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    2026局財務工作總結

    發布時間:2026-05-25

    2026局財務工作總結(精選17篇)

    1. 2026局財務工作總結 篇一

      一年來,在局黨委的正確領導下,以“三個代表”的重要思想為指導,圍繞年初的衛生工作重點,扎實工作,開拓進取,勇于創新,努力完成各項工作,現總結如下:

      一、加強資金管理,確保收支平衡。

      20xx年是衛生局財務緊張的一年,一方面統籌的財政預算資金較往年為最小,另一方面因遷入新辦公樓,各項支出相應增加。一年來,行財科根據局黨委的指示精神,一手抓財政預算撥款,爭取預算資金全部按時到位,并力爭部分專項經費;一手抓開源節流,回攏資金,壓縮開支。全年財政撥款327.5萬元,事業收入4.7萬元,其他收入0.4萬元,總收入為332.6萬元。事業支出190萬元,其中人員支出44萬元,日常公用支出114萬元,購建支出32萬元,撥出經費142萬元,總計支出332萬元,保持了收支平衡。

      二、轉變工作作風,提高工作效率。

      “增效提速”是轉變機關工作作風的一項重要內容。今年我們財務工作以人事變動為契機,在廣泛征求全局干部職工意見和建議的基礎上,先后二次召開科內座談會,進行了自我剖析。座談后大家充分認識到“愛崗敬業、服務群眾、奉獻社會”是最基本的職業道德,要做好本職工作就必須徹底改變工作作,使工作由被動變為主動,增強了職業品質,同時,科內對崗位進行了明確分工,工作中,嚴格按照財務審批制度、報銷制度辦理各項會計事務,使大家各司其職,各負其責。目前,不僅日常工作做到日清月結,帳目清楚,而且一些臨時任務也能夠準時,保質、保量地完成,還對一些“庫底帳”進行了清理、回收,逐步加以解決。

      三、強化財務管理,規范會計基礎工作。

      根據局黨委的布署,今年七月中旬,行財科對17處鄉鎮衛生院進行了一次財務工作摸底檢查。檢查中發現存在會計科目使用不正確,票據管理不嚴,帳務處理隨意,財產物資管理不善等會計基礎工作不規范的情況。為此,我們專門召開了各衛生院負責人及主管會計會議,要求各單位在財會人員的任用方面,要堅持“持證上崗,無證不用”的原則,以提高會計人員的工作質量。同時,我們參考了《中華人民共和國會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等規定,結合我市衛生工作的實際情況,制訂并下發了《**市衛生系統會計基礎工作規范》和《會計核算工作中帳務處理的有關規定》,要求各單位嚴格執行,并建議把財務工作作為考核衛生院的一項重要指標。另外,我們對系統收費票據統一建檔造冊、登記,實行號碼管理,從源頭上堵決“跑冒抵漏”現象的發生。最近,抽查部分衛生院的帳務,《規范》執行良好,財務工作大有改觀。

      四、搞好會計培訓工作,提高會計人員整體素質。

      為了解我們系統會計人員的專業技術水平,今年下半年行財科組織了一次業務知識考試,結果表明,會計人員的實際操作能力尚可以,而理論知識相對薄弱。針對這一情況,我們鼓勵會計人員要積極參加學歷、職稱等培訓教育,使他們增強學習的緊迫感,對于成績優秀者,在今后的工作中將優先使用,我們還會同財政局、會計師事務所在今年的會計繼續教育中,組織全系統會計人員學習《會計準則》和《事業單位會計制度》,并結合衛生單位的財務工作進行了重點講解。與此同時,11月下旬,又組織了一次《非營利性醫療機構財務會計》學習,使大家能夠適應新形勢、新內容、做好會計工作,從而提高了會計人員的業務素質。

      五、清產核資工作。

      根據市政府和市財政局的布署,今年下半年我系統各單位進行了法人資金注冊和清產核資工作。這兩項工作時間緊、任務重、內容多。工作中,分管領導帶領大家,放棄休息時間,加班加點地干,保證任務及時、準確地完成,受到了有關部門的表揚。通過這次清產核資不僅搞清了全系統的“家底”也為今后優化衛生資源配置打下良好基礎。

      回顧一年來,雖然取得了一定成績,但離局領導要求還很遠,我們決心在今后的工作中,繼續發揚成績,再接再歷,以新的資態,更大的干勁,努力做好財務工作,為衛生事業的發展做出更大的貢獻。

    2. 2026局財務工作總結 篇二

      一、以教育經費籌措為重點,規范經費進口渠道。

      1、以教育經費籌措為重點,全面落實教育經費,確保經費主渠道順暢。

      認真編制全區教育經費預算,爭取財政投入。對照預算定額標準,汲取往年編制的經驗教訓,積極與財政協調溝通。爭取所有經費全部按標準及時到帳。按照國家規定編制各基層學校20xx年教育事業預算基數表和全年預算計劃,緊扣文件精神,不厭其煩,幾易其稿,幾經與財政商量,爭取財政投入。確立了中小學公用經費等經費的定額標準,對我區中小學的正常運轉起到了很好的保障作用。各項資金的及時撥出極大的保證了基層學校和教育局機關各項工作的正常開展。

      2、加強收費管理,規范教育收費行為,確保應收盡收和治理教育亂收費工作兩手抓。

      認真貫徹“一費制”文件精神,堅持許可證制和公示制,實行“陽光收費”。做到收入及時開據,全部入帳。開展收費政策提醒活動,注意加強監督,形成預防機制。20xx年春季繼續實行城鄉義務教育階段學生全部減免學雜費的政策,全區城鄉義務教育學生享受了這一惠民政策,同時繼續實行農村義務教育公辦學校取消服務性收費項目和借讀費。20xx年春季起,對全區義務教育階段學生取消課本費,我區義務教育階段學生提供免費課本94萬元。以上一系列惠民政策,使我區農村義務教育階段學生僅收取作業本費和寄宿生住宿費,基本實現了真正意義上的免費義務教育。同時,我們積極與財政協調,按照小學220元/生。年,初中320元/生。年標準落實減免學雜費補助資金397萬元。X年我區被評為規范教育收費示范縣區。

      二、開展全區教育系統資產清查工作

      認真做好拆并、搬遷、劃轉學校資產清查、交接。包括學校貨幣資產、實物資產、債權資產管理。加強學校實物資產的管理。進一步完善資產管理制度,落實固定資產長效管理機制。做到對學校資產情況清楚明晰,健全管理機構、網絡和制度。為學校資產清理、處置、劃撥、交接,提供政策依據,提出明確要求,規范相關手續,協調有關矛盾,加強溝通聯系。加強債權資產管理,對應收應付等往來款定期進行清理。督促學校對應收及預付款積極催收、及時收回;對長期掛帳無法收回的款項查明原因、明確責任,并由學校書面報jú長室批準。做好帳務處理。實行固定資產網絡化管理,全區固定資產軟件全部升級為網絡版,對學校固定資產管理的情況實行網上監管,加強督促檢查,及時發現問題,幫助學校管好用好資產。

      根據我局關于做好20xx年暑期拆并、搬遷學校資產清查工作的文件要求。我們先后對全區拆并、搬遷的8所學校及其他15所學校一并進行了固定資產的清理工作。

      (1)在軟件公司的協作下,修改期初建帳數據。我們在這次固定資產清理之前,對我區學校的使用資產軟件管理資產情況進行了初步調查了解。發現不少學校期初數量、單價、總價數據與實際情況有誤。如:出現數量為1,但金額很大的現象(如:把一個電腦教室的全部資產作為一件登記,)。造成數據信息不準確,今后也無法在系統中做處置。所以利用本次資產清查的機會,我們積極與軟件公司聯系,將系統全部退回到初始建帳狀態,以便于學校修改期初的數量、單價、總價的數據。確保一物一卡、一物一價。本次退回到初始建帳狀態的學校共有15所,增加固定資產數量41000多件,涉及金額達900萬元。

      (2)復查資產名稱和資產分類,打印各類資產統計表。由于資產軟件使用不熟練,不少學校出現資產名稱輸入錯誤、資產分類不正確等問題,我們要求學校重新復查資產名稱和資產分類,確保分類準確,便于今后對資產的查詢。同時,打印出各類資產統計表,交會計結算中心調帳。

      (3)修訂資產軟件的基礎信息,確保全部資產落實存放地和責任人。由于學校在人員調整或資產調整后,未及時調整修改基礎信息,從而使有些資產責任人、存放地都不清楚。因此,我們要求學校進行基礎信息的修訂,使全部資產落實存放地和責任人。

    3. 2026局財務工作總結 篇三

      時光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

      今年,是本人在參加財務工作的第二年。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。為了

      二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發揮出應有的作用。

      1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年,根據園內的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,掌握業務技能,并能團結同志,加強協作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了報賬業務,與全員同志一起做好財務審核和監督工作。

      2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負責財務報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了我園會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。

      3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來,由于教育系統財務規范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時,兼顧后勤工作,出色地完成各項工作任務。

      4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,以高效、優質的服務,獲得了園內教職工的好評。

      三、努力學習,增強業務知識,提高工作能力。

      為了能夠適應建設現代化文明幼兒園和實現我園會計電算化的目標,20xx年,本人能夠根據業務學習安排并充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓,學習了會計基礎工作規范化要求,使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高,適應了現在的工作要求,并為將來的工作做好準備。

    4. 2026局財務工作總結 篇四

      一、圍繞“保增長、保發展、保民生”,積極貫徹落實各項結構性減稅措施,大力促進經濟又好又快發展

      今年來,我局圍繞服務“三保”,認真貫徹結構性減稅措施,累計辦理各項稅收優惠50多億元(不含免抵調庫12億元),為抗擊國際金融危機,促進經濟平穩較快發展提供了有力的稅收支撐。

      1、廣泛宣傳解讀各項減稅措施,提振企業發展信心。一是深入開展“稅企同心、共克時限”主題實踐活動。制訂下發《關于學習宣傳落實保增長促發展政策措施的實施意見》,召開政策落實推進會;組織干部深入1000多戶企業宣傳、落實新政;舉辦60多期培訓班,對2萬多名企業人員進行有針對性培訓;編印1萬多本各類稅收優惠政策匯編,在全市組織發放;開通服務“三保”稅收政策“網上直通車”,開設日報、晚報專欄,加強宣傳解讀,取得較好宣傳效果。二是認真組織開展“稅收宣傳月”活動。組織稅收政策進黨校、進園區、進校園、進軍營;開展新中國成立60周年暨國稅成立15周年征文活動;發布20xx年國稅納稅二十強企業名單;曝光20xx年涉稅違法案件,以案說法。三是深入開展“我為發展獻一策”活動。市局領導帶頭深入儀化、油田等重點稅源企業,開展稅收政策執行調研;通過《國稅收入月度簡析專報》,及時、主動向市、縣黨委、政府匯報,供領導決策參考。

      2、認真執行各項結構性減稅措施,不斷強化稅收政策的拉動效應。一是全面實施增值稅轉型改革,降低投資成本,激發投資熱情。全市5760戶增值稅一般納稅人申報抵扣固定資產進項稅金6.7億元,其中累計抵扣千萬元以上的企業達12戶。二是全面落實調低小規模納稅人征收率、提高個體起征點政策,促進中小企業和個體工商戶加快發展,依法減征稅款近6532萬元;認真執行部分礦產品提高抵扣率政策,進一步減輕企業稅收負擔。三是認真執行小排量汽車車購稅由10%減按5%征收的政網策,激發購車熱情,拉動汽車消費,共減征稅款3686萬元。四是認真落實促進殘疾人就業等增值稅“先征收、后返還”稅款4.5億元;繼續執行利息稅零稅率政策,對改善社會民生起到積極促進作用。

      3、及時落實多次提高出口退稅率政策,強力支撐外貿出口。一方面,積極爭取出口退稅指標。經過努力,省局共下達我市退庫指標24.88億元、調庫指標10.2億元,同比分別增長33.54%和4.8%。其中,年初一次性分配我市退庫指標9.9億元,創單筆歷史新高,為及時足額退稅提供了充足保障。

      另一方面,不斷加快退稅進度。繼去年在大洋船廠試行“先退稅、后核銷”后,今年又擴大到誠德鋼管、江蘇順大等10戶重點出口企業,涵蓋造船、光伏、化學、機電、輕工等支柱行業,11戶企業累計預退稅款6.94萬元,其中,僅大洋船廠預退稅就達6.33億元;進一步擴大b類企業范圍,由原來的69戶增加到106戶;繼續簡化退稅單證,使退稅申報周期由30天縮短為7天,極大緩解了企業資金壓力。全市共辦理出口退稅24.88億元,辦理調庫12.04億元,同比分別增長15.03%和15.77%,為全市外貿出口扭轉下滑勢頭提供強勁動力。

      4、全面兌現企業所得稅優惠政策,促進經濟轉型升級。一是結合企業所得稅年度匯算清繳,共為4664戶企業辦理企業所得稅優惠10.27億元,其中,涉農優惠44戶420.90萬元,資源綜合利用10戶707.94萬元,研發費加計扣除47戶4015.75萬元,購置節能、環保、安全設備抵免稅4戶533.85萬元,“三資”企業享受過渡期優惠363戶9.7億元,小型微利企業優惠4033戶1321.98萬元,其他企業89戶1944.23萬元。二是結合企業所得稅季度預繳,審批辦理3903戶企業所得稅優惠2.84億元。三是認真做好高新技術企業申報認定工作,與有關部門配合,審核上報4批44戶企業高新技術認定申請,有26戶已通過審核認定。截止年底,國稅征管范圍內共有38戶高新技術企業,累計實現銷售70.03億元,減免企業所得稅1815萬元。

      二、克服國際金融危機和結構性減稅等因素疊加影響,堅持一門心思、一著不讓,依法采取一切措施抓收入

      今年來,我局堅持狠抓組織收入不放松,挖潛增收,堵漏增收,全市共征收入庫省局口徑國稅收入111.78億元,同比增長5.29%。其中,“兩稅”入庫90.83億元, 企業所得稅入庫16.99億元。

      1、加強組織領導,強化重點企業管理。一是進一步強化組織收入工作掛鉤聯系制度。將掛鉤聯系范圍逐步延伸到全市重點地區、重點行業、重點企業、重點稅種,市局領導經常深入企業,廣泛調研,現場督查;多次召開局常務會和組織收入工作專題辦公會,認真學習貫徹總局、省局加強組織收入工作的一系列文件精神,結合實際,及時研究采取落實措施。二是強化組織收入工作考核?茖W分解稅收計劃,按月組織收入進度考核;從下半年開始,按月倒排收入計劃,分解收入指標,強調“月月都是十二月”,逐月抓沖刺、抓進度、抓考核,編發10多期《組織收入工作專題簡報》,強化交流通報。三是深化稅收分析。

      堅持“點、線、面”相結合,深入開展國際金融危機影響分析、宏觀經濟走勢分析、各項專題深度分析,以及政策調整變動分析,牽頭完成《全省船舶工業稅收經濟分析和行業發展建議》,受到省局肯定;辦好市局《稅收經濟分析簡報》,形成《商貿企業稅負分析》等抽樣調查報告10篇、《重點稅源企業收入質量解析》等數據應用分析報告11篇,指導和促進稅收征管。四是強化重點稅源日常監控。深化重點稅源三級監控機制,通過重點稅源預警監控平臺,市局將453戶年入庫稅金300萬元以上或年銷售2億元以上的重點稅源戶納入直接監控范圍,占全市總收入58%以上;各縣(市、區)局將1007戶年入庫稅款100萬元以上的企業納稅監控范圍,占全市總收入78%以上;各基層分局根據紅、橙、黃三類不同預警等級,實施差別化應對,補繳稅款2853萬元,調減留抵407萬元,調減虧損2522萬元,加收滯納金、罰款169萬元。國際處重點稅源風險管理優秀案例在省局辦公會上作專題演示,受到好評;江都市局、開發區局突出加強重點骨干企業管理,收入保持穩定增長。

      2、全面推進稅收規范管理,狠抓堵漏增收。一是繼續推進商貿企業稅收規范管理。今年重點抽取44戶企業,評估補稅760萬元;制訂下發《商貿企業稅收規范管理辦法》,狠抓長效管理,全年征收入庫商業增值稅11.58億元,同比增長30.25%。江都市局逐步推行庫存商品管理軟件,狠抓規范管理,取得明顯成效。二是全面開展中小工業企業稅收規范管理。狠抓動員輔導、企業自查、重點稽查等五個環節,對全市9000多戶年銷售收入低于3000萬元的工業企業進行規范管理,累計補稅5599萬元。三是不斷加強個體、市場稅收管理。制定了《關于進一步規范個體稅收征管工作的意見》,重新核實調整個體稅收定額,確保在調低個體征收率、調高起征點的情況下,定額稅收不下降;組織開展市區4大商業區個體戶、28個專業市場稅收專項檢查,補征稅款1200萬元。市直一分局每月組織開展對一個專業市場的稅收檢查;江都、儀征市局加強對造船企業外包施工管理,有效防止了本地稅源外流。

      3、強化納稅評估,狠抓以評促管,以評促收。一是強化流轉稅評估。分析產生7個行業269戶重點企業名單,下發基層評估補稅610萬元;市局通過案頭分析產生 72戶風險企業,發動企業自查補稅142萬元;組織“兩稅”聯評補稅197萬元,調增應納稅所得額753萬元,彌補虧損584萬元;編制14個行業管理模型和評估指南,推進行業規范管理、長效管理,補稅2650萬元。

      二是強化所得稅評估。開展對156戶企業溝通評估,依法調增應納稅所得額7952.27萬元,補稅1821.53萬元;開展所得稅專業化評審48戶,補稅2950.28萬元,調減虧損135.04萬元,限期補正資料26戶;按照省局統一部署,認真做好江蘇銀行和農村信用社所得稅專項評估工作,共調整應納稅所得稅額9386.37萬元,補稅1567.5萬元,得到省局領導批示肯定。三是強化出口退稅評估。篩選290戶出口企業開展五個類別專項評估,發現問題110戶次,移交稽查1戶,補稅1100多萬元,扣回已退稅額0.61萬元;組織征退稅聯評69戶,發現問題57戶,直接補稅150.3萬元,扣回已退稅款22.3萬元,加收滯納金7萬元。

      4、強化稅務稽查,狠抓以稽查促自查,以自查促收入。一是及時做好稅收日常檢查和納稅評估移送案件檢查,組織日常檢查81戶,組織移送檢查2戶,發現有問題94戶,有問題面達91%。二是認真組織開展六個行業專項檢查。一方面,不斷加大企業自查力度,按風險等級排序共篩選出2843戶發動企業進行自查,補稅面達80%;另一方面,對自查不深入的企業篩選131戶進行抽查,有問題面達100%。江都市局開展酒類行業突擊檢查,查補120萬元;高郵市局對燈具行業實行“五查、五核、五看”,補稅1000多萬元。

      三是不斷加大舉報案件檢查力度。受理a、b類舉報103起,查結103起,結案率達100%。四是認真抓好專用發票協查工作。委托發出45起806份發票,受托協查124戶次797份發票,按期回復率達100%。五是與公安、地稅緊密合作,認真組織開展打擊制售假發票違法犯罪活動,重點打擊“賣方市場”,兼顧整治“買方市場”,聯合辦案24起,抓獲違法犯罪嫌疑人31人,搗毀制售假發票窩點13個,摧毀發票犯罪團伙8個,繳獲各類假發票141.22萬份,有效整頓了發票管理秩序。全年各類稅收檢查共補收入2.05億元,同比增長3倍,創歷年新高,其中,自查補報1.62億元。

      三、結合深化稅源聯動管理,全面推進稅收風險管理,不斷提高稅源管理綜合質效

      今年來,我局堅持以“提高稅法遵從度”為目標,以“征管資源優化配置和層級資源控管”為主線,全面推進稅收風險管理,先后召開稅收風險管理、征管基礎建設培訓推進會、匯報分析會,以及五次專題會議和四個專業現場推進會,強勢推進。

      1、建立稅收風險管理運行機制。一是在組織管理上,將風險管理與稅源管理聯動機制有機融合,聯動辦下設風險管理規劃、分析評定和應對三個小組,具體承擔市局風險管理的日常工作;各縣(市、區)局和市直各單位也對稅源聯動管理小組進行有效整合,形成上下配合、聯動順暢的稅收風險管理組織架構。二是在職責分工上,進一步明確風險規范、分析評定、應對、評價、支撐等五個環節,以及市局機關、縣(市、區)局、基層分局、稅收管理員四個層級的工作職責和工作要求。三是在內容安排上,明確重點稅源戶、重點行業、商貿企業、所得稅管理、個體稅收等五大風險領域,確定重點稅源戶服務性調研、重點行業納稅評估、重大風險戶稅務稽查等八項風險管理工作重點,明確責任單位和完成時限,強化督促檢查。

      2、強化稅收風險分析和排序。一是建立稅收風險特征庫。市局組建稅收風險分析評定小組,編寫風險預警查詢系統業務需求,建立并不斷完善包括26個風險特征、35個風險指標、67個參數分值區間、1個規模系統的稅收風險特征庫。二是認真做好風險分析排序工作。經對全市所有行業稅源總量、戶源結構及分布、稅負水平等因素綜合分析,選擇金屬結構、化學試劑等5個行業584戶企業,通過運用特征庫和人工干預相結合的方式,進行風險分析、排序和發布。三是不斷拓展第三方信息運用。制訂了《關于加強第三方信息分析應用提高稅收風險分析能力的實施方案》,逐步完善第三方信息應用機制;積極參與市政府《綜合治稅平臺》(二期)建設,主動與工商、地稅、質監、外管等部門聯系,建立涉稅信息采集、核對制度。全系統利用第三方信息共補稅6302萬元,核減退稅1081萬元。各縣(市、區)局、市直各單位結合稅源結構和工作實際,分別確定1-2個第三方信息運用重點,不斷拓展稅收風險分析識別領域。

      3、結合推進機關實體化運作,組織專業團隊強化稅收風險應對。今年,市、縣兩級機關適當上收重點稅源企業、重大稅收復雜事項的主要風險應對職能,組建各類稅收風險管理專業化團隊76個,參與管理人員256人次,占稅收管理員總數的64%。一是加強流轉稅風險應對。對87戶再生資源綜合利用企業進行清理,對其他146戶享受審批類、備案類稅收優惠政策的企業進行資格認定和年度清算;開展對農產品加工企業、運費和海關完稅憑證抵扣異常企業等風險應對,共補稅400多萬元;設計專門表格和臺賬,對固定資產進項稅金抵扣情況進行審核監控;加強成品油、煙、酒消費稅稅率、稅額調整前后日常監管,開展煙、酒消費稅最低計稅價格專項核查,全市共征收入庫消費稅4.48億元,同比增長87.91%。二是加強出口退稅風險應對。

      對出口收入、退稅額上升幅度較大、稅負異常、只退稅無免抵等8類風險等級較高的企業,組織評估檢查補稅85.67萬元,調整應納稅所得額411萬元,核增所得稅51.38萬元。三是加強所得稅風險應對。認真組織20xx年度企業所得稅匯算清繳,共匯繳企業14465戶,匯繳面100%,調減留抵虧損1142.51萬元,調增應納稅所得額928.91萬元,補繳企業所得稅368.57萬元;通過所得稅日常預警監控和常規風險審核,分別補稅985萬元和424萬元,組織重點企業和重點行業風險應對補稅7784萬元。

      四是強化跨國稅源風險監控。根據《特別納稅調整實施辦法(試行)》,督促343戶企業正確界定關聯方,關聯企業申報面同比提高20%;加強關聯交易申報審核,調整應納稅所得額8990萬元,補征非居民所得稅2300萬元,得到省局領導批示肯定;認真組織開展總局定點聯系的部分重點企業稅收檢查,6戶企業累計補稅756.72萬元。五是加強普通發票稅收風險應對。從風險預警綜合查詢系統抽取5大類1876條發票風險信息,分別組織順查26次、逆查143次,普通發票風險應對分析4872戶,發現有問題發票721份,補稅、罰款達1241萬元。

    5. 2026局財務工作總結 篇五

      一、緊緊抓住衛生項目建設的主線條,做好項目申報、落實、督察、儲備等工作。

      3、做好項目儲備工作。對全市各類醫療衛生單位的建設情況進行了全面的摸底,在此基礎上分門別類建立了“南平市衛生項目儲備庫”,為陸續推出各類衛生項目做好前期準備工作。

      4、做好市本級醫療衛生單位公共衛生項目建設落實工作。根據年初局長辦公會議的精神,以及本局與市直各醫療衛生單位簽訂的公共衛生項目責任書,認真落實市本級各醫療衛生單位的公共衛生建設項目,目前,第一醫院、衛生監督所、人民醫院、二院、血站等市直醫療衛生單位陸續完成了今年的公共衛生建設項目任務。

      5、身體力行,切實做到勤政廉潔地承辦項目業務。在具體承辦項目申報、設備招標采購的工作中,始終繃緊廉潔的弦,我們在科室內部建立了互相通氣和提醒的做法,凡涉及到項目申報的一律按程序向局領導報告,在設備招標過程中,有禮有節地對待前來咨詢的供應商,積極協調市級設備專家做好鄉鎮衛生院基本診療設備參數,始終堅持遵循公開、公平、公正的采購原則,嚴格按照政府采購法的相關規定、步驟操作。目前本年度采購結果已經出來,應該說極大地節約了資金。接下去,我科還將全力以赴地把好采購合同的履行關,督促各鄉鎮衛生院做好設備驗收工作。

      二、配合出臺的醫改方案,積極做好相關工作

      三、遵守財經紀律,做好日常財務管理工作

      1、樹立服務意識,為基層單位提供優質服務。衛生局作為一級預算單位承擔著衛生口醫療衛生單位經費的轉撥及財務監督職責。今年起,我科本著服務好基層單位的工作理念,建立了撥款的“綠色通道”,快速撥付基層單位各項經費,今年轉撥的市屬醫療衛生單位的正常及專項經費2760萬元。并實行了將各類款項制成“轉撥經費通知單”寄給基層單位等多項服務措施,盡管加大了科室工作量,但是大大方便了基層醫療衛生單位。潛心研究陸續出臺的衛生項目政策,及時掌握項目信息,悉心指導基層單位申報項目,梳理衛生項目督察的主要內容,幫助各縣(市、區)做好迎接各級項目督察組的準備工作。今年本科室良好的服務態度得到了市直各醫療衛生單位及基層單位廣泛的好評。

      2、做好財務管理的外部協調工作。保持與省廳計財處、審計、財政、發改委、物價局、會計集中核算中心等職能部門的良好的工作聯系,讓衛生部門的工作得到相關部門的理解和支持。本年度順利配合了全省公共衛生資金專項檢查、中央及省上多次的衛生項目督察、省審計對我市農村基層醫療衛生服務體系的專項審計,局機關治理“小金庫”專項檢查等工作。

      3、做好公共衛生資金的下達、使用進度管理和全市醫療收費標準管理等工作。今年下達及轉撥的衛生專項資金達6746萬元。20xx年我科由金蓮同志為主做的全省衛生財務年報被評為全省第一名。衛生統計工作也得到了省廳的表揚。

      四、做好世行貸款的結核病項目財務工作。

      按照世界銀行貸款的財務管理辦法做好債務分割、提款報賬、分解配套資金等財務管理工作。今年向省廳、市財政爭取專項資金32萬元用于全市結核病項目的配套經費。

    6. 2026局財務工作總結 篇六

      一年來,在縣委、縣政府的正確領導下,在地區住房和城鄉建設局的指導支持下,全縣住房和城鄉建設局認真貫徹落實地委、縣委擴大會議精神,進一步解放思想、銳意進取、扎實工作,圓滿完成了各項工作任務。

      一、爭取項目到位資金情況

      20xx年共爭取到位項目資金*萬元。

      1、爭取保障性住房建設資金*萬元(其中:公租房建設資金*萬元,棚戶區改造*萬元,租賃補貼*萬元);

      2、爭取保障性住房配套資金**萬元(其中:公租房配套*萬元,棚戶區改造配套資金*萬元);

      3、爭取自治區村鎮規劃編制補助獎勵資金*萬元;

      4、爭取東城區排水管網建設資金*萬元。

      二、主要工作指標完成情況

      (一)城鄉規劃工作

      1-10月,共辦結縣城、鄉(鎮)、商貿園區、工業園區規劃設計條件和紅藍線圖件;發放選址意見書件,發放建設用地規劃許可證件,核批面積:萬平方米;發放建設工程規劃許可證件,核批面積:萬平方米。發放鄉村規劃許可證件,審查建設項目修建性詳細規劃*項,完成建設用地及建筑放驗線點。

      切實轉變城鄉規劃編制理念,提高城鄉規劃編制的科學性,形成合理的生產、生活、生態空間。健全完善城鄉規劃體系,增強規劃整體性、協調性和關聯性。健全完善城鄉規劃審查機制,全面完成村鎮規劃編制成果審查驗收,加強園區規劃審查管理,促進園區與城市融合發展。嚴格實施城鄉規劃管理,堅持“規劃一張圖、執行一條線”,確保規劃的權威性、嚴肅性和連續性。加強城鄉規劃監督檢查和日常管理,確保城鄉規劃實施到位、各類項目嚴格按照規劃建設。

      (二)保障性住房建設情況

      1-10月,開工建設公租房套(其中套駐村干部周轉房已竣工并達到入住條件),總投資*萬元,總建筑面積萬平方米。我局把抓建成、抓配套、抓入住作為首要任務,實行公共租賃住房和廉租住房并軌機制,下大力氣推進各類棚戶區改造,完善配套設施建設,做到“多建成、早入住”。強化質量安全和項目管理,重點抓好保障性住房項目建材質量、施工管理、竣工驗收等關鍵環節,確保保障性住房“適用、安全、優質”。

      保障性住房分配與管理工作。建立健全多部門聯動審核機制,依法加強保障性住房分配和監管,完善保障性住房準入、使用、退出機制。進一步規范我縣申報審核程序,嚴格執行“三級審核”的工作程序,對符合保障條件的申請人,則及時實施相應保障。*縣共有套達到入住條件,其中廉租房套,公共租賃住房套。截至目前,共分配廉租住房套,公共租賃住房套。為廉租住房保障家庭*戶發放租賃補貼*萬元。

      加快干部集資房建設的管理,完成套多層住宅分配工作,并及時辦理了入住手續。

      (三)建筑業管理情況

      *月,建筑業完成萬平方米,投資*元。預計全年完成投資億元。不斷營造良好的建筑市場秩序,支持本地企業做大做強,促進產業集聚發展,構建科學的建筑業體系。支持外地企業參與*縣建設,建立統一、公平、開放的建筑市場。增加農民收入,拓寬就業渠道,使農村富余勞動力向城鎮有序轉移,為“人的城鎮化”打下堅實基礎。

      依法規范工程招標代理機構市場行為,推行招標代理機構隨機抽取法。嚴肅查處規避招標、虛假招標、圍標串標等違法違規行為。**月,備案招標項目共計**項,中標價億元,應公開招標率100%;按項目類別劃分其中:房建市政施工類項目*個,中標價合計億元;水利施工類項目28個,中標價合計億元;公路施工類項目*個,中標價合計億元;服務類項目**個,中標價合計約億元。

      (四)房地產管理情況

      結合實際,因地制宜的落實國家房地產市場宏觀調控政

      策,加強房地產市場運行監測,及時制定應對措施,保持住房價格合理有序。建立健全房地產企業誠信體系和市場準入清出機制,繼續開展房地產市場專項整治活動,營造“誠信、規范、有序”的房地產發展環境。

      1、房地產產權產籍工作。一是市場管理進一步規范。

      辦理各類房地產登記業務件,登記面積萬平方米。二是進一步嚴肅預售許可制度。在商品房預售許可中嚴格執行國家政策,今年共辦理商品房預售許可件,預售面積萬平方米,申請預售房屋套,其中商業套,住宅套。三是是結合實際全面落實我縣商品房買賣合同備案制度,規范備案程序資料,全年辦理商品房買賣合同登記備案件,備案面積萬平方米,合同簽訂金額億元。四是解決歷史遺留未辦證房地產開項目*個,為縣**小區、**小區和*小區解決*戶居民房產證問題。

      2、物業管理工作。制定了我縣住宅小區物業服務收費

      標準及實施細則,進一步規范了我縣物業收費標準及服務水平,和家物業小區簽訂維護社會穩定管理責任書。對全縣 *個住宅小區的拉網式檢查,并對發現的問題登記造冊,建立了整改檔案,待整改后逐一消號。完成阿克巴格,建安,花園三期*個保障性住房小區綠化工程。同時,對干部集資房,光華小區公租房,*年廉租房安排了物業公司進行管理。

      (五)工程質量和安全生產管理工作

      20xx年累計監督工程*項,其中,續建項目*項,新建房建項目*項,涉及施工單位家,監理單位家,設計單位家,勘察單位家。截止10月31日,竣工工程*項。開展了**次安全生產檢查,檢查塔吊臺、提升機臺。針對檢查中發現的問題,下發整改通知書份、停工整改通知書份、局部停工通知書份。在此期間未發生任何質量安全事故,我縣質量總體受控,安全態勢平穩。

      一是加強工程質量監督工作。年初制定了《20xx年*縣建設工程質量安全監督工作要點》,并在工作中嚴格執行,為我站開展質量監督工作提供了有力的保障,使我縣工程質量通病得到有效遏制,為全縣建設工程質量得到穩中有升奠定了良好的基礎。

      二是完善工程質量管理,熟悉和掌握新規范、新工藝、新技術。近年來,國家對建筑設計規范和驗收規范進行了不斷地更新,抗震要求不斷提高,在財力有限的情況下,我局對現有各類規范進行了更新和補充,增加了部分檢測設備,增加了專業技能培訓人次。

      三是探索、創新監督管理機制。將原來的預約式、通知式的監督檢查方式轉變為工程質量巡查和重點部位抽查的監督工作模式,同時采取“交叉檢查”的方法,對質量信譽差的施工企業、現場管理亂的項目實行重點監督,確保地基基礎、主體結構工程的實體質量,進一步規范工程建設各方的質量行為。

    7. 2026局財務工作總結 篇七

      一、圍繞“保增長、保發展、保民生”,積極貫徹落實各項結構性減稅措施,大力促進__經濟又好又快發展

      今年來,我局圍繞服務“三!,認真貫徹結構性減稅措施,累計辦理各項稅收優惠50多億元(不含免抵調庫12億元),為抗擊國際金融危機,促進__經濟平穩較快發展提供了有力的稅收支撐。

      1、廣泛宣傳解讀各項減稅措施,提振企業發展信心。一是深入開展“稅企同心、共克時限”主題實踐活動。制訂下發《關于學習宣傳落實保增長促發展政策措施的實施意見》,召開政策落實推進會;組織干部深入1000多戶企業宣傳、落實新政;舉辦60多期培訓班,對2萬多名企業人員進行有針對性培訓;編印1萬多本各類稅收優惠政策匯編,在全市組織發放;開通服務“三!倍愂照摺熬W上直通車”,開設日報、晚報專欄,加強宣傳解讀,取得較好宣傳效果。二是認真組織開展“稅收宣傳月”活動。組織稅收政策進黨校、進園區、進校園、進軍營;開展新中國成立60周年暨國稅成立15周年征文活動;發布20__年國稅納稅二十強企業名單;曝光20__年涉稅違法案件,以案說法。三是深入開展“我為__發展獻一策”活動。市局領導帶頭深入儀化、油田等重點稅源企業,開展稅收政策執行調研;通過《國稅收入月度簡析專報》,及時、主動向市、縣黨委、政府匯報,供領導決策參考。

      2、認真執行各項結構性減稅措施,不斷強化稅收政策的拉動效應。一是全面實施增值稅轉型改革,降低投資成本,激發投資熱情。全市5760戶增值稅一般納稅人申報抵扣固定資產進項稅金6.7億元,其中累計抵扣千萬元以上的企業達12戶。二是全面落實調低小規模納稅人征收率、提高個體起征點政策,促進中小企業和個體工商戶加快發展,依法減征稅款近6532萬元;認真執行部分礦產品提高抵扣率政策,進一步減輕企業稅收負擔。三是認真執行小排量汽車車購稅由10%減按5%征收的政網策,激發購車熱情,拉動汽車消費,共減征稅款3686萬元。四是認真落實促進殘疾人就業等增值稅“先征收、后返還”稅款4.5億元;繼續執行利息稅零稅率政策,對改善社會民生起到積極促進作用。

      3、及時落實多次提高出口退稅率政策,強力支撐外貿出口。一方面,積極爭取出口退稅指標。經過努力,省局共下達我市退庫指標24.88億元、調庫指標10.2億元,同比分別增長33.54%和4.8%。其中,年初一次性分配我市退庫指標9.9億元,創單筆歷史新高,為及時足額退稅提供了充足保障。

      另一方面,不斷加快退稅進度。繼去年在大洋船廠試行“先退稅、后核銷”后,今年又擴大到誠德鋼管、江蘇順大等10戶重點出口企業,涵蓋造船、光伏、化學、機電、輕工等支柱行業,11戶企業累計預退稅款6.94萬元,其中,僅大洋船廠預退稅就達6.33億元;進一步擴大b類企業范圍,由原來的69戶增加到106戶;繼續簡化退稅單證,使退稅申報周期由30天縮短為7天,極大緩解了企業資金壓力。全市共辦理出口退稅24.88億元,辦理調庫12.04億元,同比分別增長15.03%和15.77%,為全市外貿出口扭轉下滑勢頭提供強勁動力。

      4、全面兌現企業所得稅優惠政策,促進__經濟轉型升級。一是結合企業所得稅年度匯算清繳,共為4664戶企業辦理企業所得稅優惠10.27億元,其中,涉農優惠44戶420.90萬元,資源綜合利用10戶707.94萬元,研發費加計扣除47戶4015.75萬元,購置節能、環保、安全設備抵免稅4戶533.85萬元,“三資”企業享受過渡期優惠363戶9.7億元,小型微利企業優惠4033戶1321.98萬元,其他企業89戶1944.23萬元。二是結合企業所得稅季度預繳,審批辦理3903戶企業所得稅優惠2.84億元。三是認真做好高新技術企業申報認定工作,與有關部門配合,審核上報4批44戶企業高新技術認定申請,有26戶已通過審核認定。截止年底,國稅征管范圍內共有38戶高新技術企業,累計實現銷售70.03億元,減免企業所得稅1815萬元。

      二、克服國際金融危機和結構性減稅等因素疊加影響,堅持一門心思、一著不讓,依法采取一切措施抓收入

      今年來,我局堅持狠抓組織收入不放松,挖潛增收,堵漏增收,全市共征收入庫省局口徑國稅收入111.78億元,同比增長5.29%。其中,“兩稅”入庫90.83億元, 企業所得稅入庫16.99億元。

      1、加強組織領導,強化重點企業管理。一是進一步強化組織收入工作掛鉤聯系制度。將掛鉤聯系范圍逐步延伸到全市重點地區、重點行業、重點企業、重點稅種,市局領導經常深入企業,廣泛調研,現場督查;多次召開局常務會和組織收入工作專題辦公會,認真學習貫徹總局、省局加強組織收入工作的一系列文件精神,結合實際,及時研究采取落實措施。二是強化組織收入工作考核?茖W分解稅收計劃,按月組織收入進度考核;從下半年開始,按月倒排收入計劃,分解收入指標,強調“月月都是十二月”,逐月抓沖刺、抓進度、抓考核,編發10多期《組織收入工作專題簡報》,強化交流通報。三是深化稅收分析。

      堅持“點、線、面”相結合,深入開展國際金融危機影響分析、宏觀經濟走勢分析、各項專題深度分析,以及政策調整變動分析,牽頭完成《全省船舶工業稅收經濟分析和行業發展建議》,受到省局肯定;辦好市局《稅收經濟分析簡報》,形成《商貿企業稅負分析》等抽樣調查報告10篇、《重點稅源企業收入質量解析》等數據應用分析報告11篇,指導和促進稅收征管。四是強化重點稅源日常監控。深化重點稅源三級監控機制,通過重點稅源預警監控平臺,市局將453戶年入庫稅金300萬元以上或年銷售2億元以上的重點稅源戶納入直接監控范圍,占全市總收入58%以上;各縣(市、區)局將1007戶年入庫稅款100萬元以上的企業納稅監控范圍,占全市總收入78%以上;各基層分局根據紅、橙、黃三類不同預警等級,實施差別化應對,補繳稅款2853萬元,調減留抵407萬元,調減虧損2522萬元,加收滯納金、罰款169萬元。國際處重點稅源風險管理優秀案例在省局辦公會上作專題演示,受到好評;江都市局、開發區局突出加強重點骨干企業管理,收入保持穩定增長。

      2、全面推進稅收規范管理,狠抓堵漏增收。一是繼續推進商貿企業稅收規范管理。今年重點抽取44戶企業,評估補稅760萬元;制訂下發《商貿企業稅收規范管理辦法》,狠抓長效管理,全年征收入庫商業增值稅11.58億元,同比增長30.25%。江都市局逐步推行庫存商品管理軟件,狠抓規范管理,取得明顯成效。二是全面開展中小工業企業稅收規范管理。狠抓動員輔導、企業自查、重點稽查等五個環節,對全市9000多戶年銷售收入低于3000萬元的工業企業進行規范管理,累計補稅5599萬元。三是不斷加強個體、市場稅收管理。制定了《關于進一步規范個體稅收征管工作的意見》,重新核實調整個體稅收定額,確保在調低個體征收率、調高起征點的情況下,定額稅收不下降;組織開展市區4大商業區個體戶、28個專業市場稅收專項檢查,補征稅款1200萬元。市直一分局每月組織開展對一個專業市場的稅收檢查;江都、儀征市局加強對造船企業外包施工管理,有效防止了本地稅源外流。

      3、強化納稅評估,狠抓以評促管,以評促收。一是強化流轉稅評估。分析產生7個行業269戶重點企業名單,下發基層評估補稅610萬元;市局通過案頭分析產生 72戶風險企業,發動企業自查補稅142萬元;組織“兩稅”聯評補稅197萬元,調增應納稅所得額753萬元,彌補虧損584萬元;編制14個行業管理模型和評估指南,推進行業規范管理、長效管理,補稅2650萬元。

      二是強化所得稅評估。開展對156戶企業溝通評估,依法調增應納稅所得額7952.27萬元,補稅1821.53萬元;開展所得稅專業化評審48戶,補稅2950.28萬元,調減虧損135.04萬元,限期補正資料26戶;按照省局統一部署,認真做好江蘇銀行和農村信用社所得稅專項評估工作,共調整應納稅所得稅額9386.37萬元,補稅1567.5萬元,得到省局領導批示肯定。三是強化出口退稅評估。篩選290戶出口企業開展五個類別專項評估,發現問題110戶次,移交稽查1戶,補稅1100多萬元,扣回已退稅額0.61萬元;組織征退稅聯評69戶,發現問題57戶,直接補稅150.3萬元,扣回已退稅款22.3萬元,加收滯納金7萬元。

      4、強化稅務稽查,狠抓以稽查促自查,以自查促收入。一是及時做好稅收日常檢查和納稅評估移送案件檢查,組織日常檢查81戶,組織移送檢查2戶,發現有問題94戶,有問題面達91%。二是認真組織開展六個行業專項檢查。一方面,不斷加大企業自查力度,按風險等級排序共篩選出2843戶發動企業進行自查,補稅面達80%;另一方面,對自查不深入的企業篩選131戶進行抽查,有問題面達100%。江都市局開展酒類行業突擊檢查,查補120萬元;高郵市局對燈具行業實行“五查、五核、五看”,補稅1000多萬元。

      三是不斷加大舉報案件檢查力度。受理a、b類舉報103起,查結103起,結案率達100%。四是認真抓好專用發票協查工作。委托發出45起806份發票,受托協查124戶次797份發票,按期回復率達100%。五是與公安、地稅緊密合作,認真組織開展打擊制售假發票違法犯罪活動,重點打擊“賣方市場”,兼顧整治“買方市場”,聯合辦案24起,抓獲違法犯罪嫌疑人31人,搗毀制售假發票窩點13個,摧毀發票犯罪團伙8個,繳獲各類假發票141.22萬份,有效整頓了發票管理秩序。全年各類稅收檢查共補收入2.05億元,同比增長3倍,創歷年新高,其中,自查補報1.62億元。

      三、結合深化稅源聯動管理,全面推進稅收風險管理,不斷提高稅源管理綜合質效

      今年來,我局堅持以“提高稅法遵從度”為目標,以“征管資源優化配置和層級資源控管”為主線,全面推進稅收風險管理,先后召開稅收風險管理、征管基礎建設培訓推進會、匯報分析會,以及五次專題會議和四個專業現場推進會,強勢推進。

      1、建立稅收風險管理運行機制。一是在組織管理上,將風險管理與稅源管理聯動機制有機融合,聯動辦下設風險管理規劃、分析評定和應對三個小組,具體承擔市局風險管理的日常工作;各縣(市、區)局和市直各單位也對稅源聯動管理小組進行有效整合,形成上下配合、聯動順暢的稅收風險管理組織架構。二是在職責分工上,進一步明確風險規范、分析評定、應對、評價、支撐等五個環節,以及市局機關、縣(市、區)局、基層分局、稅收管理員四個層級的工作職責和工作要求。三是在內容安排上,明確重點稅源戶、重點行業、商貿企業、所得稅管理、個體稅收等五大風險領域,確定重點稅源戶服務性調研、重點行業納稅評估、重大風險戶稅務稽查等八項風險管理工作重點,明確責任單位和完成時限,強化督促檢查。

      2、強化稅收風險分析和排序。一是建立稅收風險特征庫。市局組建稅收風險分析評定小組,編寫風險預警查詢系統業務需求,建立并不斷完善包括26個風險特征、35個風險指標、67個參數分值區間、1個規模系統的稅收風險特征庫。二是認真做好風險分析排序工作。經對全市所有行業稅源總量、戶源結構及分布、稅負水平等因素綜合分析,選擇金屬結構、化學試劑等5個行業584戶企業,通過運用特征庫和人工干預相結合的方式,進行風險分析、排序和發布。三是不斷拓展第三方信息運用。制訂了《關于加強第三方信息分析應用提高稅收風險分析能力的實施方案》,逐步完善第三方信息應用機制;積極參與市政府《綜合治稅平臺》(二期)建設,主動與工商、地稅、質監、外管等部門聯系,建立涉稅信息采集、核對制度。全系統利用第三方信息共補稅6302萬元,核減退稅1081萬元。各縣(市、區)局、市直各單位結合稅源結構和工作實際,分別確定1-2個第三方信息運用重點,不斷拓展稅收風險分析識別領域。

      3、結合推進機關實體化運作,組織專業團隊強化稅收風險應對。今年,市、縣兩級機關適當上收重點稅源企業、重大稅收復雜事項的主要風險應對職能,組建各類稅收風險管理專業化團隊76個,參與管理人員256人次,占稅收管理員總數的64%。一是加強流轉稅風險應對。對87戶再生資源綜合利用企業進行清理,對其他146戶享受審批類、備案類稅收優惠政策的企業進行資格認定和年度清算;開展對農產品加工企業、運費和海關完稅憑證抵扣異常企業等風險應對,共補稅400多萬元;設計專門表格和臺賬,對固定資產進項稅金抵扣情況進行審核監控;加強成品油、煙、酒消費稅稅率、稅額調整前后日常監管,開展煙、酒消費稅最低計稅價格專項核查,全市共征收入庫消費稅4.48億元,同比增長87.91%。二是加強出口退稅風險應對。

      對出口收入、退稅額上升幅度較大、稅負異常、只退稅無免抵等8類風險等級較高的企業,組織評估檢查補稅85.67萬元,調整應納稅所得額411萬元,核增所得稅51.38萬元。三是加強所得稅風險應對。認真組織20__年度企業所得稅匯算清繳,共匯繳企業14465戶,匯繳面100%,調減留抵虧損1142.51萬元,調增應納稅所得額928.91萬元,補繳企業所得稅368.57萬元;通過所得稅日常預警監控和常規風險審核,分別補稅985萬元和424萬元,組織重點企業和重點行業風險應對補稅7784萬元。

      四是強化跨國稅源風險監控。根據《特別納稅調整實施辦法(試行)》,督促343戶企業正確界定關聯方,關聯企業申報面同比提高20%;加強關聯交易申報審核,調整應納稅所得額8990萬元,補征非居民所得稅2300萬元,得到省局領導批示肯定;認真組織開展總局定點聯系的部分重點企業稅收檢查,6戶企業累計補稅756.72萬元。五是加強普通發票稅收風險應對。從風險預警綜合查詢系統抽取5大類1876條發票風險信息,分別組織順查26次、逆查143次,普通發票風險應對分析4872戶,發現有問題發票721份,補稅、罰款達1241萬元。

      四、突出強化征管工作基礎地位,深入開展“征管基礎工作強化年”活動,扎實推進征管基礎建設

      今年來,我局堅持以規范日常管理為重點,以開展“征管基礎工作強化年”活動為抓手,以強化執法檢查為推動,大力加強征管基礎建設,取得明顯成效。

      1、精心制訂活動方案,不斷完善考評考核機制。一是制訂《開展“征管基礎工作強化年”活動的意見》,明確指導思想、組織領導和“八個到位”的工作目標;多次召開專題會議,進行全面動員、認真部署和扎實推進。二是細化征管基礎工作要求。根據現行相關法律法規,市局對管理服務、征收監控等18個方面內容進行全面梳理,形成646項基礎工作內容,匯編成《征管基礎工作一覽表》,下發《關于進一步加強征管基礎工作的意見》,對戶源管理、發票管理等13個方面工作,提出嚴格、細致、明確的要求。三是強化征管基礎工作考核。將征管基礎工作在目標管理考核中的分值比重由10%提高到50%,進一步強化征管工作基礎性地位;年終,對“征管基礎工作強化年活動”開展情況及其效果進行專項考核,促進工作落實。高郵市局深入開展爭創“征管無差錯分局”活動效果明顯。

      2、狠抓征管各環節工作,夯實征管基礎。一是著力構建稅收執法預警糾錯機制。開發風險預警―執法預警子系統,將日常執法行為按業務類別分為戶源管理、發票管理、申報征收、稅收優惠和稅源管理等五個模塊,設立38個執法風險點指標,涵蓋除稽查以外的所有征管業務流程。二是加強征管質量效率考核評價。對照《稅收征管質量效率考核評價辦法》,按月對縣局使用的94個指標、市直管理分局使用的68個指標進行考核評價。

    8. 2026局財務工作總結 篇八

      20xx年十字路醫院財務工作注重學習和提升財務服務能力,積極探索和推進醫院財務管理由規范走向科學的整體改革,堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞醫院20xx年事業發展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業務流程,強化基礎工作,努力增收節支,為醫院事業發展提供了較好的財力保障。

      一、進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對統一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義。財務科通過多種形式認真學習實踐“三個代表”重要思想和科學發展觀,增強了財務人員的凝聚力、戰斗力和奉獻精神。盡管同其他醫院相比,我院財務人員數量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能夠做到以醫院利益為重,積極為做好財務工作獻計獻策,工作中不講條件、不談個人困難,經常加班加點,有力保障了醫院財務工作的順利進行。

      二、明確了醫院財務工作的組織領導責任和經濟責任,在有效執行預算的過程中堅持節儉意識、廉潔意識,注重借款風險,提高了醫院資金營運能力和抗風險能力。

      三、進一步加強了財務管理制度建設,理順業務流程,為提高財務服務質量提供了制度保障。

      20xx年財務科按以往積累的經驗進行適當調整,支出一起;統計,核算,收帳,調撥放到一起減少了不必要的環節,給醫院財務工作打開了一項新局面。四、20xx年財務收支狀況的綜合反映良好,同時也是下一年度財力安排的重要依據。止于11月底,醫院醫療收入高達482446.50元;藥品收入高達959586.40元;(其中西藥收入為540425.50;中草藥收入為32513.40元;疫苗收入為386647.50元;)。財政補助收入達130553.00元;其它收入達6933.24元。合計為1579519.14元。醫療支出為770066.23元,(其中:工資福利支出為349077.00元;商品和服務支出為233453.73元;對個人和家庭的補助支出為85020.50元;其他資本性支出為102515.00元)。藥品支出為794543.12元,(其中工資福利支出為23677.00元;商品和服務支出為767566.12元;其他資本性支出為3300.00元)。其他支出為3512.67元。合計為1569083.52元。20xx年收支結余為320813.87元,20xx年1月至11月底收支結余為331249.49元,為20xx年的資金運轉體現了有力的保證。

      四、積極調研論證、多方協調,做好醫院專項資金管理工作。

      在積極調研論證、多方協調的基礎上,醫院進一步明確了項目經費是解決發展問題的主要經費來源,是項目實施單位為完成事業發展目標,在基本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金,其來源主要有市財政局、市衛生局下達的醫療救助專項資金,財政部下達的中央與地方共建鄉村基層醫院共建專項資金,其他部委下達的醫療專項資金和醫院根據發展進行服務收支的運轉資金。為了加強醫院項目經費管理,保證專項資金項目順利實施并使專項資金發揮最大效益,醫院提高了服務質量,技術水平,進行醫院人才的技術培訓,吸引廣大參合農民來我院就診,止于20xx年12月17日住院總費用為874969.55元;自費費用為19098.84元;自費率為2.18%;合理費用為855870.71元;實際補償額為548062.25元;補償率為62.64%;出院人數為1511人;人均費用為579.07元;人均補償費用為362.71元;藥品總費用為170301.73元;藥品自費率為681.26元;診療總費用為90284.08元;診療自費費用為2060.48元;診療自費率為2.00%真正做到了專項資金的應用,充分體現了新型農村合作醫療的惠民,利民政策。

      五、認真完成了20xx年醫院“收支兩條線”管理規定,實行“陽光收費”。

      醫院財務管理的環境發生了較大變化,面對新的理財環境,醫院定了從規范理財向科學理財邁進的財務發展戰略。依法理財是科學理財的核心和精髓,是黨風廉政建設落到實處的重要保證。醫院進一步完善了收費政策和收費公示制度,確保各類收費公開透明,實現了“陽光收費”。行政事業性收費繼續堅持按照國家政策由院財務科統一收取、管理和核算,服務性收費堅持成本標準、收費公示和自愿付費原則。

      六、進一步推進了醫院財務信息化建設工作,醫院財務信息化服務體系初步建立。構建醫院財務信息化服務體系有助于醫院各級領導及時了解、掌握醫院財務情況,科學決策、科學管理;提高工作效率。

      七、進一步探索了“統一領導、分級管理、一級核算”的財務管理運行模式。根據財權和事權相結合的原則,明確了醫院二級管理科室參與理財的方式、方法。

    9. 2026局財務工作總結 篇九

      一、抓制度完善,規范財務管理

      嚴格執行財務計劃和遵守財經制度,確保資金安全,按照國家會計制度的規定記帳、報帳,做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚,日清月結。按要求編制會計報表,按期上報。及時整理檔案資料,按期歸檔。做好了單位全部現金、轉帳收付及報銷業務。嚴格按照財務制度辦理現金收付和轉帳業務,及時記帳,日清月結,經常核對庫存,做到帳款相符;按制度規定開發支票,做好登記,月末及時與銀行對賬。進一步加強會統核算、報表及手續費提取支付工作。會統報表由原來的每套34張,增加到現在的42張,僅邏輯公式就有一千多個,專業性很強,要求每個月4日前準時報送且無一差錯。我們月初經常加班加點,趕上節假日也不可能休息,及時準確地完成了上報工作,上半年省局考核名次為全省第三名。同時,按時上報和接收國庫集中支付計劃,使運行資金能夠及時到賬,保證了機關日常工作的正常進行。

      二、抓財務預決算,有效保證資金供應

      在20xx年的預算編報工作中,我們高度重視,在認真總結前幾年預算編報經驗的基礎上,根據我局的發展實際,緊緊圍繞預算體制改革的各項舉措,大膽探索新的工作思路,逐步探索出一條在穩定中求發展,在發展中求創新的部門預算改革的新思路。20xx年部門決算與以往相比變化較大,且時間緊,任務重。為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支,數據真實,內容完整,今年年初我們克服了重重困難,及時、圓滿地完成了20xx年決算工作。

      由于目前稅務經費緊張,加強稅務經費的預算管理顯得`尤為重要。今年年初,我們克服了人員不足、業務不熟等困難,按照省局的統一部署,本著量入為出、先保必要支出,然后考慮其他業務支出的原則,認真編制了長白山地稅局經費預算,從而確保把有限的稅務經費用在刀刃上。同時,積極上級資金支持,通過多渠道、多途徑地做工作,積極要求省局、省財政和管委會財政給予經費上的最大傾斜和優惠,先后爭取到各類資金20xx萬元。

      三、抓資產清查,規范固定資產賬務管理

      為了規范固定資產賬務管理,進一步摸清家底,積極配合省財政廳固定資產統一管理信息系統的上線運行,與辦公室、信息中心聯合進行了固定資產清查。由于這次清查工作的時間要求緊,業務量大,工作質量要求高,全體參與人員從大局出發,各負其責,加班加點的認真工作,對陳舊、故障不能使用的固定資產,做好相應的處理和賬務調整工作,并配合省財政廳實施固定資產管理信息系統,上報固定資產報表,有效的提高了固定資產管理的工作效率,降低了管理成本,為完善我局資產管理打好基礎。

      四、抓財務監督,加強基建賬務管理

      嚴格監督基建資金的使用情況,按照國財務制度的規定,針對對資金的來源、使用、完成三個階段,認真做好基建賬戶管理和會計核算等工作,為固定資產竣工決算做好了準備。同時,配合財審部門進行20xx年審計工作。按要求提供了的財務數據資料,對審計工作中遇到的問題及時提供幫助,接受相關部門的指導,及時溝通,保證審計工作的順利進行,使管委會財審局較好地完成了20xx年度稅收征管及財政收支情況審計工作,得到審計組的認可和好評。并配合省局督察內審處完成了對前任局長的離任經濟責任審計工作。

      20xx年的財務工作雖然取得了一定的成績,但離領導的期望和同志們的要求還有距離,還存在不足之處。20xx年,我們將在總結以往工作經驗和教訓的基礎上,著重做好以下幾方面工作。

      一是做好日常財務管理工作,保證日常工作的順利進行。做到財務工作長計劃,短安排。及時溝通省局和管委會財審局,爭取資金,盡力解決我局基建和行政經費不足問題;整理賬目,清理個人及款、周轉金。通過預算執行分析,針對預算金額調整以后的支出,科學合理支出各項經費,為年終決算做好準備工作,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

      二是進一步加強固定資產管理。建立和健全固定資產管理制度,對各類資產及時入賬,保證賬實相符,防止資產流失。進行固定資產核算,保障固定資產的安全和完整。

      三是進一步加強票據管理。嚴密稅收票款結報手續,杜絕壓庫、挪用稅款現象。定期不定期對各分局稅收票款進行檢查,及時監督各征收單位稅款結報、解繳情況,杜絕違規違紀現象發生。

      四是做好國庫集中支付計劃的填報,做好基建賬戶的資金管理,保證基建工作的順利進行,做好稅收報表等工作。同時抓好我局“雙提高”活動,完成領導交代的其他任務。

    10. 2026局財務工作總結 篇十

      在開展“弘揚蘇區精神, 創交通一等工作,爭蘇區振興先鋒”主題實踐活動以 來,財務股人員緊緊圍繞弘揚堅定信念、求真務實、一心為民、清正廉潔、艱苦 奮斗、爭創一流、無私奉獻的蘇區精神,在加強財務管理、開展賬戶清理、增收 節支等方面取得了顯著成績, 為我局財務資金合理使用奠定了基礎,F將財務股 開展活動總結如下

      一、完善財務制度,加強專項資金管理。

      健全的財務制度是規范和加強財務管理的基礎,是嚴格按章辦事、依法理財 根本依據。根據“”規劃和綜合交通發展的要求,我們細化了內控機制, 健全和完善了財務管理制度,規范了財務操作流程。加強專項資金的管理,按照 “?顚S,專戶專帳”的要求,嚴格按程序撥付,確保工程項目的順利實施, 努力營造科學理財、陽光理財,制度理財的良好氛圍。

      二、抓住“三個重點”,切實做好增收節支工作。

      一是重點強化財務管理, 提高資金使用效益, 正確把握財務狀況和發展趨勢; 二是重點落實各項財務制度, 堅持以單位利益為重,對各項費用開支嚴格監督把 關,并按照財務審批制度予以落實,完善政府采購及專項資金撥付制度,確保財 務工作科學化、規范化、合理化;三是重點做好開源節流工作,科學預算,合理 使用轉移支付資金,增強節能意識,查找“節約空間”,減少浪費環節。

      三、加強審計監督,嚴肅財經紀律。

      一是為嚴肅財經紀律, 嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理 上的漏洞,切實加強對資金源頭管理。自今年五月份開始,對本局各賬戶進行了 清理銷戶工作。在工作中,財務股人員積極開展溝通協調,做好自查自清工作, 及時將賬戶設置情況向領導匯報,主動聯系賬戶的開戶銀行,就原賬戶撤銷、合 并、 更改等相關工作事宜進行深入溝通。同時還針對目前工作仍需使用的非基本 銀行賬戶與合作銀行簽定了監管協議,確保了各項資金高度集中管理和安全使 用。

      二是配合審計、財政監督部門對財務收支、專項資金的使用、會計信息質量、會 計執法等情況進行了審計。此次審計通過對帳薄、憑證、報表、檔案、各類文件 的檢查,對我局專項資金使用情況、工程往來帳、工會帳設置、招待費“三單” 合一以及支出原始憑證的規范性提出了具體意見和要求。

      四、加強自身建設,廉潔自律,爭做廉潔型干部。

      廉政建設是財務工作的生命線。財務股創造愛崗敬業的良好氛圍,強化為民 服務意識,創一等工作,爭當務實高效模范。財務股開展了廉能風險防控工作, 按照上級文件精神和局領導指示要求,做好了本部門廉能風險防控工作。一是編 制出財務股長、副股長、會計、出納及報賬員的職權目錄。二是根據內部管理控 制要求, 制定了交通基本建設專項資金撥付程序,繪制出交通基本建設專項資金 撥付流程圖。

      三是在職權目錄和專項資金撥付流程圖的基礎上,要求財務股人員 先自行認真查找廉能風險情況, 通過自查互查評議,確定了各個權利職責運行中 的風險點,評定出風險等級。四是按局領導要求,結合工作崗位職責與加強財務 管理,對各項規章制度、崗位責任制進行修訂和完善,健全了內部防控制度。

    11. 2026局財務工作總結 篇十一

      20xx年,在區委、區政府的正確領導下,在市交通運輸局的指導幫助下,我局科學務實、積極作為,較好地完成了各項工作目標任務。

      一、20xx年主要財務數據

      (一)規費征收情況

      今年的港務費征截止目前已完成640萬元。

      (二)預算執行情況

      全年財政預算內撥款29萬元,共計29萬元;全年支出69.2萬元,其中人員支出63.9萬元,日常公用支出5.3萬元,占年初預算的100%。

      (三)籌融資情況

      20xx年我局爭取到項目計劃9個。其中,公路建設項目8個,21.6公里,為目標任務(5公里)的432%,分別為毛家崗至云池縣鄉二級公路改造12.6公里、高家至馬鬃嶺縣鄉等級公路4公里和村級公路項目6個5公里。新建橋梁項目1個68延米。

      截止目前,共向上爭取各類資金到位709萬元,其中項目建設補助資金675萬元,其它各類補助資金34萬元。預計未來三個月還可向上爭取資金200萬元,將全面完成目標任務。

      二、20xx年財務工作回顧

      (一)科學編制預算,進一步加強預算執行力。

      一是預算編制中除了制定科學合理的定員、定額費用標準外,我們重點對中心工作的支持和對重點項目的資金保障以及對資金的節約上;二是預算執行中,我們建立健全了各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,強化了減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;三是建立和完善了資金使用的績效考核制度,對各項財務支出追蹤問效,提高資金的使用效益,切實發揮了資金預算在建設節約型行業中的主要作用。并定期通報,加強預算執行的督導。

      (二)采用目標管理,強化成本控制。

      今年3月開工的高湖村至垃圾填埋場道路改建工程,在完善和落實項目各項資料的同時,確保工程量準確,資料真實完備。其工程管理、質量管理、資金管理得到區政府領導、區直相關部門和社會群眾的一致好評。在工程管理上,我們以嚴格工程量管理為重點,對合同工程實行據實計量,復合簽字,建立檔案;對合同外增量工程,實行上報政府,實地勘測,據實統計,拍照為檔,群眾見證的方式建立檔案。保每一增量工程政府領導知曉,工程計量準確,照片見證現場。資金管理上嚴格按照合同支付工程進度款,不拖款,不超付。

      (三)結合群眾路線教育實踐活動,嚴控“三公”支出。

      一是嚴格公務接待管理。堅持務實節約,嚴格執行接待管理相關規定,按標準安排食宿、交通、控制公務接待經費開支。嚴格杜絕超標準、超范圍接待的現象。二是嚴格控制會議經費支出。大大壓減會議數量,做到少開會、開短會;注重會議質量,提高會議效率;倡導簡樸會風,嚴格按照會議費開支標準從簡安排各項會務,節約會議開支;會議住房以安排標準間為主,會議用餐安排自助餐,不安排宴請;不組織會議代表參加旅游及與會議無關的參觀活動。三是公車管理采取設立車輛臺賬,每月對行駛公里數、油耗、洗車費、停車費、修理費等逐項進行登記,月底公布考核數據通過這一系列的制度和辦法,我局今年的“三公”經費支出比去年同期有大幅下降。其中,公務接待支出同比下降了58%,公車運行費同比下降了10%。

      (四)加強專項資金管理,提高資金使用效益。

      在資金管理上,我局作為行業主管部門,主要是向村(居)兌付補助資金。補助資金的來源渠道主要為區財政直達和市公路局轉移支付,這兩方面到達的補助資金最終均納入區財政國庫統一管理,并嚴格執行專項資金管理辦法,專款專用。資金兌付到各村(居)時,經政府和財政審批,再由國庫直達的審批程序和撥付方式進行。專項資金的管理使用,保證國庫直接支付率達100%。我區在資金的管理和使用上做到了財務管理規范,業務手續完備,財務支出清晰,審批程序規范,撥付渠道暢達,支出控制嚴格。今年對涉及6個村(居)的農村公路破損路面集中進行了維修,總面積4000平方,共計投入70萬元。

      三、存在的問題

      (一)通村公路補助標準低,各村居建設積極性低。?亭處于建設期,原先所修的道路已遠遠無法滿足現在?亭發展的要求,因此大部分的鄉村道路需要提檔升級。但目前的通村公路建設成本平均為30萬元/公里,補助資金僅為10萬元/公里,地方配套或自籌資金約20萬元/公里。由于?亭財政財力有限,無法配套相關建設資金,一般需要各村(居)自籌,但現農業稅取消,各村(居)無資金來源,為解決老百姓出行,做好農村公路硬化工作,給村(居)形成了新的債務,也造成了新的社會矛盾。目前各村(居)雖有通村公路建設的需求,但不愿背負更多的債務,因此建設通村公路的積極性不高。

      (二)基本支出缺口大。由于歷史原因,我局的基本支出資金在燃油稅費改革的時候,基數一直遠遠低于全市平均水平。20xx年基本支出切塊到地方財政后,基本支出的增長需由地方財政自行解決,由于我局的基本支出切塊到了市級財政,再由市交通運輸局撥付到我局,導致我局的基本支出的增長部分無人管。今年下半年項目支出也將由省交通廳切塊到地方財政,我局可能依舊切到市級財政。

      四、20xx年工作思路

      (一)認真編制好20xx年預算,明年的預算執行以預算約束為主的編制方式,并還一并編制連續三年的滾動預算。要從預算編制方面入手,加大對項目的精細化、科學化管理力度,要編仔細、編準確、編到位。對結轉、長期掛賬項目要進行清理、調整和完善,使預算編制更完整。

      (二)多研究,多分析,多爭取,進一步抓好“增收”工作。積極協調區級財政部門,爭取財政部門對交通部門的資金支持、政策支持,加大預算內資金對交通運輸的投入。

      (三)抓好“節支”工作。采取積極有效的措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。

      (四)加大協調力度,改善交通專項資金使用環境。爭取財政、審計部門對交通專項資金使用管理的理解與支持,不斷改善交通專項資金的使用管理環境。

    12. 2026局財務工作總結 篇十二

      xx年,我市國稅系統財務管理工作在省局財務管理處的業務指導下和市局黨組的正確領導下,緊緊圍繞稅收中心工作,認真學習貫徹省局、市局國稅工作會議和財務工作會議精神。堅持依法理財、科學管理的原則,牢固樹立改革創新意識、艱苦奮斗意識、資金效益意識、為征管和基層服務意識,不斷夯實財務核算基礎,強化部門預算和內部審計,加強財務人員培訓,全面提升財務核算水平,充分發揮服務、保障和監督作用,圓滿完成了各項工作任務。

      一、搞好全市系統經費調研工作。為了全面掌握全市國稅系統的經費預算執行情況,今年7月-9月,由市局財務科設計調查表格,組織了全市系統8個獨立核算單位的經費水平的全面調查。對人員、公用經費從xx年實際支出、xx年實際需求與預算批復數進行測算、比較分析,有理有據地分析和掌握了xx年的缺口,對加強經費計劃管理,編制xx年預算工作做好了準備,同時以專題報告形式上報省局,使省局全面了解了我市的經費需求情況。

      二、規范崗責體系,健全財務制度,實行財務公開。為了適應工作的需要,根據《國家稅務局系統財務管理崗位職責規范》的要求,建議調整充實了市局機關和部分縣局的財務人員,并按職責共劃分了7個崗位,對每個崗位職責重新進行了細化,進行明確分工,量化了工作目標,把預算管理、會計、出納、基本建設管理、固定資產管理、內部審計等工作職責落實到每個具體崗位,做到職責到崗,工作到人,職責明確。

      按照省局規定,結合我局的工作實際,針對審計中存在的問題和管理薄弱環節,重新制定下發了《定西市國家稅務局系統財務管理辦法》、《定西市國家稅務局系統固定資產管理規程》、《定西市國家稅務局系統政府采購管理規程》、《定西市國家稅務局系統基建管理規程》、《定西市國家稅務局系統財務審計管理辦法》,進一步明確了內部工作權限職責、工作流程,規范了系統經費撥付、機關財務收支的報銷、審批程序,使財務管理工作進一步程序化、規范化、制度化,做到有章可循、有法可依。

      按照省局下發的《財務公開辦法》的要求,結合我市的實際情況制定下發了《定西市國家稅務局系統財務公開辦法(暫行)》,按照其規定的公開內容、范圍、時限、方法等公開財務的有關事項,增強了財務工作的透明度,使財務工作在廣大群眾的監督下按章辦事,群眾的知情權、監督權得到進一步落實。

      三、精心組織,順利完成了2.2版財務網絡軟件的上線運行。財務人員在去年省局統一培訓的基礎上,按照“全面系統學習、熟悉政策要求、明確工作目標、整體提高水平”的要求,根據崗位分工,今年3-4月我們對全市國稅系統的出納、會計、固定資產管理人員、財務主管等相關人員兩次集中市局培訓、演練,對各自的分工業務認真學習演練,并聯系實際將習慣做法與政策規定相對照,尋找政策規定與實際工作的切入點,突出了財務管理的可操作性和實用性特點,7月1日順利實現了2.2版財務網絡軟件的上線運行。

      四、認真組織編報了xx年度的“一、二上”預算,認真落實最低保障線和市局機關最高支出限額規定。預算安排緊緊圍繞國稅工作中心,堅持“公開、公平、公正”的原則,按照“面向基層、面向業務、面向大多數人”的基本要求,優先安排基層基本支出,嚴格財務管理,壓縮不必要的招待費、會議費等開支,進一步提高資金使用效益。努力推進財務管理工作從“事務型”向“管理型”的轉變,強化了預算管理。同時,領導重視,向省局及時反映我市經費的實際困難并爭取支持,從而保證了稅收工作的順利開展和基層辦公條件的改善。

      五、加強基建項目庫管理,項目經費管理規范。今年年初,經過摸底篩選共上報了渭源縣國稅局會川稅務分局綜合業務用房修建、通渭縣國稅局城關稅務分局綜合業務用房修建、漳縣國稅局辦公樓裝修等基建項目的立項,并對臨洮縣局綜合業務用房修建、隴西首陽稅務所綜合業務用房修建、漳縣新寺綜合業務用房新建等基本建設項目上報開工的各種手續資料。對所有在建項目簽訂了《定西市國稅系統基本建設管理責任狀》,認真貫徹落實《國家稅務局系統基本建設項目審批管理辦法》,嚴格執行先立項、再審批、后建設的原則。同時,加強基建財務核算,做好項目竣工后的決算審計和財務決算審計,強化專項資金管理。全年對市局辦公樓裝修、岷縣綜合樓建設兩個項目申請省局委托會計師事務所進行了工程決算審計和財務決算審計。

    13. 2026局財務工作總結 篇十三

      一年來,財務部在局黨支部的正確領導和各部(處、室)的大力支持和幫助下,緊緊圍繞“兩河”治理工程建設的中心任務和創建“三個安全”、“五個一流”的目標開展財務工作,大力弘揚我局“團結協作求實奉獻”的建管精神,以確保“資金安全”為己任,練內功,樹形象,創品牌,積極做好籌資、管理、服務、協調工作。圓滿的完成了各項工作任務,現將一年來的財務工作總結

      一、業務工作總結

      總結歸納以下十二個方面共32項工作:

      (一)、籌措資金方面免費公文網版權所有

      1、完成“兩河”治理資金投資計劃落實任務,保證了建設資金供應。20xx度中央、省下達“兩河”治理的投資計劃總計2.69億元(其中,渦河2.04億元,沙潁河0.65億元),國家省投資計劃全部落實,到位資金2.04億元。

      2、多渠道籌措建設資金,確保工程建設順利進行

      今年初,國家雖然下達了渦河治理資金投資計劃,但是資金支出預算下達較滯,資金沒有及時到位,先前的銀行貸款和廳借款均已到期,工程資金供應幾度緊張,為了做好工程建設資金保障工作,我們采取措施一是向銀行展期續貸300萬元;二是向廳解釋緩還借款;三是向省廳、淮委、財政部等上級領導部門反映情況,爭取調劑中央投資資金7,000萬元提前撥付到位,緩解了資金緊缺的情況,保證了工程建設在汛期來臨之前按期完工和土地征用工作的順利進行。

      (二)、會計核算方面

      1、一體雙翼,集中管理,建立完善了“兩河”治理工程會計核算體系

      沙穎河、渦河治理工程是國家發改委批準新建的兩個獨立的建設項目。為統籌管理“兩河”治理資金,財務部集中統一管理兩個獨立的建設項目資金。我們按照《國有建設單位會計制度》和《基本建設財務管理規定》規定,把沙穎河、渦河治理工程項目分別建賬,單獨核算,分別設置了建設項目總分類賬,建設單位管理費、投資待攤投資等明細分類賬,銀行存款、現金等日記賬和輔助賬等賬薄,建全并規范了會計核算體系,這種“一套人馬管理兩套大型基建項目會計賬薄”的模式,在我省水利基本建設的歷史上是一個獨創。

      2、突出重點,加強指導,制定“兩河”治理《移民資金會計核算辦法》,規范了沿河協調辦會計核算工作,奠定了移民資金財務管理的良好基礎。

      為加強對移民資金管理工作的指導,財務集中統一管理,我們根據《國有建設單位會計制度》、《水利移民管理單位會計制度》,結合我局移民任務重,投資大,戰線長,土地征用、青苗賠償和移民遷安工作各有千秋的特點,制定了“兩河”治理工程《移民資金會計核算辦法》,該辦法即符合國家政策、制度規定,又具有操作方便、實用性強的特點,并以局正式文件形式已經下發至沿河各縣(市、區)協調辦,對指導沿河各市(縣、區)管理好移民資金具有現實指導意義。從沿河有關縣市操作和運用效果看還是很好的。

      (三)、財務制度建設方面

      1、規范管理,提高效益,建立建全了各項財務管理制度

      “兩河”治理工程點多、面廣、戰線長、投資大。治理工程總長度329公里,總投資16.39億元。這是建國以來中央一次性安排我省河道治理最長、投資額度最大的工程。工程范圍涉及漯河市、周口市、商丘市3個省轄市的14個縣(市、區)、66個鄉鎮236個行政村(組)。面對這種資金管理任務艱巨,責任重大,情況復雜,管理難度大的局面,我們從介入工作起,就努力思索如何打好財務管理的基礎,如何更全面的制定財務制度。根據工作特點并征求各位領導和同志們的意見和建議,幾易初稿,多次修改,制訂了《工程價款結算支付制度》、《管理費管理制度》、《貨幣資金管理制度》、《成本管理制度》、《移民資金管理制度》等15項財務

      管理制度,分別從會計組織、工程價款結算、資金管理、成本核算、風險控制等方面進行規范和控制,并已經匯編成冊于今年6月以局正式文件形式下發到部門。此外,還制定了《公務接待管理辦法》、《職工借款辦法》等4項具體管理辦法,做到用制度管理和約束一切經濟行為,實行制度化、規范化、科學化管理。從目前這些制度的執行情況和效果來看,整體情況是良好的。

      2、求真務實,開拓創新,探索財務集中統一管理新模式。

      (1)、對各辦事處的日常支出實行備用金制度我局工作任務繁重,戰線較長,除辦公基地周口市外,人員分別分散渦河建管處等地方。工程正處在建設初期,辦公、生活設施均需配備,分散管理,費用開支較大,在我省水利工程建設歷史上還沒有這樣明顯的特點。為了便于統一管理,嚴格支出預算,控制管理費用支出,節約成本,利于各項工作的順利開展,我們本著求真務實的態度,積極探索創新的精神,在局內實行備用金管理制度,各個辦事處每月按照支出計劃,經局長簽字后,借出備用金,并指定一名同志作為兼職報帳員,集中統一管理本辦事處的備用金和日常支出。這樣用款方便,集中報銷,統籌管理,避免了重復消費,節約開支,提高了資金效益。

      (2)、對局公務車輛加油實行統一管理我局工作面廣,戰線長,車輛多,為加強車輛燃油控制,財務部統一購買加油卡并定期充值,車班長一人持主卡,其余駕駛員持副卡加油,加油時不再支付現金,避免了車輛燃油方面底漏洞。

      (四)、移民資金管理方面

      1、要求協調各縣(區)協調辦成立了財務會計管理機構,配備了財務人員

      為了做好移民資金管理工作,我們建議各協調辦要成立財務會計管理機構,配備專職基建財會人員,明確專人負責。并按照《會計法》規定,財會人員必須取得會計人員從業資格證書;會計主管人員,除取得會計從業資格證書外,還應當具備會計師以上專業技術職稱資格,并具備三年以上從事會計工作經歷,能熟悉國家有關法律、法規和會計準則、會計制度,遵守職業道德。從目前情況看,各協調辦配備的財務人員基本上符合要求。

      2、以人為本,建立了移民資金管理體系,確保移民補償資金兌現到位

      征地拆遷和移民安置是整個工程的重要組成部分,直接與人民群眾的利益息息相關。因此,我們充分考慮移民工作的復雜性和重要性。為了加強對沿河有關市、縣的指導,我們初步建立了一套切實可行的移民資金管理體系,主要體現在以下六個方面:

      一是從管理思路上,我們印發了《關于加強土地征用補償和移民安置補助資金管理工作的通知》,這個通知是我局管理移民資金的大綱和總原則,即了闡明了移民資金的特殊性和重要性,又強調了加大管理力度的必要性和主要措施。

    14. 2026局財務工作總結 篇十四

      財務管理的實質就是對物質資源的合理配置和有效利用。物質資源是稅收工作正常運轉的重要保障,財務管理是整個稅務工作的重要組成部分,是稅務行政管理的重要內容。近幾年來,貴州省國稅系統積極推進各項財務管理改革,大力實施法制化、規范化、精細化管理,財務管理工作取得了明顯成效,有力地促進了全省國稅事業的和諧發展。

      一、我省國稅系統財務管理工作現狀

      (一)著力提高經費保障能力。全省各級國稅部門圍繞稅收中心工作,充分發揮財務管理工作的保障作用,促進了各項稅收工作的順利開展。在總局“三個傾斜”的支持下,全省國稅系統人均經費水平從的3.15萬元上升到的4.75萬元,經費保障水平逐步提高。各地認真落實基本支出最低保障線制度,嚴格執行省局機關人均基本支出不得高于全省平均水平2倍,地市級機關人均基本支出不得高于全市平均水平1.5倍的規定,經費預算分配不斷向基層、向征管和艱苦邊遠地區傾斜。基層人均最低保障經費由前幾年的不到1.5萬元提高到現在的不低于3.73萬元;地區間人均經費水平差距由前幾年的1.6萬元縮小到0.38萬元。

      (二)樹立依法理財、科學管理的觀念。全省國稅系統按照依法行政、強化管理的工作要求,不斷轉變觀念,統一認識,全面樹立依法理財、科學管理的觀念,財務管理工作逐步由“事務型”向“管理型”轉變。一是工作思路進一步轉變。各級國稅部門不斷加強對財務管理工作的領導,切實改變了“重花錢,輕管理”的思想,按照“觀念要更新,管理要科學;形勢要認清,目標要明確;當家要理財,用錢要規范;理財要依法,機制要健全”的工作要求,切實加強領導,建立健全工作機制。對財務管理工作中的重大事項,實行領導班子集體研究,依法決策,民主決策,切實轉變管財、理財、用財的工作思路,財務管理工作走上依法規范的軌道。二是財經紀律觀念進一步增強。各地積極開展財經法律法規的宣傳教育,深入學習財務管理和政府采購工作的各項規章制度,不斷加大對財務違法違規行為的查處力度,不斷強化領導干部和財務人員的財經紀律觀念和責任意識,增強防范和化解財務風險的能力,有效預防和避免了財務違法違規行為的發生。三是財務管理基礎工作不斷加強。狠抓財務管理工作的制度化建設,制定和完善了預算管理、會計核算、資產管理、銀行帳戶管理、基本建設管理等一系列規章制度和管理辦法,按照相關制度規定制訂下發了預算管理工作流程,形成了符合我省實際的財務管理制度體系。堅持按制度辦事,用制度管事,不斷鞏固了財務管理和政府采購工作基礎,工作做到了有法可依,有章可循。四是工作機制進一步完善。積極推進財務管理工作組織體系、崗責體系、制度體系、監督體系建設,理順了管理機構,規范了崗位職責,明確了崗位目標。全省9個市州地國稅局單獨設置了財務管理機構,95個縣市局會計核算歸口到辦公室管理。

      (三)積極推進各項財務管理改革。按照黨中央提出的“不斷推進財政體制改革,深化部門預算、國庫集中支付、政府集中采購和‘收支兩條線’管理改革”工作要求,各級國稅部門在總局的統一領導和部署下,不斷增強改革意識,積極實施各項財務管理改革,促進了財務管理工作進一步科學化、規范化、精細化管理。一是部門預算改革穩步實施。按照量入為出、勤儉節約的原則,進一步規范完善預算編制和執行,強化預算的約束機制,加強預算審批管理,嚴格控制基本建設規模,優化支出結構,提高資金使用效益。按照逐級編制綜合預算的要求,預算編制落實到基層預算單位,預算編制的科學性和準確性進一步提高。結余資金、其他收入和政府采購資金全部納入部門預算管理,地區間經費水平差距逐步縮小,實現基本支出經費零基預算。二是積極推行基本支出預算定員定額管理改革。,總局將我省國稅系統納入國稅部門第三批基本支出定員定額改革試點,全省國稅系統各級財務部門在人手少、改革工作任務重、時間緊、數據測算工作量大的情況下,精心組織,周密安排,結合實際,努力克服困難,認真細致地對全省國稅系統人員經費、公用經費分項目進行翔實統計測算,提出了人員支出和公用支出定額水平數據,為總局和財政部核定我省國稅系統基本支出定員定額水平奠定了良好基礎,進一步提高了中央財政經費保障水平。三是國庫集中支付改革順利推行。按照總局工作部署,10月起,省局系統和機關中財撥款經費推行了國庫集中支付改革,12月國庫集中支付改革推行到市州地局機關和系統,12月又將國庫集中支付改革推行到縣級預算單位,至此,國庫集中支付改革全面推行到所有預算單位。根據總局的工作要求,省局對系統經費嚴格按預算執行,嚴格審核集中支付用款額度申請,合理確定用款額度。加強與總局和銀行部門的聯系,及時將用款額度審核上報,保證了基層部門的工作需要。四是收支兩條線改革不斷深化。認真開展代征代扣代繳稅款手續費清理工作,進一步規范了代征代扣代

      繳稅款手續費管理,及時糾正發現的問題。按照銀行帳戶管理的要求,認真開展銀行帳戶清理工作,明確各級預算單位可開帳戶的數量和種類,規范銀行帳戶管理程序。五是財務信息化建設積極推進。成功實施預算編制、網絡版財務核算、決算報表、國庫集中支付額度上報、固定資產管理系統等軟件,大力開展財務軟件操作技能培訓,進一步提高了財務管理工作效率。六是基本建設管理進一步完善。各級國稅部門按照基建項目庫管理的要求,不斷強化基本建設管理,認真落實基本建設項目庫管理制度,嚴格控制建設規模和建設標準,規范項目的立項條件、嚴格審批權限和審批程序。加強項目的設計、施工預算評審、招投標管理、開工審批等前期管理,建立基本建設管理責任狀制度。以來,多次組織開展了全省基本建設項目清理工作,進一步摸清了全省基本建設的實際情況。對實際建設過程中有困難的項目,積極向總局申請調整,實事求是解決問題,確;窘ㄔO項目依法管理,科學實施。七是切實加強國有資產管理。,對全省國稅系統國有資產進行了全面盤點清查,針對資產管理薄弱環節,采取有力措施,加強資產的購置、使用、處置、報廢等各環節管理,建立健全資產管理制度。

      (四)有效實施財務監督。財務管理權是國稅機關“兩權”監督的重要內容之一。全省國稅系統圍繞加強預算分配權、資金使用權、基本建設項目審批權、固定資產處置權以及大宗物品采購的監督制約,積極探索財務監督長效機制,有力地加強了財務管理廉政建設,確保了權力的正確行使。一是強調各級國稅部門堅持預算資金分配、基建項目立項和大額資金使用報局長辦公會審批制度。二是日常財務監督進一步強化。各地嚴格按照總局和省局的工作要求,針對預算編制和執行、日常財務收支、項目經費使用、基本建設管理等重要工作環節,結合工作實際,精心組織,認真開展日常財務監督檢查。采取日常財務監督檢查與內部審計相結合、與日常管理相結合、上級抽查與自查相結合等方式,有效促進了財務監督檢查工作經;

      二、當前我省國稅系統財務管理面臨的突出矛盾和問題在充分肯定成績的同時,我們也要清醒的認識到當前我省國稅系統財務管理面臨的突出矛盾和問題。

      (一)依法理財,科學管理的意識還須進一步增強。在財務管理工作中,有的領導干部對財務改革政策學習不深,知曉不多,習慣隨意花錢,大手大腳,鋪張浪費;有的大額資金使用不按決策程序實行集體研究,個人說了算;有的稅收成本意識不強,超越自身經濟能力搞建設;有的一把手不管不問,放任自流,失去控制和監督;有的對財務管理改革的約束和監督機制不理解,有抵觸情緒;有的對財務管理改革缺乏前瞻性,不能適應改革的新要求;有的財務人員不敢堅持原則,違規辦理財務收支業務等等。這些都說明全省財務管理還需進一步增強依法理財、科學管理的意識和能力。

      (二)國稅系統財務預算體制機制不完善。進幾年來,全系統各項財務預算管理改革雖已推行,但改革尚屬起步階段,加之舊體制機制的痼疾,困難和矛盾突出,財務管理預算改革亟待完善。在經費預算改革方面,原來的“基數法”下的資金分配方式還沒有完全消除,真正意義上的經費預算收支定員定額管理沒有到位。特別是受歷史因素和經濟發展水平低的影響,我省國稅系統經費總量小,受“基數法”資金分配方式的制約更大。實行基本支出定員定額管理改革后,雖然經費總量有所增加,但由于改革沒有覆蓋基本支出的全部范圍,我省國稅系統在職人員、離退休人員經費不足、住房改革、醫療改革等支出經費來源沒有保障的問題,隨著地方政府補助經費的減少而越顯突出。一些地方政府已經明確提出國稅系統經費保障應由中央財政承擔,不再給國稅部門提供經費補助。國稅部門作為中央垂直管理單位,經費預算沒有全額由中央財政解決,尤其是我省特殊的住房改革政策,中央財政不核撥相應的經費作保障,對各級國稅部門造成了很大的壓力。對專項(項目)經費,大部分項目實質上是對基本經費不足而采取的補助措施。目前情況看,一是項目名目增多;二是規定使用范圍窄,長期不修訂調整;三是一些項目資金缺口大。這些問題,造成各級國稅部門在實際工作中要么基本經費擠占項目經費,要么項目經費擠占基本經費,形成制度性缺陷違規,增加財務管理風險。在“收支兩條線”改革方面,“兩證”收入上繳后,中央財政只返回85%,而稅收征管改革不斷更新,票證報廢多,以及出臺新的免繳“兩證”費政策等,“兩證”費收支已經出現入不敷出的問題。對資產處置收入上繳問題,沒有明確具體操作辦法。按照只收繳,不返還,還要支付處置費用的機制,顯然不利于調動基層預算單位處置閑置資產、盤活資源的積極性,也不利于加強資產管理,特別是資產處置,上報一年多審批不下來。在國庫集中支付方面,直接支付方式須上報原始資料審核,手續程序復雜,上報審批時間長。

      (三)財務管理基礎仍須加強。主要是預算的編制和執行嚴肅性不強,存在隨意性;財務紀律觀念不強,財務支出管理不嚴,會計核算不規范;稅收成本意識不強,預算績效評價體系不健全,花錢辦事不計成本,資金使用效益不高。

      (四)基建項目建設進展緩慢。全省國稅系統基建項目有些已安排基建預算資金,但項目立項以后,由于各種原因,項目開工進展緩慢,基建資金結存額度大。其中項目建設單位領導重視不夠,工程項目負責人員工作積極性不高是主觀原因。申請基建項目積極,一但項目具體實施,誰都不愿管。主要問題在于對工程項目負責人員只有責任,沒有鼓勵措施。

      (五)資產管理尚須加強。行政和事業單位資產分貨幣資產和固定資產。長期以來,只重視貨幣資產管理,忽視固定資產管理,重資產購置,輕資產管理的問題比較突出。加之國地稅分家,原有固定資產狀況復雜,資產手續不清不全,有的資產產權不明,有的資產有帳無實物,有的有實物無帳。資產的合理配置和有效利用不夠好,資產配置不公平不均等,經濟發達地區與不發達地區、機關與基層之間辦公設施和條件懸殊過大,好的高樓大廈,差的屋頂漏雨,基層人均占用資產數量較低、配置較差。有的非辦公資產所占比重大,資產閑置浪費現象較嚴重,資產使用效率低下。

      三、加強財務管理,保障國稅事業和諧發展的思考和建議

      (一)認清形勢,轉變觀念,增強依法理財、科學管理的意識和能力。在全面學習貫徹落實科學發展觀的新形勢下,國稅系統行政管理工作將進一步強化,建立健全行為規范、運轉協調、管理高效、服務優良、公正廉潔的行政管理體系,為財務管理工作提出了更新更高的要求。改革創新是做好新時期財務管理工作的根本動力。黨中央明確指出,要繼續深化部門預算、國庫集中收付、政府采購和收支兩條線管理制度改革,調整財政支出結構,加快公共財政體系建設。依法理財,科學管理是財務管理工作由“事務型”向“管理型”轉變的重要標志,是財務管理的核心內涵。其甚本要求就是財務管理工作必須在法律法規和財經制度框架內運行,運用法律法規和制度程序手段規范各項資金的管理和使用,做到“生之有道,取之有據,用之有效”。全省國稅系統要全面樹立依法理財、科學管理的工作理念,不斷加快依法理財、科學管理進程,促進財務管理工作健康發展。

    15. 2026局財務工作總結 篇十五

      20xx年,市教育局財務工作緊緊圍繞深化教育領域綜合改革,以優化配置教育資源為重點,規范教育財務管理,強化教育項目管理,大力實施教育民生工程,為教育均衡發展、教育現代化和提高教育質量提供物質保障。

      20xx年,財務科主要圍繞“預算、規劃和項目”三方面履行工作職責,表現在以下6方面:

      一、預算管理得到加強,推行“開門辦預算”。

      20xx年市直教育部門進一步深化預算管理改革,預算管理體系更加完善,部門預算編制更加規范,項目預算編制更加科學,預算信息更加透明,推進預算公開評審,深化預決算信息公開,實行“三公經費”和“預決算”公開,從嚴從緊控制一般性支出,推動政府向社會購買服務預算管理,較好服務了教育改革與發展的大局。堅持厲行節約,狠抓增收節支,積極落實投入法定增長。項目支出重點突出標準化建設、信息化建設和內涵發展。

      二、優化配置教育資源,一中龍山校區有序建設。

      城區中小學布點規劃通過專家評審,并修訂完善。啟動城區幼兒園布點規劃編制,已完成現狀和初步方案設計。優化配置教育資源,完成原安慶三中整體。com搬遷,安慶二中碧桂園分校運行情況良好,安慶一中龍山校區已基本完成土地報批,校園規劃設計方案已完成招標和修改完善,擬定城區20xx—20xx年新建中小學時序安排。東部新城綠地實驗學校成功辦學,綠地幼兒園、諾亞舟幼兒園相繼開學,十四中遷建已通過規委會批準,東部新城教育資源得到優化配置。

      三、深化教育財務管理,內部控制得到加強。

      全面貫徹《中小學校財務制度》和《中小學校會計制度》,修訂完善了《市教育局機關財務管理制度》通過并實施,《市直教育系統財務管理規定》形式印發執行。在全市教育系統深入開展了“教育經費管理提升年”活動,《義務教育階段公用經費管理》、《義務教育階段學校食堂管理辦法》等開始執行,加強中小學校公用經費管理。進一步規范教育收費公示欄,收費投訴明顯減少。市教育學校和單位進一步落實行政一把手“三不直接分管”制度。開展了教育財務管理管理培訓,教育財務管理實務制度匯編印發,在全市開展高中資助和義務教育經費管理審計調查,財務內部控制得到強化。

      四、做好教育民生工程,教育公平繼續深化。

      撥付義保經費3。9億元,惠及47.6萬名學生;為城鄉47.6萬名學校免費提供教科書,資金6060萬元,為16226名家庭經濟困難寄宿生補助生活費,補助資金2101萬元。撥付高中國家助學金和中職免學費7256.16萬元,惠及高中學生59679萬次人,全國學生資助管理中心充分肯定我市學生資助工作.20xx年規劃新建鄉鎮公辦`幼兒園10所,改擴建22所,全面完成新建改擴建設任務。

      深化義保機制改革,一是從今年春季起,城市義務段學生教科書費全免,投入620萬元;二是義保經費標準提標,城區小學增加100元/生·年、初中增加150元/生·年,共增加投入492萬元。免除市特教學校學生生活費84萬元。

      五、推進教育項目管理,辦學條件得到改善。

      新建鄉鎮公辦幼兒園12所,閑置校舍改建23所,增設附屬幼兒園35所,建筑面積41562平方米,投資4556萬元。農村中小學校舍維修改造省級以上專項資金8814萬元,維修改造項目224個,維修改造面積10。9萬平方米。20xx—20xx年安排薄弱學校校舍改造類項目284個,投資18865萬元,建設面積13.8萬平方米。20xx—20xx年我市初中工程建設項目76個,建設面積33.7萬平方米,投資11398萬元,20xx年初中工程,項目學校15所,中央資金2270萬元,總建筑面積8。9萬平方米。20xx—20xx年我市食堂專項資金建設項目1003個,投資27485萬元,全市營養改善試點縣食堂供餐765所,企業供餐447所,食堂供餐率達64%,居全省第一位。20xx—20xx年我市教師周轉房專項資金建設項目73個,建設面積5.67萬平方米,投資8196萬元.20xx年,我市開始啟動安慶第一范文網域網建設工程,20xx年投入345萬元。教育內涵項目建設正式啟動,出臺了內涵項目管理和內涵項目資金管理辦法,第一批15個項目順利實施。

    16. 2026局財務工作總結 篇十六

      ____年,我在省局和市委、市政府的正確領導下,始終堅持"依法治稅、從嚴治隊"的方針,率領全市2500多名國稅干部職工,團結戰斗,奮力拼搏,圓滿完成了全年各項工作任務。我被省人事廳、省國稅局聯合授予"全省國稅系統先進工作者"稱號;仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎抑饕窃谒膫方面下功夫:

      加強學習,與時俱進

      在我看來,學習是一種政治責任,是一種思想境界,是一種精神追求。在學習上,我著重把握了三點。

      學習理論,提高政治思想素養。一年來,我始終把提高自身政治素質放在首位,并堅持理論聯系實際,把學習理論與提高觀察分析問題的能力結合起來,注重從政治上、全局上觀察、分析和處理問題;與國稅工作實際結合起來,創造性地抓好組織收入、稅務改革、干部管理等各項工作;與增強黨性觀念,改造世界觀、人生觀、價值觀結合起來,增強拒腐防變能力。

      鉆研業務,提高稅收實踐能力。作為一名市局國稅領導干部,熟悉稅收政策、通曉稅收規律,是一項必備的基本功。為了提高業務水平,我努力鉆研稅收業務,工作中遇到政策疑難問題,及時請示上級領導,并征詢身邊一些熟悉業務、經驗豐富的同志的意見,不斷完善工作決策,減少工作失誤。同時,我自覺緊跟時代要求,帶頭學習掌握計算機操作技術,應用辦公自動化系統,了解"金稅工程"相關知識,還廣泛涉獵經濟、法律、管理、歷史等學科的知識,不斷拓寬視野,豐富積累知識,奠定了堅實的素質基礎。

      履行職責,真抓實干

      作為“一班之長”,我注意抓主要矛盾,總攬全局,協調各方,求真務實,真抓實干。

      狠抓重點講實干。我特別強調抓好"五個加強",即圍繞組織收入,加強執法:圍繞信息化建設,加強培訓;圍繞稅收執法,加強檢查;圍繞組織建設,加強監督;圍繞服務發展,加強管理。特別是針對"執法難到位、稅款難入庫、任務難完成"這些癥結問題,我要求各級國稅部門把各項稅收檢查貫穿于組織收入的全過程,做到應收盡收,無稅禁收,加固了征管防線,推動了政策到位,促進了稅收增長。同時,我注重協調與各級黨委、政府和銀行、財政等職能部門的關系,多次出面協調稅款入庫,消化了歷年虛收包袱近40∞萬元,提高了全市國稅收入質量。

      善抓典型求實效。運用典型,指導全局,是我長期堅持的一條工作思路。我十分注重發現和培養有針對性的典型,收到了"點亮一盞燈,照亮一大片"的效果。如針對濫用職權、執法隨意性的問題,樹立了__縣推行稅收執法"四制"的典型;針對個體稅收漏洞較大的情況,要求一個縣(市)局總結推行一個有特色的單項稅收管理辦法;針對基層分局管理偏散、偏松的實際,在全市抓"基層樣板分局"創建競賽活動;針對班子隊伍建設現狀,開展"五好班子"、"優秀局長"、"五個系列能手"、"先進工作者"評選活動,推出了一批先進典型,并組織召開了近10個現場會,及時將先進典型的工作經驗予以推廣,發揮了典型的示范效應,較好地推動了全局工作的開展。

      嚴抓督查創實績。工作貴在落實,落實的關鍵在領導,重點靠督查;诖,我多次主持召開局黨組織會議,研究制定《全市國稅工作年度綜合考核辦法》,成立了專門的考核工作領導小組,由我親自任組長,并將考核結果作為年終評比表彰、實施獎懲的主要依據。同時,局黨組一班人明確分工,每人包一個片,負責督導1至2個縣(市)局各項工作的開展。由于督導有力,考核到位,全年各項工作目標都順利實現。國稅收入質量穩步提升,稅收信息化建設整體提速,"三位一體"改革穩妥到位,稅收秩序明顯好轉,精神文明建設碩果累累,全市國稅系統建成"省級文明系統",市局先后被省人事廳、省國稅局評為"全省國稅系統先進集體",被國家人事部、國家稅務總局評為"全國稅務系統先進集體"。

      凝心聚力,團結協作

      團結是一個領導班子戰斗力的源泉。一年來,我堅持發揮班子成員的集體智慧,完成各項工作任務。主要做到了三點:

      堅持"三個帶頭'二凝聚一班人的智慧。一是帶頭堅持執行民主集中制,對重大工作部署和人事、基建經費和收入計劃分配等重大問題,一律經過黨組集體討論,民主決策,不搞"一言堂"。二是帶頭履行職責。我把主要精力放在"出思路、用干部"上,抓主要工作,抓大事,抓熱點、難點、焦點問題的解決。三是帶頭堅持民主生活會制度,定期召開黨組民主生活會,開展批評與自我批評,正確對待白己,正確對待他人,正確對待不同意見,正確對待工作失誤,從而充分調動了一班人的積極性。

      堅持"三講",集中一班人的力量。一是講政治。以黨的事業和人民的利益為重,用宏偉的目標激勵班子成員,用崇高的事業感召班子成員,使大家心往一處想,勁朝一處使,團結一心,共同奮斗。二是講民主。摒棄"家長"觀念,正確處理好集體領導與個人負責的關系,把個人置身于集體領導之下,對班子中的不同意見,聽得進,分得清。三是講團結。即帶頭做到互相支持不爭權,互相信任不猜疑,互相尊重不刁難,互相諒解不賭氣,互相關心不冷淡,互相補臺不拆臺,互相配合不推誘,互相通氣不閉塞,互相批評不忌恨,互相監督不護短。

      堅持"三放",形成一班人的合力。即對班子成員做到放心、放手、放正。"放心",就是同副職之間坦誠相見,以誠相待,互相尊重,互相信任,互相包容,互相支持。"放手",給了副職多大的責任,就給副職多大的權力,做到責權統一。對副職科學分工、優化組合、合理授權,使大家人事相宜,優勢互補。對副職職責范圍內的事,盡量多了解、多引導,少批評、少干預。"放正"就是把副職擺在應擺的位置上,真正做到揚其所長,避其所短,使之在其位、謀其政,從而既發揮成員個體作用,又發揮班子整體效能。

      牢記宗旨,勤政廉政

      我始終牢記宗旨,勤政廉政,以自身的人格力量來樹立領導威信,實現工作目標。

      嚴于律己,以德為本。我對上堅決維護上級的權威,確保政令暢通,令行禁止,把上級的各項工作部署落到實處;對下牢記為人民服務的宗旨,密切同干部職工的關系,為基層服務,為干部職工多辦實事;對自己從嚴要求,自覺加強黨性鍛煉,大公無私,光明磊落,堂堂正正做人,踏踏實實做事,清清白白做宮。

      身體力行,以勤立業。首先抓全盤運籌。每月的工作通過局長辦公會、局務會議定,做到每月干幾件事,主要抓什么,次要抓什么,兼顧抓什么,都一清二楚。事項確定后,就一門心思按進度抓檢查,落實不夠的重點督辦。其次抓分工負責,堅持實行集體領導下的分工分級負責制,發揮班子成員和各級干部的積極性和創造性,使自己從繁瑣事務中解脫出來,把主要精力放在想大事、抓大事上。其三,實行"←字工作法",工作到一線去指揮,任務到一線去落實,問題到一線去解決,經驗到一線去總結。形成了"從一抓起"的良好作風。

      廉潔自律,以廉生威。一年來,我自覺嚴格按照《黨章》、《廉政準則》來規范自己的言行,要求別人做的自己帶頭做到,禁止別人做到的自已堅決不做,事事處處做到自重、自省、自警、自勵,以自已的一言一行去感召人、帶動人,發揮"一班之長"的表率作用。如機構改革有關人事任免問題,市局面向社會招聘計算機技術人員和從基層選調年輕干部等重大事項,我都是交局黨組會集體研究,民主決策,并將結果在全系統公開、公、示,實行"陽光下操作",群眾普遍反響良好。

      總結一年來我個人的學習、思想、工作、帶隊、廉政情況,我深感在一些方面還需要繼續努力,主要是個人創新意識還有待進一步增強,領導決策水平還有待進一步提高,抓黨組中心組的學習還有待進一步加強,抓機關管理制度的執行還有待進一步嚴格。

      新的一年里,我要著重抓好政治學習,提高政治理論水平和領導決策水平:突出抓好班子建設,提高班子的整體戰斗力;突出抓好機關建設,整頓機關作風,樹立良好形象,確保圓滿完成全年各項工作任務,為推進全市國稅事業發展,促進全市經濟建設和社會進步再作新貢獻。

    17. 2026局財務工作總結 篇十七

      在教科局黨組的領導下,全科人員團結協作,共同努力,順利的完成了年初確定的各項工作任務,現將計財科xx年的工作情況總結如下:

      一、財務工作

      1、審核匯總所有預算單位上一年度的經費決算;預算外資金決算。有關直屬單位的基本建設決算。并按時向有關部門上報了決算資料。

      2、組織部署各直屬單位清產核資工作。對各預算單位的固定資產進行了全面的清查盤點,經過一個多月的清理登記、匯總,基本上做到帳帳相符,帳物相符。為進一步加強固定資產管理,奠定了良好的基礎。

      3、對新歸屬的林業四校的財務狀況,后勤管理及經費需求情況進行了調研,向有關部門及有關領導提供了有關數據及資料,以保證林業四校的平穩過渡及學校正常工作的運轉。

      4、配合盟審計局對全盟普教經費的撥付,管理使用情況進行了專項審計。經過審計,計財科的財務工作得到了審計部門的充分肯定。

      5、抽調部分財會人員,參加了由盟財政局組織的對文體廣電局預算外資金的收入,管理支出情況的對口檢查。

      6、針對xx年我盟各項教育事業的經費需求,諸如:“義教工程”配套資金,逸夫贈款配套資金,直屬單位預算包干缺口資金,直屬單位各項維修費,購置費等。經積極協調,請示報告。到xx年末共爭取到盟本級各項一次性經費310萬元。

      二、計劃統計工作

      1、布置了xx年度全口經教育經費統計工作,并如期匯總,上報自治區教育廳。

      2、布置上報了xx年度全盟各級各類學校,基本建設情況年報。

      3、為掌握教育事業的統計新軟件的應用方法 櫓 ?3個旗市及部分企業的統計人員,參加了教育部組織的新統計軟件應用培訓班。組織召開了全盟教育系統xx年度至xx年度教育事業統計布置會、匯總會。11月初,利用新的統計方法,新的程序,完成了全盟教育事業的統計匯總工作,并如期參加了自治區組織的教育事業統計匯總會。

      4、全年共布置匯總上報了除財務統計及事業統計以外的統計報表20套,420頁,其中包括:

      ①教師工資發放情況統計

     、谥行W布局調整規劃

     、矍瀹a核資統計報表

     、芏诹x教工程規劃統計報表

      ⑤xx年至xx年排 危工程報表

     、薹龀秩丝谳^少民族發展規劃表

      5、完成了“十五”期間全盟中小學布局調整規劃并為布局調整工作的啟動,落實好布局調整規劃,組織召開了全盟中小學布局調整經驗交流現場會。

      三、基本建設工作

      1、全盟教辦系統共新建校舍111518平方米,完成投資10844萬元,其中:高中新建校舍34868平方米,完成投資3658萬元;初中新建校舍15566平方米,完成投資1423萬元,小學新建校舍30787平方米,完成投資2838萬元。

      2、直屬學校共計新建校舍45715平方米,完成投資4572萬元。在國家沒有投資的情況下,協助盟幼兒園、盟特教中心,建起了教學樓與食堂律動教室。這兩個項目的完成,從根本上改變了盟幼兒園的辦園條件,也使特教中心學生必不可少的餐廳與律動教室得到了解決,同時使這兩個辦學條件相對薄弱的直屬園校,躋身全區同類園校的先進行列變成可能。

      3、全盟xx年共建教職工住宅26075平方米,共計283戶,完成投資2314萬元。

      四、“義教工程”及“排危工程”工作.

      1、在阿榮旗組織召開了全盟各旗市計財股長會議,對全盟中小學布局調整規劃的制定,“二期義教工程”規劃的制定,排危工程規劃的制定,做了全面部署。

      2、協調盟行署建立了呼盟“二期義教工程”、“排危工程”組織機構,成立了領導小組及項目辦公室。

      3、完成了“一期義教工程”的總結工作,向自治區教育廳上報了“一期義教工程”的總決算。上報了盟及四個項目旗的三年工程完成情況的總結材料,參加全區“一期義教工程”的總評比。經自治區的評定,盟教科局及鄂倫春旗、莫旗、鄂溫克旗獲“義教工程”達標獎,阿榮旗獲“義教工程”先進獎,共獲獎金80萬元。

      4、接待并協助國家危改部際協調領導小組下派的專家組,完成了對我盟危險校舍現狀的調研工作。通過檢查,專家組對我盟上報的危房情況的真實性給予了肯定。

      5、完成了“二期義教工程”規劃的制定工作。并幾次到自治區教育廳,說明我盟制定規劃的依據,積極爭取“二期義教工程”資金額度。共爭取“二期義教工程”上級專項資金6090萬元。根據“二期義教工程”?铑~度,制定了“二期義教工程”實施的年度計劃。今年已啟動土建項目24個,計劃購置課桌椅4615套,購置圖書xx0冊,完成購買教學儀器金額22.4萬元。

      6、完成了“排危工程”規劃的制定工作,并會同城建、質檢部門對我盟中小學危險校舍重新作了鑒定,并把排危的相關資料如期上報教育廳,為爭取排危工程款提供了保證。經積極爭取和有效的工作,共爭取排危工程款1354萬元,確定項目27個,制定了排危工程年度計劃,今年共起動排危工程項目10個,已全部竣工的5個,新建校舍9360平方米,完成投資880萬元。

      7. 根據教育廳的要求,組織“二期義教工程”項目旗的計財股長和部分排危工程項目旗市的基建管理人員,參加了自治區組織的工程項目管理培訓。為“二期義教工程”及“排危工程”保質保量的完成,提供了保障。

      8. 10至11月份,我們對今年啟動的所有“義教工程”項目、排危工程項目、逸夫贈款項目、嘉誠贈款項目的建設進度、質量、配套資金的到位情況進行了檢查驗收,所有項目基本上達到了自治區項目辦的要求。

      五、其它工作

      1. 年初根據我盟牧區受災情況及時上報了牧區的雪災給教育帶來的損失情況。爭取逸夫救災捐款415萬港幣,李嘉誠救災捐款120萬港幣,確定建設項目24個,并及時審核上報了捐款項目的可研報告及項目建設建議書。24個項目全部獲國家教育部港澳臺辦的批準。除西旗一中和莫旗尼爾基二小明年六月竣工外,其余項目已全部竣工,新建校舍25260平方米,共計完成投資2151萬元。捐款的獲得超額完成了盟委考核辦給我局招商引資的任務。招商引資指標40萬元,超額完成495萬元。 2. 為爭取“項目”審核上報了五旗市校外青少年活動場所建設項目的可研報告

      上報了特殊教育學;窘ㄔO項目的可研報告,爭取中央特殊教育基建補助投資25萬元。

      上報了香港沈炳麟捐款所需的相關資料。

      上報了香港軒轅教育基金會捐贈所需的相關材料。

      上報了扶持人口較少民族教育的發展規劃,共計10個鄂溫克、鄂倫春、俄羅斯民族鄉的擬建教育項目的有關資料。

      上報了“優質高中”接受國家基建補助投資的可行性論證報告。并爭取中央建設優質高中的專項補助140萬元。

      3. 完成了我盟西部 開發助學工程特困生的推薦工作。

      4. 上報了第十二批逸夫贈款項目參加全國評選的所有資料。經過國家專家組評選,我盟第十二批逸夫贈款項目,扎蘭屯第三中學獲全國二等獎,得獎樽一個,獎金1.5萬元。

      存在的問題

      1. 教育專項經費不到位

      截止到xx年底全盟還有317萬元上級下達的專項補助沒有到位。

      2. 教育費附加被擠占。

      到xx年底有關旗市累計896萬元教育費附加沒有撥給教育。

      3. 教師工資拖欠情況仍很嚴重

      截止到11月底全盟(不含企業)仍拖欠教師工資4943.8萬元,加上往年拖欠的2243萬,共計拖欠教師工資7186.8萬元。

      20xx年計財科工作思路

      一、加強直屬單位的財務管理及后勤工作管理,積極為直屬學校的各項工作的正常運轉提供積極有效的服務。

      二、加強教育事業及教育經費的統計工作,完善新的統計方法,掌握新的統計程序,確保統計信息真實可靠,為領導決策,提供科學依據,利用計算機網絡,豐富各種信息的傳遞,為領導服務,為基層服務。

      三、為確立以縣為主的管理體制,加大經費投入力度,為努力提高“兩個比例”“三個增長”,做好相關的各項工作,如宣傳、調研、檢查、監督、督促等工作。搞好各項教育經費的需求測算,督促各旗市盡快建立“工資資金”專戶,確保教師工資的按時足額發放。

      四、全面啟動二期“義教工程”的土建項目及其它單項項目

      1. 努力落實盟旗兩級的配套資金。確保xx年度規劃任務的完成。

      2. 建立健全各項規章制度,加大檢查監督的力度,確保各項目的工程質量。

      3. 結合二期“義教工程”繼續進行農村牧區學校布局結構調整,努力提高資金的使用效益。

      五、制定監管制度并與相關部門協調,落實配套資金,保質保量完成xx年度排危工程項目。

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