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    固定資產清查自查報告

    發布時間:2026-04-26

    固定資產清查自查報告(通用16篇)

    1. 固定資產清查自查報告 篇一

      為了加強學校固定資產管理工作,進一步掌握固定資產管理和使用總體狀況,按照武定縣財政局和武定縣教育局的要求部署,我校對全鎮15所小學的固定資產進行了一次徹底清查,形成自查報告如下。

      一、成立xx小學固定資產清查工作領導小組

      組長:(校長)

      副組長:(副校長)(總務主任)

      成員:、等15所學校校長

      二、清查范圍

      固定資產清查的范圍主要包括土地、房屋及建筑物、通用設備、專用設備、家具用具等學校設施設備,要求各校組織人員認真清查,對所有固定資產全面清查盤點。

      三、清查流程及時間安排

      第一階段:20xx年4月14日至4月27日,召開學校固定資產資產清查會議,布置清查任務,從固定資產系統中導出盤點清單,分發到各校,與實物認真核對,備注。同時組織人員把從固定資產系統中導出盤點清單與學校會計賬固定資產卡片認真核對,清理統計。

      第二階段:20xx年4月28日至5月12日,各學校認真審核各學校上交的固定資產盤點清單并與實物認真核實,確定出損毀物品,制作好盤虧表,對于是人為因素造成固定資產流失損毀的要進行追究、賠償,由于機構的調整和人員的流動,賬目上的物品可能調出或不明去向,各學校管理人員要負責將本校資產賬目上物品追查清楚,查清去向,及時辦理資產交接手續。同時對帳外資產逐一登記,制作好盤盈表。

      第三階段:20xx年5月13日至5月15日,登錄固定資產系統,做好資產清查相關表冊的錄入,統計,完善。

      第四階段:20xx年5月16日至5月23日,做好固定資產清查工作的總結和上報,建立并完善學校固定資產管理制度。

      四、自查結果

      我校的固定資產盤點前總價值xx元,其中,盤虧xx元,無盈虧xx元。盤盈xx元。

      此次自查工作中學校領導、老師高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性。今后我們要規范基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

    2. 固定資產清查自查報告 篇二

      根據我院資產清查工作的相關制度、政策,我單位已按時完成資產清查的主體工作,并提請領導小組對我單位的固定資產進行檢查,現將有關資產自查的'工作情況報告如下:

      1.資產自查工作總體狀況分析;

      (1)資產清查工作基準日

      (2)資產清查范圍

      (3)資產清查工作具體實施情況

      (4)資產清查工作取得的成效及存在的問題

      2.資產清查結果

      (1)單位清查出的資產損失情況

      (2)單位申報核銷損失的處理意見

      3.存在問題分析及改進措施。

      (1)存在的實際問題

      (2)原因分析

      (3)改進措施

      4.其他需說明的事項

      附件:

      1.《20xx年無錫商業職業技術學院(賬物相符、有賬無物、有物無賬)固定資產清查賬目清冊》封面。

      2.《固定資產清查賬物相符資產明細表(總表)》。

      3.《固定資產清查有物無賬資產明細表(分表)》。

      4.《固定資產清查有賬無物資產明細表(分表)》。

      5.《固定資產清查待報廢(申請報廢)資產明細表(分表)》。

      上述報表打印時間:在20xx年5月15日前并確保本單位資產信息不發生變化的情況下打印。附件表格可到資產與設備管理處網站下載。

      單位(簽章)

      xx年xx月xx日

    3. 固定資產清查自查報告 篇三

      根據唐政辦文件及資產清查工作的有關制度、政策,我單位已按時完成了資產清查的主體工作,并通過了唐河仁信會計師事務所的資產清查專項審計。現將有關資產的工作情況報告如下:

      一、資產清查基本情況

      (一)本單位資產清查工作基準日是20xx年12月31日。

      (二)工作起止日期:本單位于20xx年4月1日至20xx年4月30日期間進行了資產清查工作。

      (三)本單位資產清查范圍:列入本次資產清查工作范圍的有本單位和所屬的2個二級單位,其所屬單位為園藝場和農科所,單位性質均為事業單位。

      (四)單位資產清查工作具體實施情況:

      1、單位成立了以李中波主任為組長的領導小組,小組成員為賈海濤、曲良頎、張旭升三位同志。

      2、根據上級有關規定,本單位自4月1日起組織人員進行了資產自查工作,如實將本單位的固定資產建檔建卡,輸入到統一的固定資產管理軟件中。

      3、本單位資產自查工作結束后,4月26日唐河仁信會計師事務所對該項工作進行了專項審計,并出具了審計報告。

      二、資產清查工作結果

      (一)通過對本單位20xx年12月31日會計報表的清查,本單位的匯總,資產清查數為632549.05元,匯總負債清查數為603336.48元,匯總凈資產清查數為29212.57元。

      (二)單位清查出的資產損失為5080元,其損失的原因是使用年久報廢。

      (三)經仁信會計師事務所確認的資產損失為5080元,具體為專用設備3380元,家具用俱1700元。

      三、在本次的資產清查工作中,我單位在規定的時間內完成了上報工作。但是在清查過程中,發現資產管理不夠科學,有待于今后的工作中予以解決。

      四、整改方向。

      通過本次資產清查,切實摸清了本單位的固定資產情況,避免了造成國有資產流失情況的出現,同時制訂了國有資產管理制度,規范管理。

    4. 固定資產清查自查報告 篇四

      為了加強學校固定資產管理工作,進一步掌握固定資產管理和使用總體狀況,按照上級教育行政部門的安排,我校對全校的固定資產進行一次清查。形成自查報告如下。

      一、成立固定資產清查工作領導小組

      組長:

      副組長:

      成員:

      二、清查范圍

      固定資產清查的范圍主要包括土地、房屋及建筑物、通用設備、專用設備、交通運輸設備等,要求各部室管理人員認真組織清查,原則上對所有固定資產全面清查盤點。

      三、清查流程及時間安排

      1、xx年xx月xx日:我校召開固定資產資產清查會議,布置清查任務。

      2、xx年xx月xx日至xx日:各部室管理人員以學校的固定資產賬目為基礎,與各部室的資產逐一逐項核對,對帳外資產逐一登記,于xx年3月xx日前上報學校。

      3、xx年xx月xx日至xx日:學校將各部室清查數據進行匯總,對各部室管理人員有帳無物資產進行再清理,對有物無賬資產進行備案登記。

      四、工作要求

      1、各部室管理人員要高度重視本次固定資產清查工作,各部室管理人員負責組織各部室的自查工作,層層落實,責任到人,因為時間緊任務重,要在規定時間內完成自查工作。

      2、固定資產自查要求

      (1)各部室管理人員要依據資產賬目逐件核對、落實,做到賬物相符。有賬無物資產,要查明去向。借出的要有借出相關手續。

      (2)設備標簽書寫規范,規格型號等以此次下發數據為準,按照編號一一對應粘貼在資產顯著位置,粘貼牢固、端正。

      (3)對資產的用途(教學用、辦公用等)和使用狀態(在用、閑置、待修、待報廢、盤虧)、存放地點進行明確填寫。

      (4)本次清查賬目上沒有的帳外物品要逐一登記,各個項目要填全。

      (5)由于機構的調整和人員的流動,賬目上的物品可能調出或不明去向,各部室管理人員要負責將本部門資產賬目上物品追查清楚,查清去向,及時辦理資產交接手續。

      五、自查結果

      1、我校制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

      2、我校所有固定資產全部按要求建檔建冊,建立固定資產總賬,明細賬,記賬流程合理規范,款物相符,登記準確無誤,不存在漏記、少記現象,固定資產的增減手續完備,沒有造成固定資產流失。

      此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

      x小學

    5. 固定資產清查自查報告 篇五

      公司資產是完成經營任務的物質條件和保障,為提高公司資產的使用效率,防止資產的損壞和流失,我資產部按照公司規定于20xx年4月28日―4月29日對各部門辦公室范圍內的公司資產進行了一次全面盤點清查,在資產部及各位同事的共同配合下順利完成了本月的資產盤點工作。盤點工作的順利完成與各位領導的大力支持和幫助是密不可分的,在這里表示衷心的感謝。現對本次盤點工作總結如下:

      本次盤點工作的重點是對鄉政府院內各部門辦公室范圍內的資產進行實地盤查,落實各部門資產存放地點、資產狀況、以及具體使用人和監管人等。并且全面落實了公司關于資產管理的各項規章制度、管理流程,以現場實物盤點為依據,對使用人、監管人以及存放地點等相關信息進行了補充和修改,進一步完善了公司資產清單,做到賬實、賬賬相符。

      本次公司資產盤點中的辦公用品、辦公設備、后勤物資等與公司原賬面統計數據相符。我們又對新增加的無線網卡、辦公桌椅、打印機等物品進行初次盤點,對盤點數據進行了詳細記錄并且劃分相關的監管人,并重新制作、粘貼了資產管理標簽。

      在本次盤點中,我們發現公司資產管理存在以下問題:

      1.公司籌備階段,各部門辦公場所變化頻繁,各種資產流動性比較大,難于管理。

      2.公司部分資產未能合理有效使用,部分資產處于長期閑置或半閑置狀態。

      3.辦公設備分配不合理,造成一些設備閑置。

      針對公司資產管理存在的問題,我部門認為可從以下方面入手進行管理:

      1、實行資產責任追蹤制度。

      一是制作《資產管理責任書》,明確財產物資負責人,規定資產改造、維修、處置等程序;

      二是公司資產實行部門第一責任人負責制,即部門經理為本部門資產第一負責人,并與之簽訂《資產管理責任書》。

      三是通過對固定資產各個環節的嚴格管理、層層落實責任人的方法,隨時發現問題,對造成固定資產不良后果的行為,要追究其責任人。

      2、建立并完善固定資產編碼。

      一是建立公司資產清單。以明確公司資產,作為固定資產盤點的最初依據;

      二是以系統性、通用性、實用性、擴展性、效率性、成套性為原則編制資產編碼,每一資產都對應一個唯一的編碼,通過編碼可以在資產清單上查到這一資產的全部信息。

      三是制作并粘貼資產管理標簽,在標簽上體現出該資產的編碼、名稱、部門、使用人、監管人、建檔日期等信息;

      3、及時調劑或處置閑置資產,提高資產利用率。

      要樹立資產有償占用的觀念,一項資產如果不能給企業創造直接或間接的經濟效益,就應該重新審視這項資產的有用性,判斷其是否屬于閑置資產。對閑置資產,應及時申請調劑使用,實在無調劑使用價值的,應盡快處置;

      通過此次公司資產盤點工作,明確了我部門下一步公司資產管理工作的重點:

      1、加強管理。把公司資產管理作為部門管理中的一項重要日常工作,常抓不懈,規范程序,把好出入關,健全賬、證、卡的信息。加強核算,確保資產賬和實物賬保持一致。

      2、嚴格檢查。對公司資產每月進行一次盤點,發現問題,及時處理。

      3、抓好落實。重點做好公司資產管理流程以及制度的落實工作,在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把我部門公司資產管理工作提高到一個新水平。

      在這次盤點中,很多同事對自己所負責的區域或范圍積極主動的去配合盤點,從而進一步體現了各位同事對該項工作的重視,這種積極主動的態度值得表揚,而且更需要各位同事在其他工作中繼續保持!

    6. 固定資產清查自查報告 篇六

      一、領導重視,確保組織機構完善,管理隊伍健全

      我校成立了以校長周立波為組長的固定資產管理小組,財務校長為負責人,制定每年的固定資產管理措施,并作為每學期的工作內容記錄到工作計劃當中。 二、本次資產清查情況 1、資產清查范圍

      學校的固定資產包括設備、交通、房屋、土地、家具、圖書五大資產類別,不論購置時間先后,不管經費來源渠道,都列入此次清查范圍。

      2、資產清查工作具體實施情況

      (1)、全面動員,廣泛宣傳,統一思想,認真學習關于資產管理的政策法規和相關文件,提高資產管理意識。

      (2)、自查與核查相結合。校內各管理部門首先進行自查,自查主要是依物對帳、依物對卡、依物建帳。各單位各部門在自查的基礎上由學校組織核查小組進行核查,核查按“以帳對物,以物查帳”的方式進行。

      (3)清查工作的階段劃分及工作任務

      第一階段: 20xx 年 7月10日—15日為準備階段。 主要任務:

      ①成立學校固定資產清查工作領導小組。

      ②認真學習相關資產的文件、法規,明確工作要求。

      ③整理完善《學校固定資產管理制度匯編》、更新固定資產管理系統,為學校各部門的清查提供政策、法規上的依據和帳卡依據。

      ④結合學校實際,制定固定資產清查工作方案

      第二階段:20xx 年 7月16日——9月為清查階段。

      主要任務:

      ①整理紙本明細賬,與財政核算中心總賬核對

      ②開展資產總賬與學校固定資產明細賬核對工作,實現賬賬相符。

      ③進行固定資產紙本賬電子化分類、分戶建賬。

      ④學校各部門根據《清查工作方案》開展自查,以物對卡,以卡對物,帳物卡互對,明確資產的基本狀況,整理檔案、理清帳目。 ⑤學校清查工作領導小組按責任劃分到各相關部門核查。 第三階段:20xx 年11月1日——30日為統計匯總整改階段。 主要任務:

      ①對存在的問題提出處理意見進行整改。

      ②檢查驗收這次清產核資的成果,進行總結和完善,接受市檢查驗收。

      (4)清查的主要成果

      ①全面落實了固定資產實物管理及低值易耗品的各項基礎信息,對每一件資產進行盤點,落實資產存放地點、資產狀況,如實錄入管理系統。特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況,以現場實物盤點為依據,對相關信息進行了補充、修改。 ②進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。

      ③清查出一批已報廢的固定資產和低值易耗品。在此次清查后匯總上報教育局、國資委申請報廢。

      ④摸清了家底。根據清查結果,我校現有固定資產總量截止到20xx年11月30日,總資產金額為:143.0300萬元。其中土地、房屋及

      構筑物,資產總計:126.4800萬元;通用設備,資產總計:7.6000萬元;

      專用設備資產總計4.0500萬元;家具、用具、裝具資產總計:3.9000萬元;圖書檔案資產總計1.0000萬元,

      ⑤通過固定資產清查,提高了全校干部教師對固定資產的管理意識,強化了責任意識,明確了工作思路。 (5)資產清查工作中發現的問題及改進措施

      第一、個別具體財產負責人對報損財產沒有及時填報損單,造成賬面有此設備,但是實際無法使用,使帳物不符。學校將定期檢查和不定期抽查相結合,設立專職人員定期維護,出現故障,及時維修,切實提高資產的使用率與完好率。

      第二、由于認識及能力上的原因,固定資產管理存在很多不到位的地方。依據新的固定資產管理辦法,我們將嚴格規范資產規范資產管理流程,細化管理環節,實施精細化管理,積極推動學校全面可持續發展。

      三、今后資產管理的工作思路

      固定資產的管理工作,是一項艱巨復雜的系統工程,具有綜合性、專業性、技術性、連續性的特點。通過扎實認真的開展資產清查工作,我們深刻的認識到:隨著教育改革的深入進行,學校固定資產管理工作也要與時俱進,解放思想,摒棄陳舊的觀念,管理思路要轉變,敢于制度創新。我校將以此次固定資產管理評優為契機,不斷加強財務與固定資產的管理力度,合理使用資金,發揮固定資產的最大效益,為我校的可持續性發展、科學發展提供可靠的保障。 今后工作思路如下:

      1、完善制度。今后我校將根據固定資產管理方面的新要求,結合信息化管理,制定適合我校實際、便于操作的固定資產管理制度。 2、明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門和人員的職責和權限,定人定位,建立統一要求、分級管理、各盡所能、各負其責的新管理機制。

      3、加強管理。固定資產日常管理嚴格遵循學校制定的各項制度,規范程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。

      4、嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每學期進行一次盤點,及時掌握固定資產的變動情況,使相關部門能夠及時更新與維護,對固定資產做到低耗高效。對盤盈、損失、待報廢資產及時處置, 對出現的違規情況進行通報并進行相應處罰。

      5、抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把我校的固定資產管理工作提高到一個新水平。

    7. 固定資產清查自查報告 篇七

      根據唐政辦[20xx]16號文、唐財[20xx]19號文及資產清查工作的有關制度、政策,我單位已按時完成了資產清查的主體工作,并通過了唐河仁信會計師事務所的資產清查專項審計。現將有關資產的工作情況報告如下:

      一、資產清查基本情況

      (一)本單位資產清查工作基準日是20xx年12月31日。

      (二)工作起止日期:本單位于20xx年4月1日至20xx年4月30日期間進行了資產清查工作。

      (三)本單位資產清查范圍:列入本次資產清查工作范圍的有本單位和所屬的2個二級單位,其所屬單位為園藝場和農科所,單位性質均為事業單位。

      (四)單位資產清查工作具體實施情況:

      1、單位成立了以李中波主任為組長的領導小組,小組成員為賈海濤、曲良頎、張旭升三位同志。

      2、根據上級有關規定,本單位自4月1日起組織人員進行了資產自查工作,如實將本單位的固定資產建檔建卡,輸入到統一的固定資產管理軟件中。

      3、本單位資產自查工作結束后,4月26日唐河仁信會計師事務所對該項工作進行了專項審計,并出具了審計報告。

      二、資產清查工作結果

      (一)通過對本單位20xx年12月31日會計報表的清查,本單位的匯總,資產清查數為632549.05元,匯總負債清查數為603336.48元,匯總凈資產清查數為29212.57元。

      (二)單位清查出的資產損失為5080元,其損失的原因是使用年久報廢。

      (三)經仁信會計師事務所確認的資產損失為5080元,具體為專用設備3380元,家具用俱1700元。

      三、在本次的資產清查工作中,我單位在規定的時間內完成了上報工作。但是在清查過程中,發現資產管理不夠科學,有待于今后的工作中予以解決。

      四、整改方向。

      通過本次資產清查,切實摸清了本單位的固定資產情況,避免了造成國有資產流失情況的出現,同時制訂了國有資產管理制度,規范管理。

    8. 固定資產清查自查報告 篇八

      根據國務院辦公廳、市政府辦公廳和市發改委關于清理固定資產投資項目的相關文件(國辦發[20xx]38號、渝辦發[20xx]142號、渝發改投[20xx]453號)和全市清理固定資產投資項目電視電話會議精神,我縣對所有清理范圍內的在建、擬建項目進行了全面的清理和審核。現將清理工作情況報告如下:

      一、高度重視,精心組織,確保清理工作落到實處

      5月13日全市電視電話會議以后,我縣庚即成立了以縣長任組長,常務副縣長任副組長,縣府辦、計經委、建委、國土房管局等相關部門負責人為成員的固定資產投資項目清理領導小組,負責指導和協調全縣固定資產投資項目清理工作,并下設辦公室于計經委,具體辦理日常工作。

      5月19日市里具體工作部署會議以后,我縣于20日召開了有統計、建委、國土房管、審計、環保、工商、質監等相關部門和街鎮鄉參加的工作布置會,從確保國民經濟持續健康運行的高度認識此項工作的極端重要性,明確了各自的職責和任務。將資料收集、電腦錄入、檢查核對、報告制作等工作明確到人,要求確保不虛報、不漏報,不走過場,按時完成清理工作。

      二、求真務實,一絲不茍,切實完成清理工作各項任務

      經過全面清理,我縣在建、擬建項目78個,總投資14.71億元。其中:其他采礦業1個,總投資0.2億元;化學纖維制造業1個,總投資0.01億元;非金屬礦物業1個,總投資0.08億元;金屬制品業1個,總投資0.01億元;交通運輸設備制造業3個,總投資0.05億元;工藝品及其他制造業1個,總投資0.03億元;電力、熱力的生產和供應業2個,總投資0.07億元;燃氣生產和供應業1個,總投資0.06億元;水的生產和供應業1個,總投資0.02億元;道路運輸業11個,總投資3.64億元;倉儲業1個,總投資0.01億元;批發業2個,總投資0.15億元;房地產業32個,總投資6.49億元;水利管理業1個,總投資1.20億元;環境管理業1個,總投資0.52億元;公共設施管理業10個,總投資1.07億元;廣播、電視、電影業1個,總投資0.15億元;娛樂業2個,總投資0.08億元;國家機構5個,總投資0.88億元。

      清理范圍中20xx年當年開工的項目7個,總投資0.3641億元。分別是王家坪五金加工項目,總投資0.008億元,財稅苑項目,總投資0.15億元;長途汽車站改擴建項目,總投資0.06億元;供電所營業辦公樓項目,總投資0.0066億元;鄉村公路建設項目,總投資0.0141億元;郵亭車站擴建項目,總投資0.025億元;大郵路龍水段綠化項目,總投資0.1005億元。這些項目均有完善的相關材料。

      屬于本次重點清理的項目中總投資1000萬元及以上的項目3個,一是縣黨政辦公大樓,總投資0.303億元。該項目20xx年9月開始修建,主要是針對當時縣里辦公條件十分簡陋、處所分散、群眾辦事很不方便的狀況修建的。在修建方式上采取的以原址開發權的轉讓換取辦公樓的修建,財政沒有資金投入。該項目各項手續齊備,已完成工程量的60%以上。二是國土房管局辦公樓,總投資0.1732億元。該項目20xx年6月動工修建,各項手續齊備,目前已基本竣工。三是建委辦公樓,總投資0.17億元。該項目20xx年1月動工修建,各項手續齊備。

      清理的其他項目中總投資3000萬元及以上的項目10個。其中在建項目8個,總投資5.8177億元,分別是中國西部金屬交易城項目,總投資0.7億元;石寶路改擴建項目,總投資0.69億元;潤泰花園項目,總投資0.35億元;垃圾無害化處理項目,總投資0.5247億元;宏聲購物廣場項目,總投資0.7億元;龍水五金旅游城項目,總投資1.3億元;大足商貿中心項目,總投資0.8億元;龍玉路改建項目,總投資0.45億元。擬建項目2個,總投資2.6222億元,分別是南環二路工程項目,總投資2.3億元;石刻基礎設施項目,總投資0.3222億元。以上項目手續完善、材料齊全。投資清理限額以下的項目65個,總投資6.27億元。

      三、實事求是,規范清理,做好分類處理和善后工作

      在清理中,始終堅持按照上級確定的清理范圍和清理標準進行工作,特別是嚴格對照了市政府辦公廳渝辦發[20xx]142號文件中的9條標準,做到了實事求是,規范清理。所清理出的78個在建、擬建項目全部符合相關規定和標準。

      固定資產投資項目清理工作,是黨中央、國務院加強和改善宏觀調控、遏制固定資產投資過快增長的重要舉措,也是優化經濟結構、推進增長方式轉變的迫切要求,對于保持國民經濟持續快速協調發展,防止出現大起大落,具有十分重要的意義。通過這次清理,全縣各級各部門充分認識到,只有不斷優化結構、科學發展,才能實現縣城經濟的全面發展。為此,下一步我們將繼續采取有效措施落實中央宏觀調控的各項政策。

      一是要貫徹落實科學發展觀,按照全面、協調、可持續發展的要求,正確處理好速度和結構、質量、效益的關系,堅決克服盲目攀比、低水平重復建設的現象。積極推進經濟增長方式的根本轉變,切實把工作著力點轉移到提高經濟增長的質量和效益上來。

      二是要嚴格按照國家產業政策和行業規劃、土地管理、環境保護、銀行信貸、項目審批等方面的法律法規和政策辦事,切實做到依法行政。

      三是要結合“十一”五規劃的編制,認真謀劃大足未來尤其是今后五年的發展思路,樹立科學的發展觀念,以觀念定思路,以思路定規劃,以規劃編項目,以項目支撐經濟和社會的發展。

      特此報告。

    9. 固定資產清查自查報告 篇九

      為了進一步加強學校固定資產的管理和使用,提高固定資產使用效益,到達合理配置資源、科學管理資源、有效利用資源的目的,我校精心組織了以校長為組長的固定資產清查小組,對我校校產進展清查盤點,對現有資產情況進展微機錄入,現將學校固定資產管理工作做如下匯報。

      組長:

      副組長:

      成員:

      學校的固定資產包括設備、交通、房屋、土地、家具、圖書五大資產類別,不管購置時間先后,不管經費渠道,都列入此次清查范圍。

      (1)、全面發動,廣泛宣傳,統一思想,認真學習關于資產管理的政策法規和相關文件,提高資產管理意識。

      (2)、自查與核查相結合。校內各管理部門首先進展自查,自查主要是依物對帳、依物對卡、依物建帳。各單位各部門在自查的根底上由學校組織核查小組進展核查,核查按“以帳對物,以物查帳”的方式進展。

      (3)清查工作的階段劃分及工作任務

      第一階段:20xx年11月10日—15日為準備階段。主要任務:

      ①成立學校固定資產清查工作領導小組。

      ②認真學習相關資產的文件、法規,明確工作要求,制定固定資產清查工作方案。

      第二階段:20xx年11月16日——20日為清查階段。 主要任務:

      學校清查工作領導小組按責任劃分到各相關部門核查。

      第三階段:20xx年12月1日——30日為統計匯總整改階段。主要任務:

      ①對存在的問題提出處理意見進展整改。

      ②檢查驗收這次清產核資的成果,進展總結和完善。

      (4)清查的主要成果

      ②進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。

      ③清查出一批已報廢的固定資產和低值易耗品。報廢課桌50張,學生方凳130張,在此次清查后匯總上報教育局、申請報廢。 ④摸清了家底。根據清查結果,我校現有固定資產總量截止到20xx年12月30日,總資產金額為:143.0300萬元。其中土地、房屋及構筑物,資產總計:126.4800萬元;通用設備,資產總計:7.6000萬元;專用設備資產總計4.0500萬元;家具、用具、裝具資產總計:3.9000萬元;圖書資產總計1.0000萬元。

      (5)資產清查工作中發現的問題及改進措施

      第一、個別詳細財產負責人對報損財產沒有及時填報損單,造成賬面有此設備,但是實際無法使用,使帳物不符。學校將定期檢查和不定期抽查相結合,設立專職人員定期維護,出現故障,及時維修,切實提高資產的使用率與完好率。

      第二、由于認識及能力上的原因,固定資產管理存在很多不到位的.地方。依據新的固定資產管理方法,我們將嚴格標準資產標準資產管理流程,細化管理環節,實施精細化管理,積極推動學校全面可持續開展。

      1、完善制度。今后我校將根據固定資產管理方面的新要求,結合信息化管理,制定適合我校實際、便于操作的固定資產管理制度。

      2、明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門和人員的職責和權限,定人定位,建立統一要求、分級管理、各盡所能、各負其責的新管理機制。

      3、加強管理。固定資產日常管理嚴格遵循學校制定的各項制度,標準程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。

      4、嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每學期進展一次盤點,及時掌握固定資產的變動情況,使相關部門能夠及時更新與維護,對固定資產做到低耗高效。對盤盈、損失、待報廢資產及時處置,對出現的違規情況進展通報并進展相應處分。

      5、抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的催促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把我校的固定資產管理工作提高到一個新水平。

    10. 固定資產清查自查報告 篇十

      根據《固定資產管理制度》以及20xx年xx部工作計劃及部門職責,xx部于20xx年01月04日-20xx年01月09日期間組織了年終固定資產盤點,盤點方式為全盤。盤點情況如下:

      一、固定資產盤點情況

      1、固定資產情況

      本次固定資產盤點共計xx項,其中辦公設備及后勤設備xx項,運輸設備xx項,生產經營有關的器具、工具xx項。(明細見附件1)公司的固定資產主要為辦公設備及后勤設備,多為電子設備,正常使用年限在3-5年。我司在類別數量占總資產的90.23%,其中臺式電腦占比總資產的44.36%,超過5年使用期的資產占總資產的69.92%。我司資產呈現老齡化現象。

      2、資產使用情況

      在用資產共計件,待報廢資產件,閑置資產件,待報廢資產與閑置資產合計占總資產30.83%。其中閑置資產中,因20xx年底搬入新辦公樓,新空調已安裝,原使用空調部分處于閑置狀態,可進一步考慮處理方案以提高資產利用率,另原舊倉庫使用空調基本全部已壞,建議維修或者報廢處理。對于待報廢的資產需及時報廢以避免進一步的損失。

      3、盤點結果

      (1)待報廢資產資產明細,以上待報廢資產,需由二級管理部門跟進各使用人填寫報廢申請報批后報廢。便于資產管理及后期稅務處理。

      (2)閑置資產,閑置資產均為已超使用期限的資產,該部分資產應及時處理,以提高資產使用效率。

      (3)盤盈資產,截止盤點日該資產已入賬,二級資產管理部門需完善后期手續。

      (4)盤虧資產該資產離司手續不全,需經手人完善相關手續。根據《固定資產管理制度》及年終盤點通知要求,請二級管理部門將無標簽資產添加標簽,同時對資產責任人予以通報批評。

      4、固定資產盤點反映出的問題及整改意見

      (1)閑置資產或報廢資產集中管理問題;二級資產管理部門需要加強對閑置資產或報廢資產的統一管理,以提高資產利用價值或減少進一步的損失。(2)各辦事處的.固定資產未統一管理,需由二級資產管理部門建立資產管理的規范。

      (3)各部門未建立資產責任人,對資產權屬模糊;對于入職、異動、離職等人員對應資產變動的,需要二級資產管理部門加強對其監控。

      (4)資產調撥及后期管理混亂,出現資產調撥沒有相關手續的情況。資產調撥應嚴格按照資產管理制度執行,不得任意調撥。

      (5)標簽維護不到位,出現標簽模糊不清或粘貼不牢等情況。對此資產管理部門應發揮其對資產標簽的管理、維護作用。各部門資產標簽出現丟失或模糊不清等情況,要及時申請處理。

      四、盤點報告涉及事項的后續處理

      1、對于本次盤點需要處理的,請各相關部門務必在20xx年01月31日以前整改或報批。

      2、為了加強對資產的有效監督與管理,確保賬實相符,今后資產的管理,各部門務必嚴格按照《固定資產管理制度》執行,如若在以后的任意全盤或抽盤過程中出現不符合《固定資產管理制度》執行的情況將按制度執行罰則。

    11. 固定資產清查自查報告 篇十一

      隨著我市經濟的發展,投資作為拉動經濟的作用十分明顯。今年,我市對投資高度重視,大力實施項目拉動戰略,把項目工作作為我市經濟的重點發展的突破口,取得了較好的成效。按照河北省辦字〔20xx〕103號文件精神,為保證統計數據的真實性,客觀性和可比性,近日,我局組織專門力量對1-9月的投資統計數據質量認真進行了自查自糾。現將自查自糾情況報告如下:

      一、領導高度重視,全社會固定資產投資形勢看好。

      為確保我市經濟工作會議確定的20xx年全社會固定資產投資目標順利完成,我局對全市固定資產投資項目及建設規模進行了專題研究,將計劃分解落實到實施單位和主管部門及各鄉鎮,由各單位領導親自檢查投資項目落實工作,抓進度,抓質量,全社會固定資產投資工作有了新起色。 截止9月底,全市完成全社會投資1618891萬元,同比增長19.3%,其中城鎮以上投資1514983萬元,同比增長20.4%,農村投資103908萬元,同比增長4.8%。

      二、抓好數據源頭,統計數據質量得到有效提高。

      為確保數據來源有據,真實可靠,加強了對基層統計人員業務知識的培訓,不斷提高基層人員素質,積極凈化統計環境,維護數據嚴肅性,權威性,積極適應形勢變化,加強對基層報表管理,對重統、漏報的數據質量嚴加把關,實行項目通報。我們還充分利用發改局、建設局、工信局、農辦、交通局、教育局等部門的相關資料,驗證各項統計指標,提高加強投資統計報表的數據質量。對城鎮項目投資,我們搜集到各有關部門、單位和項目業主,確保項目投資的進度,有依據,有項目,有領導審核簽字,有單位蓋章,對與月報數據相差較大的項目,及時與上報單位進行聯系,及時進行核實更正。按照相關規定辦事,月月按時,按質上報,合理合法,數出一門。

      三、存在的問題及整改措施:

      1、部分報表填寫不規范。由于基層統計人員變動頻繁,少數統計人員業務不熟,對統計指標理解不深,造成部分統計指標填寫失誤或干脆不填寫現象;

      2、有個別統計人員責任心淡薄,不能按時間要求及時上報各種報表,不按項目的實際形象工程填寫報表,有時圖省事,出現一些超過形象進度或低于形象進度的現象。個別單位漏填單位負責人、統計負責人、填表人、報出日期。

      3、有部分鄉鎮和單位為了達到一定的工程進度,把到位資金當成投資額或干脆虛報投資額;等等。對此,我市統計局有針對性地制定了整改措施:

      一是要繼續加強統計人員業務培訓,提高業務素質;

      二是要嚴格對基層統計人員的考核,獎罰分明,提高基層統計人的工作積極性和責任性;

      三是加強協調,爭取每個季度召開一次鄉鎮統計員和部門統計員投資項目調度會,摸清摸準項目建設情況,防止重報漏報和虛報,全面提高投資統計數據質量。

      總之,今年我市固定資產投資統計數據搜集的渠道、方法基本正確,比較真實地反映了全市投資的實際情況。

    12. 固定資產清查自查報告 篇十二

      一、資產清查基本情況

      (一)工作基準日

      本單位資產清查工作基準日是20xx年16月31日

      (二)工作起止日期

      本單位于20xx年4月1日至20xx年4月16日期間進行了資產清查工作

      (三)單位資產清查工作具體實施情況

      1.資產清查的組織工作

      ①認真學習有關文件,全面理解認識本次清查工作的意義、任務和目的`,端正態度成立相關組織,各項登記工作要做到賬實相符,不重不漏,查清資產來源,支付和管理情況,財務賬目要清楚,徹底查清經濟狀況。

      ②清查內容為單位基本情況、財務清理、財務清查和制度完善。

      ③成立以校校長為組長的工作領導小組。

      2、資產清查工作程序等內容

      ①辦公室由潘電強負責全面工作兼財務登記。

      ②陳紹金同志負責校舍的登記。

      ③童德金同志負責圖書館資料。

      ④陳必文同志負責電教儀器。

      ⑤潘文學同志負責理化教學儀器的登記。

      3、其他工作情況

      根據市教育局教計(20__)26號文件精神,結合我校實際,為做好我校資產清查工作,經校務會研究決定,成立澇口中學資產清查工件領導小組并下設辦公室,組成人員如下:

      組長:任樹榮

      副組長:王鳳林

      成員:許寶玉、陳紹金、潘電強、童德金、陳必文、潘文學

      辦公室主任:王鳳林

      二、資產清查工作結果

      (一)資產清查結果

      應包括以下內容:通過對本單位20xx年16月31日會計報表及資產損溢情況的清查,其結果為:資產清查數為742177.61元,負債清查數241446.75元,凈資產清查數為500730.86元。

      (二)單位清查出的會計差錯調整情況

      應包括以下內容:截止20xx年16月31日,本單位賬面資產總額為742177.61元,此次資產清查中發現會計差錯影響資產總額減少(增加)0元,調整后資產總額的資產清查基準數為742177.61元。具體情況為:做到賬實相符,不重不漏,查清資產來源,支付和管理情況,財務賬目要清楚

      (三)單位清查出的資產損溢及資金掛賬情況

      應包括以下內容:截止20xx年16月31日,本單位資產總額的基準數為742177.61元,此次資產清查中共清查出資產損失(收益)0元,清查出的資產損失占資產總額的基準數0%。資產損失(收益)主要包括流動資產損失(收益)0元、固定資產損失(收益)0元、對外投資(有價證券)損失0元、對外投資(有價證券)收益0元、無形資產損失0元、無形資產收益0元、其他資產損失及資金掛賬等71474元。

      (四)單位申報處理的資產損溢

      截止20xx年16月31日,本單位在此次資產清查中共申報處理資產損失(收益)0元,申報處理的資產損失(收益)占資產總額的基準數0%。

      本次資產清查,本單位申報資產損失(收益)0元,其中流動資產損失(收益)0元,固定資產損失(收益)0元,對外投資損失(收益)0元,無形資產損失(收益)0元,其他資產損失(收益)0元。

      三、資產清查工作中發現的資產和財務管理中存在問題及有關改進措施

      (一)存在的資產管理問題及產生原因

      單位在賬務清理中,對清理出來的20xx年度的錯賬,要根據有關會計差錯調整的規定自行進行賬務調整。在資產清查的基礎上,針對資產清查工作中暴露出來的資產及財務管理等方面的問題,依據相關政策法規,建立健全單位內部各項管理制度。

      (二)存在的財務管理問題及產生原因

      面對學校沉重的債務負擔。我帶領領導班子成員,精心規劃,查找原因,制定了5年發展計劃和還款計劃。精打細算節約有效經費用于教學。

      (三)相應的改進措施

      今后,我們會不斷克服困難、執行黨的教育方針,加強資產管理,全面實行素質教育,努力提高教育教學質量,盡量組織財力、創造條件讓學校實行寄宿制,使偏遠地的孩子接受現代化的教育,享受優越的教學資源,讓澇口鄉的教育事業蓬蓬勃勃,生機無限,為澇口鄉的世世代代人民孕育、造就大批的科技人才、文化隊伍,成長為高素質的社會主義建設者。

      四、其他需要說明的事項

      1、賬務清理應當以資產清查基準日為時點,采取倒軋的方式對各類賬務進行全面清理。

      2、對實物盤點情況進行整理,考慮清查日至基準日間變化.

      3、將清查明細表與財務賬、資產卡片核對,確定盤盈、盤虧數額。

    13. 固定資產清查自查報告 篇十三

      加強學校固定資產的管理和使用,提高固定資產使用效益,保證資產的安全完整,才能促進學校各項工作健康穩定的發展。為此,學校依據《沈陽市中小學固定資產管理評優工作實施方案》,將學校固定資產日常管理做如下匯報。

      1、領導重視。

      成立學校固定資產管理的領導小組。組長:副組長:

      組員:

      2、完善制度。

      完善了《學校固定資產管理辦法》、《學校固定資產入口登記制度》、《學校固定資產清查制度》、《學校固定資產報廢制度》、《學校低值易耗品管理制定》、《學校固定資產管理人員崗位責任制》等相關制度,使學校固定資產管理工作,有章可循。

      3、明確職責。

      建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制,明確固定資產管理各職能部門的職責和權限。努力做到分工明確,責任清晰,各部門協調配合,使學校固定資產管理工作穩步而持續地開展。

      教務處、德育處、后勤、圖書館、信息技術是學校的固定資產歸口管理部門。教務處負責理、化、生實驗室,音美教室、科技教室等設備的管理;德育處負責各個教室教學設備的管理;后勤負責房屋、建筑物、土地植物、家具等的固定資產管理,以及全校固定資產的維護工作;圖書館負責管理全校圖書、影像資料類的固定資產管理;信息技術負責學校計算機教室、教師備課室管理,以及學校計算機、電子白板的維護工作。

      4、加強管理。

      把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規范程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。

      5、嚴格檢查。

      各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對于違規情況進行通報。

      6、抓好落實。

      重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。

      為了進一步加強固定資產的管理力度,規范和整頓固定資產的管理秩序,我局緊密結合撤鄉并鎮后國有資產重組工作的現實需要,本著認真負責的態度,從20xx年2月開始,歷經8個月的時間,對全旗各蘇木鎮,各行政事業單位的固定資產進行了檢查清理。現將檢查情況匯報如下:

      一、各蘇木鎮固定資產的清理情況

      根據呼倫貝爾市政府以及撤鄉并鎮工作的需要,我局成立了專門的檢查組,經過認真細致的`工作,圓滿的完成了清產核資以及國有資產重組工作,使各蘇木鎮能夠順利地開展各項工作。

      1、各蘇木鎮固定資產的情況:固定資產為2,894萬元、待核銷的固定資產為351萬元、暫付款為470萬元、暫存款為802萬元。

      2、存在的問題:一是暫付款數額較大,應報帳沒有及時報帳。如因人員調動或死亡而形成暫付款和應收款。二是沒有建立固定資產帳,帳面實物不相符。三是固定資產管理不到位,管理意識不強,財會人員工作主動性和積極性不夠。

      二、旗直各行政事業單位固定資產情況

      隨著我旗經濟的快速發展以及基礎設施建設的日溢完善,各行政事業單位的辦公設施、辦公用品、交通工具也隨之更新換代,從而進一步加快了陳舊資產的淘汰速度。

      1、各行政事業單位的固定資產總額為9,706萬元,待核銷的固定資產為1,908萬元,新建未入帳的固定資產為3,872萬元,已變賣的固定資產為197萬元。

      2、存在的問題:一是固定資產帳記錄不全,很多資產流失于帳外。二是固定資產買賣手續不全,變賣的資金未及時上繳財政專戶,已經坐支。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定資產抵頂單位欠債的問題。四是新建、擴建的工程沒有及時入帳,帳外資產量大,該入帳的沒有及時入帳,以各種途徑取得的資產在使用,但財務上沒有記載,形成帳外資產。五是資產損失流失嚴重,在資產處置過程中,隨意性很強,未經國有資產部門的審批就處置資產,給國家造成了嚴重損失。六是管理意識淡薄。

      三、經過此次檢查各系統固定資產情況

      1、教育系統:由于我旗執行集中辦學,拆除了一些房屋,同時新建了一些校舍,各蘇木學校并入阿鎮鎮區進行集中辦學,原蘇木學校房屋待處理,具體情況如下:

      教育系統累計固定資產2926萬元,待核銷的固定資產912萬元,其中旗直學校固定資產原值2311萬元,待核銷的固定資產324萬元。蘇木各學校固定資產原值615萬元,待核銷的固定資產58萬元。

      教育系統新建未入帳的固定資產1,300萬元。

      2、社保口:固定資產總額為1,187萬元,待核銷的固定資產182萬元,新建未入帳的固定資產214萬元(由于拖欠工程款而未能辦理房產證,沒有正式交工,沒有在城建部門備案,沒有正式收據,所以未入帳)。

      已變賣的固定資產為18萬元。

      3、農牧系統:固定資產總額為881萬元,待核銷的固定資產283萬元,新建未入帳的固定資產17萬元(由于工程款沒付完,沒有正式收據,所以沒入帳)。

      已變賣的固定資產為19萬元。

      4、各行政事業單位:固定資產總額為4,293萬元,待核銷的固定資產466萬元,新建未入帳的固定資產1,677萬元(由于手續不全,沒有正式收據或因賒帳購入的所以沒有入帳)。

      已變賣的固定資產為39萬元。

      四、針對以上存在的問題采取的`措施與對策

      1、對行政事業單位的固定資產應由本單位將核銷的固定資產以書面(文件)形式,上報國有資產管理部門審批核銷;對個別數額較大的待核銷固定資產應請示旗政府審批核銷。

      2、新建未入帳的辦公樓各單位財會人員要督促經辦人員,按照規范的財會手續及時入帳;對新建辦公樓有部分帳沒有正式收據的要寫書面說明;對上級主管部門贈送的固定資產按固定資產合法正規的收據入帳;對購置大型辦公用品掛帳、在職職工欠帳數額較大的要及時沖帳減少職工欠款。

      3、對個別單位辦公樓轉讓的現象,要求財會人員按照正規手續(由現單位和交讓單位出具合法收據),及時入帳。

      4、堅決杜絕自行變賣固定資產并使用資金的現象。經過此次固定資產的清理,如再次出現自行變賣固定資產使用資金的現象或出現不規范管理固定資產的現象,財政部門將采取相應措施給予處罰。

      5、嚴格按照《新巴爾虎右旗國有資產管理辦法》的'有關規定,做好固定資產的管理工作。

    14. 固定資產清查自查報告 篇十四

      (一)轉變思想,把握重點。如今資產種類越加龐雜,資產變動日益頻繁,對固定資產的管理不能停留在原來的思維模式上,要加大管理力度,重視內部管理,按規定建賬設卡,定期進展清理盤點。要將固定資產使用效率和完好程度作為考核單位負責人政績、業績的一個重要指標,確保國有資產的合理利用。

      (二)明確職責,環節控管。作為垂直管理機構,國稅系統在固定資產管理要自覺承受地方財政部門的指導和監視。同時,上級國稅機關應健全和完善固定資產管理的規章制度,制定資產配置標準,開展財產清查,在全面摸清所屬單位資產存在、使用狀況的根底上,根據下級國稅機關承擔的任務量合理調劑,有方案地進展配置。

      (三)加強核算,掌握實情。針對現行行政事業單位會計制度中固定資產賬面不能反映資產真實價值的'問題,建議借鑒企業會計制度關于固定資產會計核算的規定,結合行政事業單位購建固定資產時一次性列支的實際,增設“累計折舊”會計科目列于資產負債表“固定資產”科目下方,作為固定資產的備抵調整科目,同時增設專欄反映固定資產凈值。

      (四)完善制度,嚴格清查。一是要建立定期清查制。各單位每年年終要對資產進展一次全面的清查核對來摸清“家底”,對盤盈盤虧的資產,要找出原因,分清責任,按現行規定及時處理;對資產構造和管理現狀進展分析,盤活存量資產,防止積壓閑置,做到物建立離任核查制。單位領導或資產管理使用人員離任時,要組織核查,辦理資產移交和監交手續,確保人走賬清,防止資產流失。

      (五)創新手段,科學管理。開發和運用固定資產管理軟件,為各級稅務部門提供統一的業務處理平臺。工作流程嚴格按照財務會計工作規程設置,軟件科目以及固定資產調撥、處置權限、程序統一由總局標準,做到標準性與靈活性并重,實現信息資源共享。

    15. 固定資產清查自查報告 篇十五

      為了進一步加強學校固定資產的管理和使用,提高固定資產使用效益,達到合理配置資源、科學管理資源、有效利用資源的目的,我校成立了以校長為組長的固定資產自查小組,對我校國有資產進行自查盤點,現將學校固定資產管理工作做如下匯報。

      一、領導重視,確保組織機構完善,管理隊伍健全

      組長:

      副組長:成員:

      二、自查范圍

      1、學校的固定資產包括土地房屋及構筑物、通用設備、專用設備、圖書檔案、家具用具五大資產類別,不論購置時間先后,不管經費來源渠道,都列入此次自查范圍。

      2、國有資產處置情況。

      3、經營性資產管理情況。

      三、資產自查工作具體實施情況

      (1)、全面動員,廣泛宣傳,統一思想,認真學習關于資產管理的政策法規和相關文件,提高資產管理意識。

      (2)、自查與核查相結合。校內各部門首先進行自查,自查主要是依物對帳、依物對卡、依物建帳。在自查的基礎上由學校組織核查小組進行核查,核查按“以帳對物,以物查帳”的方式進行。

      (3)工作任務

      ①成立學校國有資產自查工作領導小組,認真學習相關資產的文件、法規,明確工作要求,制定固定資產自查工作方案。

      ②學校自查工作領導小組按責任劃分到進行自查。

      ③對存在的問題提出處理意見進行整改,檢查驗收這次自查的成果,進行總結和完善。

      (4)自查的主要成果

      ①根據自查結果,我校現有固定資產總金額為:x元。其中土地、房屋及構筑物資產總計:x元;通用設備資產總計:x元;專用設備資產總計x元;圖書檔案資產總計x元;家具、用具、裝具資產總計x元。

      ②學校資產管理制度完善,資產處置符合要求。

      ③學校無經營性資產。

      (5)資產自查工作中發現的問題及改進措施

      由于認識及能力上的原因,固定資產管理存在很多不到位的地方。依據新的固定資產管理辦法,我們將嚴格規范資產規范資產管理流程,細化管理環節,實施精細化管理,積極推動學校全面可持續發展。

      四、今后資產管理的工作思路

      1、完善制度。今后我校將根據固定資產管理方面的新要求,結合信息化管理,制定適合我校實際、便于操作的固定資產管理制度。

      2、明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門和人員的職責和權限,定人定位,建立統一要求、分級管理、各盡所能、各負其責的新管理機制。

      3、加強管理。固定資產日常管理嚴格遵循學校制定的各項制度,規范程序,把好出入關,加強核算,確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。

      4、嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每學期進行一次盤點,及時掌握固定資產的變動情況,使學校能夠及時更新與維護,對固定資產做到低耗高效。

      5、抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,努力把我校的固定資產管理工作提高到一個新水平。

    16. 固定資產清查自查報告 篇十六

      根據縣教育局資產清查的要求,我單位已按時完成資產清查的主體工作,現將有關資產清查的工作情況報告如下:

      一、資產清查總體狀況分析;

      (一)資產清查日期:根據縣教育對學校進行固定資產清查要求,20__年3月28日開始對我校的固定資產進行全面清查。

      (二)資產清查范圍:對我校第一類至第九類資產情況等進行全面清查。

      (三)資產清查工作具體實施情況:在清查前,認真執行有關資產清查的制度規定,學習相關文件,首先,我校成立了由吳自范任領導小組組長的固定資產清查工作領導小組。依照固定資產清查的制度及相關文件,結合我校實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。其次,組織人員按照具體的.工作計劃和實施方案開展了固定資產清查自查工作。主要對單位財產情況進行清查。

      固定資產清查是對各項資產進行全面的清理、核對和查實。固定資產清查按照實物盤點清理資產,主要對單位的固定資產進行了全面的清查。

      (四)資產清查工作取得的成效及存在問題:

      在清查中,做到清查全面徹底、不重不漏,賬實相符,切實摸清了“家底”;對清查核實的固定資產,已按照有關制度規定建立健全了固定資產明細帳和固定資產卡片;對資產清查工作中發現的各項資產盤盈、盤虧、損失等問題,堅持實事求是的原則,如實反映存在問題,提出了處理建議,上報資產清查領導小組,經所資產清查領導小組討論通過。對資產清查工作中發現的問題,依據資產清查政策進行分類整理并收集了證據,填制了《固定資產清查工作表》等清查報表資料,撰寫了《固定資產清查工作報告》,并將清查結果在本單位進行公示。

      二、資產清查工作結果:

      (一)單位清查出的資產自然損失的情況有:八類舊桌凳有不同程度的損壞。舊的辦公廚已淘汰,以前拆除的房屋沒有報損等。

      三、單位資產管理中存在問題、原因、及改進措施:

      (一)存在的實際問題:

      部分科室物品有亂搬現象。

      (二)原因分析:

      由于物品不夠臨時安排活動挪用。

      (三)改進措施:

      1、建立完善固定資產管理制度;

      2、指定專人妥善保管和維護資產;

      3、認真清理資產并整頓實物管理現場;

      4、及時按規定程序處理固定資產帳務。

      資產清查領導小組

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