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    銷售管理制度

    發布時間:2026-06-10

    銷售管理制度(精選16篇)

    1. 銷售管理制度 篇一

      1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排,不許遲到(以上午8:30為準,參照各組報前臺值班表),一個賽季內遲到一次罰款50元,二次罰款100元,三次黃牌警告并處罰500元;如果有事,必須向銷售組長和主管請假,并于當日上午9:00前通知前臺;無故曠工一次罰款150元,二次黃牌警告并處罰500元;罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日(每個工作日早上8:30到崗),對組長一周進行一次考核,如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到,不允許代簽,一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。

      2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理,提高工作效率,本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定:對于前臺要明確客戶來電來訪目的,有無置業顧問,只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶,由前臺按當日值班表分配,分配后無論何種情況不再重新分配,即使該客戶與其他銷售員b聯系過,該客戶仍歸新分配銷售員a所有,銷售員b在當日現場不得介入談判,如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元,如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定;所有市調客戶由策劃部負責接待。

      3、成交原則及撞單處理原則

      ⑴成交原則

      為了促進競爭,取消客戶確認制度,采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

      第一成交原則:無論誰先接觸客戶,以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人,享受全部業績和傭金。

      友好協商原則:銷售員發現撞單后,應事先進行友好協商,成交后按事先達成一致的意見分單,公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

      客戶選擇原則:多名業務名同時跟進一個客戶,客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人,并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監,至此其它銷售員不能再跟進,如客戶投訴,將給予銷售員黃牌。

      ⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭,具體處理原則如下:

      兩個銷售員共同跟進一個客戶,其中一個(假設為乙)為爭取客戶,暗示“可以拿到折扣”,如客戶直接投訴,將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元,如果銷售員投訴,將給予乙警告一次;

      甲深度接觸客戶,乙在不知情的情況下以高折扣成交,則業績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如甲在深度接觸客戶,乙在知情的情況下以高折扣成交,則傭金、業績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號,有效期為一個月。

      如客戶已經委托甲購買(通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行),但當時沒有客戶需求的房號,乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號(或引導客戶改變購買意象)成交,則業績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如前題同上,乙在知情的情況下推薦客戶其他房號(或誘導客戶改變購買意象)成交,則傭金、業績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

      無論在乙是否知情的情況下,客戶已在甲處正式成交。

    2. 銷售管理制度 篇二

      為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象,也為了規范銷售人員的工作行為,提高銷售工作的效率,特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

      一、銷售經理職責

      1、對銷售任務的完成情景負責;

      2、對回款率的完成情景負責;

      3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議;

      4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習;

      5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人,發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議;

      6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議;

      7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

      二、銷售部工作流程

      1、出差流程

      務必要提高出差的頻率與效率。

      1)銷售員在工作時間應堅守工作崗位,如出差,事前必須先提交《出差申請》,寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法,向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出,禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

      宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報(手機24小時不能關機);

      2)銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景,并理解銷售經理的指導,并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點;

      3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪,拜訪目的必須要具體、要明確,同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性,如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請;

      4)在拜訪與回訪結束后,必須及時將拜訪與回訪信息(要有突破性進展的信息)向銷售經理匯報,并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》,可采用電子版;

      5)銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

      2、報價與投標流程

      此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

      1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報,由銷售經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司高層請示);

      2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由技術部協助);

      3)技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持;

      4)采購部(生產部)對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認;

      5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司高層請示)確認后方可進行打印;

      6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。3、商務談判與簽訂合同流程

      銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作,堅持整潔的儀容儀表,以良好的精神狀態應對客戶。

      1)銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后,根據實際情景可進行商務談判;

      2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景(重大合同需向銷售總監請示);

      3)與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認(重大合同需向銷售總監請示);

      4)待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同(重大合同需向銷售總監請示);

      客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成:

      《客戶關系資料表》

      《客戶技術資料表》

      《營業執照》

      《稅務登記證》(國稅+地稅)

      《提成方案》

      《客戶信用評估表》

      《客戶費用(變更)申請單》

      5)正式《銷售合同》經銷售經理確認后,副本由銷售助理于當日保管存檔,正本由常務副總存檔;

      6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向銷售總監請示)確認后方可執行。

      4、發貨流程

      80%訂單要提前3天,20%訂單要提前2天。

      1)銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》;

      2)《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理;

      3)由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》;

      4)由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部;

      5)生產部按時生產出貨;

      6)將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

      5、回款流程

      平均回款天數不超過60天,年度末回款率要超過80%。

      1)銷售員催款;

      2)銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》;

      3)銷售部和財務部確認;

      4)反饋給客戶;

      5)客戶回款。

      6、開票流程

      1)銷售助理填寫開票申請單(無特殊情景的,銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請);

      2)銷售部審核;

      3)財務部開票(開票金額與合同金額不一致的,需由銷售經理或銷售總監出具具體說明,經常務副總書面同意后發票方可開出);

      4)交客戶簽收。

      7、售后服務流程

      認真做好客戶售后服務工作,提高客戶滿意度。

      1)接客戶售后服務申請(投訴),由銷售經理確認;

      2)銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部,《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔,以作為對相關職責人的考核依據;

      3)如有必要,技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通;

      4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監;

      8、退貨(換貨)流程

      要盡量避免退貨(換貨)現象的發生,力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上,如是客戶原因應由客戶承擔由于退

      貨(換貨)所造成的物流費用及相關損失,否則由公司相關職責人承擔。

      1)客戶提出申請,由銷售員報銷售經理確認;

      2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量;

      3)如需換貨的,由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部;

      4)生產部辦理退貨(換貨)手續后按時生產出貨。

      9、大磨流程

      要求大磨成功率達40%以上,成交率25%以上。

      1)如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核;

      2)如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核;

      3)填寫《大磨申請單》;

      4)經技術部主管及銷售經理(銷售總監)經過(簽字)后方可執行;

      5)收集大磨及正常試用(使用)的正常數據(填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處)。

      三、銷售部管理制度

      1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息,銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來;

      2、銷售員不能私自收取客戶貨款,若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意;

      3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元(大區經理如超過500元)用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示,否則職責自負;

      4、出差費用報銷時要供給消費場所的規范合法發票及聯系方式,否則要事先知會銷售經理,開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程,對于報銷中弄虛作假者,每發現一次,按弄虛作假金額的五倍進行處罰;

      5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境,提高工作效率,銷售人員上班時間不得睡覺,不得吃零食,不得高聲喧嘩,不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲,一經發現,每次罰款50元人;

      6、嚴守公司商業機密,不得利用公司(出差)名義及資源做與業務不相關的事(比如私自給自我或同行做銷售工作),否則一經發現,除辭退外,嚴重者還將嚴格追究其法律職責;7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意,并由銷售經理指導談判的過程;

      8、對于客戶提出的任何特殊費用(如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾;

      9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行,違反規定造成損失的,由職責人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者,每發現一次,按弄虛作假金額的十倍進行處罰,嚴重者將被辭退;

      10、正式《銷售合同》構成后,若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產;

      11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的,由銷售助理承擔職責,如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責;

      12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管;

      13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔;

      14、銷售助理應每周向財務部了解回款情景,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生;

      15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收;

      16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目(財務部出具格式《對賬單》),并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部;

      17、對于不能解決的售后服務重大問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售經理向銷售總監申請協調解決;

      18、銷售助理每半年,將本部門上半年的所有《銷售合同》原件(副件)及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊;

      19、銷售人員認真對工作進行記錄,必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表,報表必須如實詳細填寫,不得弄虛作假:《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

      備注:違反上述規章制度,視情節樂捐30—300元作為銷售部經費,如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

    3. 銷售管理制度 篇三

      為確保公司年度銷售計劃的順利落實,增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情,共同創造良好、健康、積極的工作氣氛,特做如下規定:

      1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個,傳真量或電子郵件標準為8份,尋找意向性客戶不少于4個;網絡營銷員工日信息發布量10個網站,電子郵件20個,信息收集30個。(附表3)

      2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責,在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查;

      3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容,整理出意向明確客戶,有需求客戶,潛在客戶,一般客戶,及時更新客戶數據庫。

      4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責,采取員工自報、主管監督抽查的方式。

      5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄,包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息,信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄,虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款;

      6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則,日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量,原則上要求在下班前完成;對未能當日完成工作量的員工,可延遲下班半小時完成;對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告,由部門主管審核予以通過;

      7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工,公司每月適當給予一定物質獎勵,并在月總結會上通報嘉獎;

      8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標,在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

      6、銷售客戶管理制度

      (一)總則

      第一條本公司為求增進經營效能,加強客戶服務的工作,迅速處理客戶投訴案件,維護公司信譽,特制定本制度。

      第二條本制度包括總則、服務作業程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。

      第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購,依本公司會計制度中“現金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。

      第四條客戶服務部為本公司商品售后的策劃與執行單位,對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

      第五條我們認為做服務實際上就是做培訓,做品牌實際上就是做誠信,做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。

      (二)服務作業程序

      第六條本公司售后服務的作業分為下列四項:

      1、(A);

      2、合同服務(B);

      3、免費服務(C);

      4、內務服務(D)。

      第七條客戶服務部于接到客戶之要求服務的電話或文件時,服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容,登記于“服務登記簿”上,并在該客戶資料袋內,將“服務憑證”抽出,送請部門經理派工。

      第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務,凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字,攜回交于“服務登記簿”登記服務內容,并將服務憑證歸檔。

      第九條凡屬,其費用較低者,應由服務人員當場向戶收費,將款交予財務部,憑以補寄發票,否則應以“服務憑證”為據,由財務部開具發票,以便另行前往收費。

      第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上,由部門經理核簽后,將“服務憑證”,送請客戶簽章,并將“服務憑證”歸檔。

      第十一條客戶服務部,應根據“服務登記簿”核對“服務憑證”后,將當天未派修工作,于次日送請部門經理優先派工。

      第十二條如屬異地客戶服務,服務人員應填具“異地服務申請單”,由部門經理核準后,方能外出服務,差旅費、補貼費等列入服務成本。

      第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作,負責宣傳品等的保管與發放。

      (三)客戶意見調查

      第十四條本公司為加強對客戶的服務,并培養服務人員樹立“顧客至上”的理念,定期和不定期進行客戶意見調查,所獲結果作為改進服務措施的依據。

      第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨,及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外,對客戶的.任何建議、抱怨,客戶服務部應特別加以重視,認真處理,以務實的態度、飽滿的熱情,建立客戶服務的良好信譽。

      第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿,以憑填寄客戶意見調查表。

      第十七條對服務人員的品評,分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項,每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級,以便客戶填寫。

      第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者,客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉,提前加以處理,并將處理情況函告該客戶;屬一般性質者,客戶服務部自行酌情處理,并應將處理結果,以書面或電話通知該客戶。

      第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項,服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯系,隨時予以催辦,并協助其解決困難問題。

      第二十條客戶服務部對抱怨的客戶,無論其情節小、責任在誰,均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。

      (四)客戶投訴管理

      第二十一條范圍。包括客訴表單編號原則,客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期應等項目。

      第二十二條處理程序。客訴處理作業流程,見附表1、

      第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為:

      1、非質量異常客戶投訴發生原因(指非產品本身的質量問題,如運輸、搬運等)。

      2、質量量異常客戶投訴發生原因。

      第二十四條處理部門及其職責。

      1、營銷部:

      (1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。

      (2)了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。

      (3)協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

      (4)迅速傳達處理結果。

      2、研發部:

      (1)綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

      (2)發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

      (3)客戶投訴質量的檢驗確認。

      3、客戶服務部:

      (1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期映。

      (2)客戶投訴內容的審核、調查、提報。

      (3)客戶投訴立案的聯系。

      (4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

      (5)客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。

      (6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

      (7)處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。

      第二十五條客戶映調查及處理:

      1、營銷部業務人員接到客戶映產品異常時,應即查明該異常(訂單編號、批號、交運日期、不良數量)和客戶要求,并即填具“客戶投訴處理表”,連同異常樣品簽注意見后送客戶服務部辦理。

      2、客戶投訴案件若需會同處理者,客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發部,會同相關人員共同前往處理。

      3、為及時了解客戶映異常內容及處理情況,由客戶服務部或有關人員調查處理后三天內提出報告呈分管副總經理批示。

      4、判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額,個人懲處種類呈主管副總經理批示后,依罰扣標準辦理。

      5、“客戶投訴處理表”會決后的結論,若客戶未能接受,客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一并呈報處理。

      6、營銷部不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶(不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶)。

      7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時,由客戶服務部會同有關單位共同處理。

      8、客戶投訴不成立時,銷售人員于接獲“客戶投訴處理表”時,應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時,再呈報“簽呈”給上級處理。

      第二十六條客訴案件處理期限

      1、“客戶投訴處理表”處理期限自售后服務部受理起六日內結案。

      2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。

      第二十七條客戶投訴金額核決權限

      第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣:

      1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件,凡經批示為行政處分者,經整理后送人力資源部提報“人事公布單”并公布。

      2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售后服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位,并開立“獎罰通知單”呈總經理核準后,執行罰扣。

      第二十九條產品退貨賬務處理:

      1、銷售部門于接到已結案的“客戶投訴處理表”后依核決的處理方式處理:

      (1)折扣、賠款:銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核簽及送客戶簽章后一份存營銷部,一份送財務部作賬。

      (2)退貨、重處理:即開立“產品退貨單”注明退貨原因,處理方式及退回依據后呈銷售副總經理核示后,除第一聯自存督促外,其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。

      2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中,經批示核定的退貨量與“產品退貨單”的實退量核對無誤后,即開立傳票辦理轉賬。

      3、倉儲部收到退貨,應依營銷部送來的“產品退貨單”核對無誤后,予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存,第三聯送財務部存,第四聯送銷售部存。

      (五)客戶服務準則

      第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品,我們都要客氣真誠地接待,力求使每一位客戶的問題都得到解答,要求都得到滿足。

      第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之后,我們要以最快的速度把產品送到他們手中,力求讓客戶在第一時間用上我們的產品并將之應用到實際工作中。

      第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮,我們要給客戶提供參考教程,讓客戶免費試用,然后盡可能詳細地介紹我們的產品,以便使客戶能真正了解我們的產品。

      第三十三條善始善終。客戶購買產品之后,我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題,只要客戶向我們咨詢或尋求解決方法,我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答復。即使客戶不購買產品,我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。

      第三十四條素養。客戶有什么異議,要耐心聽客戶傾訴,該我公司解決的問題馬上解決并尋求諒解,客戶對我們的誤解,要耐心解釋。無論在什么時間,由于什么原因,都不能與客戶針鋒相對,不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象,說話做事要有分寸有依據。

      (六)附則

      第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟件科技有限公司負責解釋。

    4. 銷售管理制度 篇四

      以下費用標準僅限于銷售分公司成立之初執行,待產品達到一定銷量后,股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核,控制總量,具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統一制定。

      1、費用預算、申請及撥入

      1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預算、申請表”,26日上報股份公司財務部,由股份公司財務部和銷售總監審核,總經理審批后執行。(“費用預算、申請表”格式附后)

      1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預算、申請表”,應依據上一月的費用實際列支情況分項目調整填列。

      1.3、編制“費用預算、申請表”應遵循收付實現制原則。下月可能上繳的增值稅應根據本月的銷售、開具發票情況等分析填列。

      1.4、編制“費用預算、申請表”,應根據下月的費用預算情況及本月的費用現金余額情況填列。其中,業務人員的工資費用為當月工資費用,即按照當月的銷售情況考核的工資。

      1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項,出納應當編制如下會計分錄:

      借:銀行存款---費用戶

      貸:內部往來---股份公司

      記賬憑證后附由各銷售公司財務經理審簽的銀行進賬單。

      2、費用審批列支

      2.1、對于預算內費用由各銷售分公司財務經理審核、公司經理審批后在相應項目內列支,列支時必須嚴格控制在預算相應項目金額內,一種項目節余不能列支其他超支項目。對于確實需要發生的`預算外費用必須專項報告至股份公司財務部審核,報股份公司總經理審批后執行。

      2.2、分公司總經理發生的費用由股份公司財務部和銷售總監審批。

      2.3、分公司財務經理的費用由股份公司財務部審批。

      3、差旅費管理

      3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執行,但開支標準按下列標準執行,超標準自己負擔:

      單位:元

      項目內容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助

      特區 省會 一般地區 特區及省會 一般地區 特區及省會 一般地區

      銷售分公司經理 160 140 100 5 5 5 5

      分公司財務經理 140 100 80 5 5 5 5

      業務員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5

      交通費用報銷一律按照以下標準執行。

      項目名稱 火 車 輪 船 飛 機

      銷售分公司經理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監批準

      分公司財務經理 硬臥 三等艙 無

      業務員及辦事員 硬臥 三等艙 無

      3.2業務員每人每月補助費用為600元,在工資中發放。業務員在銷售分公司所在地以外的地區出差,出差補助按以上標準執行,在出差費用中報銷列支。

      4、市內交通費管理

      業務員每人每月市內交通費限額300元,憑票據實報銷。

      5、辦公費

      辦公費用平均每人每月60元,包括公共辦公費(指固定電話費、復印紙等辦公費用),費用總額由財務部控制,超支部分由分公司總經理負責。

      6、業務招待費

      業務員在招待客人前必須提前申請,銷售公司總經理根據業務需要審批,但費用必須控制在預算內,發生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。

      7、通訊費管理制度

      1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買,公司不承擔費用;

      2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納,憑發票在限額內報銷,超限額部分由個人承擔;

      3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統一在通訊公司以公司名稱辦理。

      附:通訊費報銷及補貼標準

      報銷標準職位 移動通訊費報銷標準(元/月)

      分公司經理 500

      分公司財務經理 150

      銷售代表及業務員 300

      出納 100

      8、其他費用。

      除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。

      9、費用考核。

      股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干,總額控制,各銷售分公司的內部考核辦法由銷售部門另行制定。

    5. 銷售管理制度 篇五

      為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

      第一章 組織機構及職責

      第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。

      第二條公司財務部資金管理職責

      1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

      2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。

      3. 負責公司資金管理內部控制工作。

      4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。

      5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

      第二章 貨幣資金管理

      第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。

      第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:

      (一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。

      (二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。

      (三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。

      (四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

      (五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。

      第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的.余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

      第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

      第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。

      第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。

      第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。

      第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

      (一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

      (二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。

      (三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

      第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。

      第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。

      經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理

      會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程

      第十三條資金支付關鍵控制點

      1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。

      2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

      3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。

      第三章 銀行賬戶管理

      第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

      (一)公司應遵照《陜西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

      (二)公司賬戶管理流程如下:

      1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

      2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。

      3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

      4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。

      5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

      6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。

      第四章 網上銀行支付管理

      第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。

      (一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。

      (二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

      (三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。

      第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同

      分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。

      第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

      第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。

      第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

      第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

      第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

      第五章 大額資金支付管理

      第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

      第二十三條大額資金支出的管理項目。

      1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

      2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

      3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

      4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

      支付大額資金具體使用流程:

      經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

      第六章 附則

      第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

    6. 銷售管理制度 篇六

      第一章總則

      第一條為規范部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。

      第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統。

      第二章、銷售計劃的編制

      第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃為基礎。

      第四條銷售計劃的內容

      簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:

      (一)商品計劃(制作什么產品)

      (二)渠道計劃(透過何種渠道)

      (三)成本計劃(用多少錢)

      (四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)

      (五)銷售總額計劃(銷售到哪里比重如何)

      (六)促銷計劃(如何銷售)

      第五條年度銷售總額計劃的編制

      參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結合項目工程進度、銷售結點進行編制。

      第六條月度銷售額計劃的編制

      根據項目工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。

      第七條銷售費用計劃的編制

      根據年度、月度銷售計劃,結合銷售推廣進度,確定本年度、月度的'銷售費用。

      第八條促銷計劃的編制

      (一)與銷售方法相關的促銷計劃

      1、pop(銷售點展示)

      2、銷售贈品及獎金的支付

      3、招待促銷會

      4、掌握節日人口聚集處促銷

      5、折扣優惠促銷

      (二)與銷售人員相關的促銷計劃

      1、業績獎賞

      2、行動管理及教育強化

      3、銷售競賽

      4、團隊合作的銷售

      (三)廣告宣傳等促銷計劃著眼點

      1、pop(銷售點展示)

      2、宣傳單隨報夾入

      3、戶外廣告

      4、目錄、海報宣傳

      5、報紙、雜志廣告

      6、電視、電臺廣告

      7、其他廣告

      第三章附則

      第九條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。

      第十條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。

    7. 銷售管理制度 篇七

      (一)營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:

      1、透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場

      2、觀察對方進貨及銷售的意愿。

      3、利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。

      4、針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。

      5、檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。

      (二)營業科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。

      (三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經理的認可后才能執行。

      (四)交易的開始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,并向部長提出報告。

      (五)對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。

      (六)不論老客戶或新交易或預估的`交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。

      (七)對于同業者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正制造技術及營業方面的缺陷。

      (八)營業科應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,并傳給各相關人員參考。

      1、從經濟新聞上做剪報整理。

      2、參考經濟雜志及其調查記錄。

      3、將業界的訊息記錄下來。

      (九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來經常做修正:

      1、資產、負債及損益。

      2、產品的種類、人員、設備、能力。

      3、銷售狀況及需求者狀況。

      4、應收帳款回收的實績、信用狀況。

      5、與過去客戶的關系。

      6、電話、往來銀行、代表者、負責人員。

      7、公司內容的訂單發出手續、過程。

      8、付款的手續、過程。

      9、在業界的地位。

      10、組織、工資。

      (十)與老客戶應經常保持密切的聯系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

    8. 銷售管理制度 篇八

      地產公司銷售管理部經理的崗位職責

      1、根據企業發展戰略規劃樓盤銷售工作,制定年度及個項目的銷售計劃;

      2、根據各項目的銷售計劃組建售樓處(售樓中心),并組織開展各項目銷售工作;

      3、根據公司的相關規定及銷售工作需要制定銷售管理制度,報批后貫徹實施;

      4、組織公司各項目的銷售、招商工作,分解銷售計劃并檢查計劃執行情況;

      5、定期檢查各項目銷售報表,發現問題及時更正解決;

      6、做好項目的`銷售控制,及時召開銷售會議,保證及時回款;

      7、負責與房管、工商等部門建立良好的關系,保證銷售工作的正常進行;

      8、負責客戶服務管理,及時處理投訴和退房等問題,保證企業利益;

      9、了解項目所在地的社會文化與消費人群的喜好,建立市場研發及客戶檔案;

      10、組織開展銷售動態分析工作,分析項目的市場、廣告和客戶等信息,為決策提供依據;

      11、總結項目銷售經驗,為新項目的營銷策劃提供建議;

      12、負責本部門各級銷售人員的培訓、考核及員工隊伍建設等工作;

      13、負責本部門的日常行政事務管理和行政費用控制等工作;

      14、完成公司領導、營銷總監臨時交辦的其他工作。

    9. 銷售管理制度 篇九

      一、總則

      第一條目的為規范公司電話銷售管理工作,保證電話銷售服務質量,特制定本制度。

      第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

      第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。

      二、電話銷售服務規范第四條服務意識

      1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱,詢問客戶的具體需求,做到聲音清晰,吐字正確,要有個人言行代表公司形象的意識。

      2、與顧客溝通期間應保持良好的心情,主動挖掘顧客需求,耐心詳細的向顧客解答疑惑,從心樹立為顧客服務的意識。

      第四條聲音要求

      1、聲音要溫雅有禮,以懇切、禮貌的話語表達,使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

      2、聲音的大小應注意保持平衡,以免聽不清楚或過大造成誤會。

      第五條時間要求

      1、工作時間內聯系客戶,并注意打電話的時間段,應盡量避開客戶用餐及午休時間。

      2、聽到電話鈴響,最好在三聲內接聽,以免讓客戶久等,產生不滿情緒。

      3、電話鈴響五聲后才接聽,應先向客戶道歉,解除客戶的情緒問題,然后盡快進入主題。

      4、通話長度應控制好,時間不宜過長,只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話,不要過于閑聊偏離了主題。

      第六條語義要求

      1、首先應該自報單位、部門、姓名,說明來意,確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。

      2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述,確保客戶充分理解你所表達的內容。

      3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品,應以相關方案引導需求為主。

      第七條記錄要求

      1、進入接線狀態,一手拿話筒,一手拿筆和筆記本,認真清楚記錄通話內容和客戶情況,要求簡潔和完整。

      2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

      3、有意向和沒意向的客戶分類清楚,以便以后跟進。

      三、電話銷售過程控制第九條電話銷售準備工作

      1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

      2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料,和媒體產品的相關文案資料。

      第八條電話銷售溝通技巧

      1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己,不可以進行強勢的推銷行為。

      2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過,來消除電話障礙。

      3、與正式客戶相關部門聯系上,進入實質階段,并從消費者角度介紹公司媒體產品,及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂,避免過多使用術語造成溝通障礙。

      4、與客戶溝通過程中,不得生硬打斷客戶,應先了解清楚客戶需求,并做好記錄,以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。

      5、對于溝通中出現的異議,銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題,將異議轉換為機會,不可消極應對。

      第九條電話銷售總結工作

      1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況,并統計好數據,定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。

      2、有意向客戶需定時跟進,并反饋給部門主管。

      四、電話銷售人員考核

      第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。

      第十一條考核指標電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧,能夠很好地與客戶電話溝通,善于發掘潛在需求客戶。

      五、附則

      第十二條本制度由行政部負責起草和修訂

      第十三條本制度經公司總經理審批后實施。

    10. 銷售管理制度 篇十

      一、經營定位

      1.優越的地理位置

      華庭住宅小區位于XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規整,交通便利,可以說是市商業圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。

      2.銷售的商業化定位

      針對華庭住宅小區自身的物業特點,及其所在的地理位置周邊的環境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業性寫字樓、大中企業辦公,及與金融密切相關的商業型辦公,如銀行、保險、證券等。

      3.選好進駐商家,將名物業加名店的優勢發揮出來,以進一步做好銷售、招商。

      二、銷售的整體策劃

      根據市華庭住宅小區小區建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業管理,我公司接到中標通知書后,按照標書上的承諾立即組建物業管理處。與此同時,配合業主或接受業主的委托,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業戶現場勘察、銷售實施及完成業戶入伙等工作。

      1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點

      物業管理處在對市華庭住宅小區小區進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業管理處經理擔任,組員由具有銷售經驗的人員、工程技術人員和管理員組成。

      辦公地點應設立在小區的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業戶。

      2.銷售策劃階段

      銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法并報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業戶手冊》等一系列準備工作。

      2.1 建立售租房屋清冊

      在征得業主同意后,可與業主一起或接受業主的委托,清點租賃房屋的套數,劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和面積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點后,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內已安裝的裝飾、裝修家具、衛生潔具等,作為對向出租的基本資料。

      2.2 確定銷售房屋的等級和價格

      將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般采取定價的辦法。房屋單價根據物價局的規定,經市工商行政主管部門審批后確定價格。

      2.3 制定銷售辦法并報上級主管部門審批

      銷售活動,本著公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位注冊所在地、按租賃時間的長短和報名先后優先的原則。

      3.完成宣傳策劃

      本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立華庭住宅小區的社會形象,展示華庭住宅小區的實力。

      按區域對不同的辦公物業進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜志、戶外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區的功能及其一流的物業管理,擴大影響,吸引業戶。

      3.1與電視臺聯系,制作形象宣傳片

      電視臺播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。

      3.2與報紙、雜志社聯系,刊登廣告。

      3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區的良好環境。

      3.4在市內主要報紙上刊登銷售廣告。

      3.5在小區現場舉辦新聞發布會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他采訪活動,宣傳小區對外租賃的優惠政策及安全保證措施。

      3.6利用網站,發布消息及具體的銷售辦法。

      3.7 市區主要公交車站設置燈箱廣告。

      3.8在相關銀行所在的營業網站掛上巨幅廣告。

      3.9在小區現場掛出巨幅宣傳廣告。

      3.10印制宣傳廣告單。經業主同意和有關部門批準后,派物業公司的管理員到指定的地方發放。

      4.完成《業戶手冊》

      內容包括:

      4.1物業概況;

      4.2物業管理公司簡介;

      4.3物業管理公司性質和簡介。包括:物業管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯系方式;

      4.4物業管理公司的責任。其中包括:管理服務范圍,免費服務,有償服務等;

      4.5業戶責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;

      4.6防火須知;

      4.7防風、沙塵、防震;

      4.8安全防范;

      4.9喬遷及辦公家具搬運規定;

      4.10停車須知;

      4.11小區的出入管理規定;

      4.12房屋用途限制;

      4.13電梯使用須知;

      4.14噪音騷擾規定;

      4.15業戶的裝飾裝修規定;

      4.16園藝綠化介紹及管理規定;

      4.17環境衛生管理辦法;

      4.18高空拋物的違害;

      4.19小區機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規定;

      4.20張貼告示海報的有關規定;

      4.21投拆和建議;

      4.22晾曬衣服等有關規定;

      4.23突發事件的自救辦法及聯系方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;

      4.24違約責任及違約解決的主要途徑。

      三、銷售宣傳階段

      根據《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。

      1.接待業戶現場勘察和咨詢

      物業管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和咨詢的業戶,耐心細致地回答業戶提出的每一個問題,應用調研掌握的詳實情況,真誠為業戶出謀獻策,提供參考意見。同時也為市華庭住宅小區小區樹立良好的公眾形象。

      2.接待業戶現場勘察

      對于來到現場的有意向的業戶,物業公司有專人負責接待。

      (1)察看來訪人員的身份證或有效證件;

      (2)登記來訪人員的姓名、單位及聯系方式;

      (3)安排保安人員帶到現場勘察;

      (4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;

      (5)記錄來訪人員的意

      見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。

      3.電話咨詢

      安排專門接聽電話,并做好記錄。對于電話咨詢的業戶,因其沒來現場實地考察,或者打來電話后再來現場,更應耐心、細致、周到地做好咨詢服務。

      4.建立意向業戶登記冊

      由接待人員即物業公司的管理員建立意向業戶登記冊,詳細雨記錄各種信息。

      四、銷售實施階段

      1. 確定業戶名單

      根據《銷售辦法》上規定的原則,確定業戶名單,并及時通知業戶。在確定業戶名單時,應由業主參加,并對外公布,以使體現公平、公正、公開的原則。

      2.簽定業戶銷售(租賃)合同

      根據建設部頒發的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。

      3.辦理相關手續

      在簽定合同后,積極地主動幫助業戶辦理經營和入住的相關手續。

      (1)交納押金;

      (2)簽定《業戶公約》;

      (3)業戶驗收房屋;

      (4)交付鑰匙;

      (5)將《業戶手冊》交給業戶;

      (6)發出業戶《遷入通知單》,幫助業戶辦理入住后辦公(開業)所需的事項。

      五、完成業戶入伙階段

      1.做出入伙方案。主要包括:

      (1)做出明顯的指引標識;

      (2)入伙車輛的引導工作;

      (3)保安的安全保衛工作;

      (4)入伙期的日常保清工作;

      (5)辦公家具的包裝物及雜物的及時收拾工作;

      (6)協助物品的搬運及擺放工作;

      (7)小區區內搬運小車及搬運工具的配備準備工作;

      (8)水電工的供水、供電的保障工作;

      (9)歡迎入伙的準備工作;

      (10)確定入伙時間。

      2.每個房間的通電、通水檢查和最后一次清潔開荒

      在入伙的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入伙后水電暢通。

      在入伙的前一個星期,在水電維修人員檢查后的房間,進行最后一次的清潔開荒,然后關閉門窗,鎖好房門。

      3.掛彩旗等迎接準備工作

      在入伙的前二天,我們根據事先的準備安排,做好入伙歡迎工作。

      (1)在小區現場的主要出入口掛職出橫幅標語;

      (2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;

      (3)在小區的四周設立彩旗;

      (4)在建筑物的周圍懸掛氣球等。

      4.現場的保障及配合

      按照《入伙方案》中的相關內容,入伙的當天和入伙階段,切實做好現場的保障和配合工作,以使業戶方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。

      六、空房管理辦法

      1、管理要求

      1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態情況記錄在案。

      2、空關房日常管理

      2.1每月一次巡查空關房內各部位設備、設施和上下水管道,發現問題及時修復。

      2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內干凈。

      2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內墻面霉變。

      2.4空關房巡視中發現問題一般情況三天內予以解決,特殊情況安排計劃整改。

      2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發商審批。

      3、空關房屋管理收費

    11. 銷售管理制度 篇十一

      一、目的

      為適應企業發展要求,充分發揮薪酬的激勵作用,進一步拓展員工職業上升通道,建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系,根據集團公司現狀,特制定本規定。

      二、制定原則

      本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

      1、公平:是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇;同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同,對職級薪級進行動態調整,可上可下同時享受或承擔不同的工資差異;

      2、競爭:使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

      3、激勵:是指制定具有上升和下降的動態管理,對相同職級的薪酬實行區域管理,充分調動員工的積極性和責任心。

      4、經濟:在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下,合理制定薪酬,使員工與企業能夠利益共享。

      5、合法:方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

      三、部門管理機構

      主任:總經理

      部門成員:銷售經理、銷售主管、銷售業代

      四、崗位職級劃分

      1、崗位分為個四層級分別為:(a):銷售經理;(b):銷售主管;(c):銷售業代;(d):長期導購員;

      具體崗位與職級對應見下表:

      職級崗位對應表

      序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金(業績提成)+綜合補貼+個人相關扣款(保險金、住房公積金)+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構:(注:★此標暫不予以支付的薪酬)

      薪酬結構

      基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之后并經轉正合格方可享受如下薪酬結構:(注:★此標暫不予以支付的薪酬)

      薪酬結構

      基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

      1、基本工資:是薪酬的基本組成部分,根據相應的職級和職位予以核定,正常出勤即可享受,無出勤不享受。

      2、崗位工資:是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作,給予崗位工資享受。

      3、績效獎金:績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時,公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

      4、全勤獎金:是指所有銷售人員每天必須在9:00前打卡,超過10分鐘內扣10元/次,超過10分鐘的扣20元/次,超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理,累計超過三次無故曠工的按自動離職處理,有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

      5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8:00-22:00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態,如發現3次/月不能正常傳呼者,將扣除當月全勤獎金。

      6、綜合補貼:包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

      7、個人相關扣款:扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

      8、獎金:獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵,包括年終獎(按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

      9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定,不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規章制度,將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定,不予事先告知而單方面決定解除勞動合同,并不予以任何經濟補償。

      五、試用期薪酬

      1、試用期間的工資為(基本工資+全勤獎金)的100%。

      2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的,不享受其期間的全勤獎金。

      3、試用期合格并轉正的員工,正常享受績效獎金。

      六、薪酬的支付

      1、薪酬支付時間計算

      a、執行月薪制的員工,日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

      b、薪酬支付時間:當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期,提前至休息日的前一個工作日發放。

      2、下列各款項須直接從薪酬中扣除:

      a、員工工資個人所得稅;

      b、應由員工個人繳納的社會保險費用;

      c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項;

      d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項(如罰款);

      e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

      七、社會保障及住房公積金

      1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

      績效考核管理規定

      一、目的

      強調以業績為導向,按勞分配為原則,以銷售業績和能力拉升收入水平,充分調動銷售積極性,創造更大的業績。

      二、適用范圍

      本制度適用于所有列入計算提成的產品,不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

      三、銷售任務

      銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

      銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的50%計算任務額。

      四、績效提成制度:

      1、提成結算方式:分為兩項,第一項以每月銷售業績達成考核當月結算,第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格并轉正的銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

      2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

      3、提成計算辦法:

      銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

      凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

      4、銷售績效提成比率:

      提成等級

      銷售任務完成比例(銷售業務員)銷售提成百分比(銷售經理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%~100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率:提成等級銷售任務完成比例(銷售業務員)貨款回款提成百分比(銷售經理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%~100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

      五、激勵制度

      為活躍業務員的競爭氛圍,特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性,創造沖鋒陷陣式的戰斗力,特設四種銷售激勵方法:

      1、周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予x元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一);

      2、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予x元獎勵;

      3、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予x元獎勵;

      4、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予x元獎勵;

      5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;

      6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

      7、各種獎勵中,若發現虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。

      本制度最終解釋權歸公司所有。

      市場策略

      一、計劃概要:

      產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、后階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事,往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

      1、為前階段開發導入期為3個月,通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城),預計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專柜、力爭銷售額達到60萬元,以20%的純利潤來計算,利潤收支大約平衡,市場營銷費用約為10萬元。

      2、為后階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期,力爭年銷售額突破1200萬元,市場營銷費用為100萬元。

      3、開發導入費用分解:條碼費用、入場費用、對私費用、

      a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算,目前一般為30--100元/個。

      b、入場費用是指入場合同費,一般采購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、周年店慶,每個節日大多為300--800元。

      c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。

      (以上數據只是起參考作用,具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略)

      二、目標市場:

      全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭,特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

      三、價格定位:

      其產品定位決定了他的價格定位,但是要做到使產品更具有市場競爭力,價格應稍低于競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價,只是個別區域或時間促銷除外(但是也應該在公司銷售部的同意下進行)、具體價格還要根據具體市場情況而定。

      四、服務:

      對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

      五、廣告:

      前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色,突出企業和產品形象場外活動。

      六、行動方案:

      1、人員配置(暫列4人):銷售經理:1人;銷售業務員3人。

      2、銷售部工作總流程:

      人員配置-崗前培訓-工作計劃和分配-市場調查-開發市場-產品銷售信息反饋-售后服務跟進-貨款結算-市場分析。

      七、區域劃分:

      全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

      八、結束語:

      國內的紅酒市場前景廣闊,如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞,更多的還在于營銷計劃的執行力度并要根據市場的情況及時做出相應的調整,以達到市場營銷的最優化。當然,還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間,策略與做事之間,做企業和做經營之間,差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天,只要我們能對市場做出科學的判斷,然后制定出確實可行的營銷戰略,并要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發,處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么,市場的春天就已經離我們不遠了。

    12. 銷售管理制度 篇十二

      第一章 總則

      第一條為了保證石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')職工在施工生產過程中安全開展工作,預防、控制、和消除職業危害,保護職工生命安全和身體健康,促進施工生產發展,特制定本制度。

      第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。

      第二章 管理

      第三條職業病的分類和目錄由國務院衛生行政部門會同國務院勞動保障行政部門規定、調整并公布。公司要依據國家業病防治法有關規定和各種作業危害程度分級和限制,制定職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準。

      第四條公司在生產經營過程中凡涉及職業危害的場所和工作地點的必須結合本制度制定具體的操作規程。

      第五條公司護要針對職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準制定相應的工藝技術、設備設施、個體防護等措施,將職業危害降低到標準以內,力爭消除。

      第六條對長時間在職業危害環境中各自的職工應定期進行身體檢查。

      第三章 附則

      第七條本制度自發布之日起執行。

    13. 銷售管理制度 篇十三

      地產代理公司銷售現場員工離職管理制度

      一、離職方式:

      (一)辭職:

      1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批準后方可正式辦理離職手續。

      2、辭職申請時間:

      (1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;

      (2)試用期兩周后:提前三天提出申請;

      (3)試用期結束后:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。

      3、辭職程序:

      (1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理,部門經理批準后交銷管部經理。

      (2)銷管部經理批準后報人事部經理核準后,即可辦理離職手續。

      (3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷管部經理審批后交人事部經理核準。

      (4)經主管副總或總經理批準后方可辦理離職手續。

      (二)辭退:

      1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。

      2、辭退程序:

      (1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,二日內報銷管部經理審核后,交行政部經理批準方可開始辦理離職程序。

      (2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批準后方可開始辦理離職程序。

      二、離職具體程序

      1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批準或經公司決定被開除的員工,由人事部負責通知現場銷售經理及客服,由客服負責現場員工離職手續的辦理。

      2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人,并告知員工如何辦理。

      3.客服負責統計此離職業務員簽署全部合同應提取的傭金,并填寫《離職業務員傭金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認后上報到銷售管理部。

      4.首先,員工將分內的工作列詳細的清單,并與部門指定的接收人進行交接,雙方在《工作交接單》上簽字確認。

      5.其次,員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。

      6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。

      7.部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上簽字,交銷管部經理核準。

      8.核準后報人事部經理批準(若主管以上及員工離職,需報主管付總最后批準),離職程序完成,員工可正式離職。

      9.人事部接到被批準的《員工離職確認單》后,將原件存入離職員工檔案,復印件交財務部做為計發離職員工工資的`依據。

      10.員工正式離開工作崗位后,由人事部負責在公司范圍內作離職通告。

      三、薪金結算:

      1、離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間,即上月工資由財務部于本月10日發放,本月工資于下月10日發放。

      2、員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。

      四、注意事項:

      1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤后,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。

      2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉,并在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。

      3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事、刑事責任并予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償。

      4、離職員工必須遵守勞動合同及公司《員工手冊》規定的保密義務。

      五、交接重點:

      (1)現正跟進的工作。

      (2)領用物品及負責項目的應收款項等。

      (3)部門資料(包括電腦文檔、復印件等)

    14. 銷售管理制度 篇十四

      第一章 總則

      第1條 本制度是依據國家法律法規并結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。

      第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。

      第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員(不含董事長、總經理),普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。

      第4條 公司設立薪酬考核委員會,負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發放等方面的評定、審議。

      第5條 本制度適用于公司編制內的所有工作人員(不含董事長、總經理)。

      第二章 薪酬方式與適用范圍

      第6條 公司的薪酬方式分為四種:月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。

      第7條 月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管理采取月薪制,根據工作人員的服務質量按月考核發放。

      第8條 年薪制適用于各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員,其工資包括三部分:月工資、半年考核工資、年度考核工資,其工資比例為4:2:4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。

      第9條 談判工資制適用于公司引進的科技及高層管理人才,根據具體情況由人力資源部核定,報總經理審批。

      第10條 績效工資制適用于實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。

      第三章 績效工資制結構和內容

      第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況,確定工作人員的工資級別。

      第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和,根據各崗位的實際情況,確定二者的比例。

      副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6:4;

      部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7:3;

      普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9:1;

      第13條 業績工資:

      業績工資=個人標準業績工資*績效考核系數(見下表)。

      部門經理級(含)以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。

      第14條 工作人員的工齡工資。

      本企業工齡工資計算標準:工作人員加入新公司簽訂合同后滿一年開始計算本企業工齡工資,每人10元/月,之后本企業工齡每增加一年,工齡工資增加10元,增加到150元/月為止,以后不再增加。

      第15條 工作人員病事假全年累計超過15天,福利假累計超過30天(國家法定節假日及公司年假除外)或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的,年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。

      第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金,離職時間以公司人力資源部批準認可的離職時間為準。

      第四章 績效工資制工資級別

      第17條 工作人員轉正定崗后確定崗位工資級別,各個崗位的工資級別有一定的浮動范圍,總經理確定部門經理以上崗位的級別,人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別,報總經理審批。

      第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

      第19條 工資等級劃分為三個層次,分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。

      第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級,副總經理層可在五級內晉升或降級。

      第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級,不同經理的級別不同,可在自己相應的調整范圍內晉升或降級。

      第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級,其中每一級又分若干檔次,共28個檔。

      第23條 工作人員崗位發生調整后,其崗位級別作相應調整。

      第五章 試用期薪酬

      第24條 公司工作人員試用期一般為三個月,特殊情況下最多可以延長到六個月。

      第25條 工作人員入職后按月領取約定的試用期工資。

      第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。

      第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

      第六章 薪酬組織與發放

      第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理,副主席為行政副總和財務副總,人力資源部經理為執行副主席。

      第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向,行政副總負責提出激勵目標,財務副總負責提出薪酬成本目標,人力資源部經理負責提供具體方案并在每年年度績效考評結束后組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。

      第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案,報總經理審批后送達財務部執行。

      第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案,報總經理審批后,送達財務部執行。

      第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日,月度績效工資發放時間為下一個月5日,季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。

      第33條 工作人員的超額任務獎金,根據考核情況,按季度或年度發放。

      第七章 附則

      第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關系、工資標準及其獎懲方案。

      第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分,由人力資源部負責解釋。

      第36條 公司實行工資保密制度,個人不得透露本人工資給他人,也得向他人詢問,相互之間不得討論,否則將視情節給予處罰。

      第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。

    15. 銷售管理制度 篇十五

      □ 總則

      本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準,其目的在于使業務得以圓滿進行,銷售管理制度典范(A)。

      □ 營業計劃

      (一)每年擇期舉行不定期的業務會計,并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。

      其內容包括:

      1.制品種類、項目;

      2.價位;

      3.選擇、決定接受訂貨的公司;

      4.交貨日期及付款日期;

      5.契約款品。

      (二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:

      1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

      2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

      (三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:

      1) 停止多種類少數量的營業方針,并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

      2) 2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

      3)所接受的訂貨數量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

      (四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

      (五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:

      1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

      2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

      (六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:

      1)到期必須確實交貨。

      2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規定有計劃性的生產。

      (七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續下去。

      □ 營業機構與業務分擔

      (一)營業內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。

      1.內務:

      (1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。

      (2)記錄、計算銷售額及收入款項。

      (3)處理收入款項。

      (4)統計及制作營業日報。

      (5)制作及寄送收款通知書。

      (6)印制、寄送收據。

      (7)發貨包裝及監督。

      (8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

      (9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料,管理制度《銷售管理制度典范(A)》。

      (10)制作收發文書。

      (11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。

      (12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

      (13)接待方面的事務。

      2.外務:

      (1)探尋及決定下批訂單的公司。

      (2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

      (3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

      (4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

      (5)回復客戶的通知及詢問。

      (6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

      (7)開拓、介紹客戶。

      (8)客戶的訪問、接待及交際。

      (9)同業間的動向調查。

      (10)新產品的研究、調查。

      (11)制作客戶的問候函。

      (12)請款、收款業務。

      (二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

      (三)關于營業方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

    16. 銷售管理制度 篇十六

      一、業務流程:

      (一)、準備:

      1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好,檢查茶、水、杯、空調。

      2、店長需做的準備:準備當天的工作計劃,布置下屬人員的工作內容;

      3、銷售人員需做的準備:準備相關銷售資料;整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系;收集潛在客戶信息以備進一步接觸;

      4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

      (二)、現場接待

      (1)客戶接待制度

      為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執,店面接待銷售人員接待客戶應首先上前問候:然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過,分以下幾種情況:

      1)客戶說與某位業務員有過聯系,則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

      2)若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名,則該客戶應視為新客戶,另外安排接待。對于新客戶,負責接待的業務員應設法問知取得客戶正確有效信息,并在客戶信息單內填寫。

      (2)電話接聽與登記制度

      一、客戶來電:在接聽電話時應首先致問候語,報品牌名稱,并詢問客戶以前是否聯系過,新客戶由當班銷售人員接聽(判別方法同接待客戶),如果客戶來過店面,則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語,并盡可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹,了解客戶的`需求,邀請他來店面進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。接聽電話人員對來電意向客戶必須進行登記記錄,以便進行業務跟進,如未登記或人為漏記,給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響并導致流單的,給予200—500元處罰。

      二、非客戶來電:必須登記所有非客戶來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。

      客戶接待:銷售人員首先致以問侯,并結合店面樣品進行銷售,在樣品的介紹過程中,可探詢客戶需求(如滿意的產品的品種、花色要求等),做到心中有數,以便隨后推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹,并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢后,可引客戶至洽談區,給客戶資料及名片,同時詢問客戶需要茶水或純凈水,并提供給客戶。此時,銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式,預付款等細則,并根據客戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最后,送客戶出門并與之道別。

      二、客戶跟蹤

      準備好需要聯系的客戶的相關資料如:姓名、電話、客戶住址、產品資料、客戶喜好習慣等,做到知已知彼。

      每周至少給客戶通話2次,盡量將客戶約致公司,銷售員在通過自身能力留住客戶的同時,還可以請有經驗的同事或店長與客戶進行溝通和交流,以便加深客戶對公司和產品的了解。

      (三)、工作總結

      每周星期六上午,所有銷售人員將本周周報表交致店長,店長周報表則交致總經理。每周一9:30舉行每周工作總結會議,各自匯報本周工作情況。并以此進行項目和客戶情況分析,此會議主要以匯報與討論分析為主,集思廣益。并確定下周工作和工作有效可行性計劃。

      在例會上,必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來,及時在會上解決,如遇到不能解決的困難,當天必須向領導反映。

      1、工作日記制度

      工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準,還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時,店長可以根據工作日記判別客戶的歸屬,故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:來訪記錄,客戶追蹤記錄,客戶信息反饋,銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批復。

      2、客戶追蹤制度

      銷售員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案,填寫一份客戶跟蹤表,并依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過10天)。

      3、首問負責制

      一個或一撥客戶由首次聯系的銷售人員負責到底(直到簽單收款),但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。

      4、例會、培訓及考核制度

      銷售部確定間隔一周某日固定為例會日,由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況,需要店面給于那些配合向店長反映,由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批準方可。

      針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶,使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客戶。

      5、周報月報統計制度

      銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結,寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

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