yīng)與采購預(yù)算(或投資計劃)中的采購項目和采購資金來源相對應(yīng),不得填報資金尚未落實的采購計劃。

      采購預(yù)算包括部門預(yù)算中的采購預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購項目的預(yù)算。

      (二)公平競爭和維護(hù)國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),遵循公平競爭和維護(hù)國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外,采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù);采購項目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定,采用規(guī)范的采購形式和采購方式,按照規(guī)范的采購程序運作。

      公開招標(biāo)應(yīng)作為采購的主要方式。

      (三)規(guī)模效益性原則。填報采購計劃應(yīng)注重采購的規(guī)模效益,在同一年度內(nèi),對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目,同一品目的采購,每季度內(nèi)不得超過兩次(含兩次)。

      (四)分類填報原則。采購計劃應(yīng)按采購品目類別和采購組織形式分類填報,包括集中采購計劃(含協(xié)議采購),部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應(yīng)歸并在一個采購計劃填報。

      第六條采購計劃的填報范圍

      (一)填報范圍。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關(guān)、事業(yè)和團(tuán)體組織,以及使用市本級財政性資金進(jìn)行采購的企事業(yè)(簡稱采購)。

      (二)填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款,非稅收入撥款,中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。

      (三)填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的.貨物、工程和服務(wù)項目,應(yīng)填報采購計劃。

      第七條采購計劃的填報程序

      各采購應(yīng)獨立填報本采購計劃,于每季度的前15日報送采購部。

      采購貨物、工程的使用與資金支出不同的,應(yīng)由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。

      第八條采購計劃的類型

      采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時,應(yīng)依據(jù)集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)、申請與采購計劃類型相對應(yīng)的采購方式和組織形式。

      第九條采購計劃的內(nèi)容

      采購計劃包括采購預(yù)算項目、采購預(yù)算金額、資金來源構(gòu)成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。

      第十條達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開招標(biāo)采購方式的采購項目,或因特殊需求建議分散采購的采購項目,應(yīng)在填報的采購計劃中填寫“非公開招標(biāo)采購方式申請理由”報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第十一條 屬于自主創(chuàng)新及進(jìn)口產(chǎn)品的采購項目,應(yīng)當(dāng)在采購計劃中標(biāo)示。

      第三章 采購計劃的審批

      第十二條市總經(jīng)理在15個工作日內(nèi),對各部門填報的采購計劃進(jìn)行審核,并將核準(zhǔn)的采購計劃同時轉(zhuǎn)交采購部。

      第十三條采購計劃審核的主要內(nèi)容

      (一)采購計劃是否符合規(guī)定的填報要求。

      (二)采購需求是否合理、采購預(yù)算是否安排,采購形式(組織形式及結(jié)算方式)是否合法。

      (三)采購方式的選擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。

      (四)采購項目的品目填報是否符合規(guī)定。

      第十四條 對預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的采購項目,報技術(shù)部核定采購方式。

      第四章 采購計劃的調(diào)整和實施

      第十五條采購計劃一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中,如發(fā)生采購項目變更、終止、追加或減少調(diào)整計劃的,應(yīng)當(dāng)提出計劃變更申請,經(jīng)核準(zhǔn)后按計劃填報程序重新報批。

      第十六條采購應(yīng)按照市批復(fù)的采購計劃組織實施本部門的采購活動。

      (一)屬于集中采購計劃的采購項目,應(yīng)當(dāng)采購部組織招標(biāo)。

      (二)屬于部門集中采購計劃的采購項目,應(yīng)當(dāng)集中采購。

      (三)屬于分散采購計劃的采購項目,可以自行組織實施。

      (四)屬于協(xié)議供貨范圍的采購項目,應(yīng)按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。

      第十七條采購應(yīng)當(dāng)將項目的詳細(xì)用戶需求書送采購部。

      需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購的公平競爭原則和維護(hù)國家利益、社會公共利益原則。

      第十八條采購計劃實施應(yīng)當(dāng)按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。

      第二十條采購部應(yīng)當(dāng)對同類采購項目進(jìn)行打包,組織規(guī)模采購。

      第五章 附則

      第二十一條本規(guī)定采購部責(zé)解釋。

      第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報采購計劃的采購項目,原則上不予受理。

      附件:采購計劃填報說明

      (一)采購計劃填報包括部門預(yù)算的,以及使用部門財政性資金進(jìn)行采購的單位(簡稱采購)。

      (二)采購計劃由各部門獨立填寫上報。

      (三)部門填報采購計劃時,應(yīng)根據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)和采購規(guī)程的規(guī)定,將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進(jìn)行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目,應(yīng)填報集中采購計劃(含協(xié)議采購);屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目,以及集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目,應(yīng)填報部門集中采購計劃;屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目,應(yīng)填報分散采購計劃。

      (四)“采購預(yù)算”資金來源包括:預(yù)算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中:

      “預(yù)算安排資金”是指部門預(yù)算安排用于采購項目的資金,包括年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。

      “自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求,按規(guī)定用自有資金安排的資金。

      (五)采購方式是指公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購方式。

      (六)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購建議采用公開招標(biāo)以外采購方式的采購項目,以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目,應(yīng)填寫“非公開招標(biāo)方式采購原因”一欄,否則不予受理。

      (七)除集中采購?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少忢椖浚少徔梢婪ㄖ苯舆x擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構(gòu)。若選擇“隨機”方式,采購代理機構(gòu)則在采購計劃保存送辦時由系統(tǒng)隨機產(chǎn)生,并在批復(fù)的采購計劃中顯示。

    10.采購的規(guī)章制度 篇十

      為加強醫(yī)院藥品管理,規(guī)范采購流程,根據(jù)上級藥品集中招標(biāo)采購負(fù)責(zé)部門的相關(guān)規(guī)定和要求結(jié)合醫(yī)院實際特制定本制度。

      一、藥劑科應(yīng)在醫(yī)院藥事管理委員會、醫(yī)院院長、主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作。

      二、藥庫由專人管理,應(yīng)設(shè)置藥庫管理員及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

      三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全并參加年度省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購的投標(biāo)并獲得品種配送權(quán)的配送企業(yè)進(jìn)行采購,藥劑科必須將供貨單位的依法營業(yè)相關(guān)證照復(fù)印件存檔備查,按醫(yī)院要求在紀(jì)委和監(jiān)審部門監(jiān)督下與供貨單位簽定年度質(zhì)量購銷合同和廉政責(zé)任合同。

      四、藥品采購人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購相關(guān)的法律法規(guī),按照參加云南省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購的年度中標(biāo)目錄采購藥品,嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)購進(jìn)價和零售價,按照上級招標(biāo)負(fù)責(zé)部門的要求及時在醫(yī)院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標(biāo)最新中標(biāo)執(zhí)行價格,執(zhí)行的結(jié)果接受上級監(jiān)管部門和社會監(jiān)督。

      五、對于年度藥品集中招標(biāo)未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標(biāo)負(fù)責(zé)部門的具體要求完善相應(yīng)的備案采購工作,經(jīng)同意后才可進(jìn)行采購。六、采購藥品要根據(jù)臨床所需,根據(jù)年度集中招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果、用藥量及庫存量制定采購計劃,采購計劃交藥劑科主任初審,然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購,藥品的倉儲應(yīng)有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應(yīng)急醫(yī)療的需要。

      七、采購進(jìn)口藥品時,必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進(jìn)行嚴(yán)格審驗,審驗合格方可對藥品驗收入庫。

      八、在采購活動中,應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。

      九、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫,對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時或參加年度藥品集中招標(biāo)投標(biāo)并作為中標(biāo)方但拒不履行中標(biāo)結(jié)果。

    11.采購的規(guī)章制度 篇十一

      一、任職資格

      1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。

      2、學(xué)歷要求:大專以上。

      3、年齡要求:23歲以上。

      4、個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

      二、職責(zé)及管理制度

      1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

      2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

      3、編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

      4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

      5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

      6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

      7、大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

      8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

      9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

      10、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

      11、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

      12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      三、具體工作

      1、工作時間為早8:30--晚17:30,午休時間12:00--13:30,休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

      2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

      3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

      4、如無外出,午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

      5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

      6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔(dān)任何費用。

      7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

      8、原則上不準(zhǔn)打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

      9、辦公零星費用,憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

      10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

      11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

      12、愛護(hù)好公司財務(wù),如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

      13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

      14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。

      15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰,按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

      16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

      17、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

      18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

      19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

      20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

      21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),工資扣除100元至500元,超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。

      22、在追加訂單時,如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

      23、定期匯總所進(jìn)的采購資料,協(xié)助財會進(jìn)行成本核算。

      24、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

      25、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

      四、薪酬

      采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

      1、增加新品種數(shù)量=獎金。

      2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

      3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。

      該部分獎金提取要求:績效考核分達(dá)到70分以上。

      五、福利

      1、假期

      (1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。

      (2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

      (3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

      (4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

      (5)男員工護(hù)理假7天,晚育者為15天。

      (6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天喪假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。

      (7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

      (8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      (9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補貼。

      2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

      3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。

      4、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。

      6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

      六、保密原則

      1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價,不得向他人透露采購原材料的底價。

      2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管。

      2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

      七、其他

      1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

      2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

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