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    內(nèi)部控制下一步工作計劃

    發(fā)布時間:2026-06-15

    內(nèi)部控制下一步工作計劃(通用10篇)

    1. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇一

      一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標

      根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求,結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求,提高效益,回報社會,惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務(wù)求實效”的原則,以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ),以防范風險和提高效率為重點,以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務(wù)流程為手段,建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī),資產(chǎn)安全,財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。

      醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標是:按照醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署,于20xx年年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實施工作,力爭到20xx年底,遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度(試行)》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》,在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。

      二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素

      內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是:建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系;制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行;實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結(jié)合,提高基礎(chǔ)管理水平和風險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、財務(wù)報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面。

      按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔20xx〕212號)的要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)為統(tǒng)領(lǐng),梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度,細化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務(wù)(工作)流程,建立適應醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。

      1、建立內(nèi)控體系的必要性:完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準則,是減少風險、風險防控的基本保證,可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和管理水平,促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。

      2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則:

      (1)全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務(wù)和事項。

      (2)重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面風險管理控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重點領(lǐng)域和高風險領(lǐng)域。

      (3)制衡性原則。內(nèi)部控制應當在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。

      (4)適應性原則。內(nèi)部控制應當與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平等相適應,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度,并隨著情況的變化及時加以調(diào)整,建立動態(tài)調(diào)整機制,防止制度缺失和流程缺陷。

      (5)成本效益原則。內(nèi)部控制應當權(quán)衡實施成本與預期效益,以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

      3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素:

      (1)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),主要包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。

      (2)風險評估。風險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險,合理確定風險應對策略。

      (3)控制活動。控制活動是醫(yī)院根據(jù)風險評估結(jié)果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內(nèi)。

      (4)信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。

      (5)監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時,應當及時加以改進。

      4、以價值管理為主線,以風險管理為導向,全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)(工作)流程,明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點,制定修訂完善制度流程,制作內(nèi)部控制制度匯編,建立形成內(nèi)部控制制度體系。

      5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推進內(nèi)部控制信息化建設(shè),各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng),實現(xiàn)控制措施在線運行。

      三、建立內(nèi)部控制組織體系

      為確保醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進,保證內(nèi)控機制有效運行,醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系,通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系,使管理層及決策層能及時獲得適當信息;全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè),共擔內(nèi)部控制責任;各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責。

      內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面,分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括:院長辦公會、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組;管理層面包括:內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組;執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門;監(jiān)督層面是單位審計部門。

      (一)院長辦公會

      是醫(yī)院最高決策機構(gòu),負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施;審議年度內(nèi)控評估報告;審議內(nèi)控與風險管理的重大策略,重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案;審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組設(shè)置及其職責方案;審批內(nèi)控最終工作成果;有關(guān)內(nèi)部控制及風險管理的其他事項。

      (二)內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組職責

      醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組,待領(lǐng)導過會討論通過后實施。

      內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組組長由醫(yī)院院長擔任,是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導、決策、部署和指揮。

      內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組

      組長:崔 虎 趙東城

      副組長:鄒 杰 張春福

      成員:關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝

      主要職責:

      1)負責確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標、政策、制度、工作范圍;

      2)負責明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理;

      3)負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改;

      4) 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。

      (三)內(nèi)控工作小組職責

      內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室,內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財務(wù)部門,由財務(wù)科科長擔任主任,執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開展。

      內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室

      主任:王 瑞

      副主任:趙玉娟 江本釵

      成員: 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜

      主要職責:

      1)負責內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責分工;

      2)負責確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時間安排;

      3)負責組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào);

      4)記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性;

      5)反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組審閱;

      6)內(nèi)控工作文檔管理;

      7)負責本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實施工作。

      (四)內(nèi)審部門職責

      作為內(nèi)部審計職能部門,審計科室要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查,配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進行評估。

      (五)各職能部門及業(yè)務(wù)部門

      為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助,組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源,協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。

      各職能部門及業(yè)務(wù)部門應由專人兼職負責本部門的內(nèi)控管理工作,即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責包括:

      1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員,提供工作所需各項資料;

      2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點及重要的控制措施,協(xié)助內(nèi)控問題記錄,提出整改建議或方法等;

      3、 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改,及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等;

      4、 編制本部門內(nèi)控評價報告。

      5、組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。

      由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶,起到承上起下的作用,所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導的大力支持,需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

      四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟

      內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程,包括各個層面、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程,涉及面廣,內(nèi)容龐雜,按照省衛(wèi)計委通知要求,計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。

      根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔20xx〕212號)要求,結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實際,在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進行改進,內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃20xx年5月初啟動,具體按以下步驟實施:

      (1)前期準備(20xx.5—6月)

      成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組,召開啟動會議,做好動員工作

      (2)現(xiàn)狀分析階段(20xx.7—8月)

      通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式,針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊(試行)中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析,了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀, 編制內(nèi)控測評報告。

      (3)制定內(nèi)控實施方案階段(20xx.9—10月)

      在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上,制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導小組審閱。

      (4)內(nèi)控實施階段(20xx.11—20xx.10月)

      各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作,并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進行回顧總結(jié),重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法,形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。

      (5)內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段(20xx.11—12月)

      針對自查、檢查結(jié)果,整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對重要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷,隨著整改的不斷推進,學習先進單位經(jīng)驗,提高管理標準,細化流程操作,完善制度規(guī)章,改進控制措施,實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升,形成年度內(nèi)控評價報告。領(lǐng)導小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告,部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。

    2. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇二

      按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,以及長嶺縣貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求,為進一步提高我局內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,加強廉政風險防控機制建設(shè),我局對本單位的內(nèi)部控制進行了全面的梳理,并進行了適當?shù)脑u價。現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下:

      一、準備工作

      繼三月中旬,縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動員大會,對全縣貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動員部署后,我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案,成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組,負責本局貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。

      二、貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則

      (一)內(nèi)部控制的目標和原則

      1、內(nèi)部控制的目標

      內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風險防范能力,促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展,維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標所制定的政策和程序。

      我局內(nèi)部控制的目標是:

      (1)合法性——管理和服務(wù)活動的合法合規(guī)

      (2)安全性——資產(chǎn)安全

      (3)可靠性——財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整

      (4)效率性——提高管理服務(wù)的效率和效果

      (5)風險防范——排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略

      2、我局建立與實施內(nèi)部控制應遵循的原則

      (1)全面性原則

      內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。因為,在內(nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會變得無用。

      (2)重要性原則

      內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同,高風險領(lǐng)域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風險,但要關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域,防范顛覆性風險。

      (3)制衡性原則

      內(nèi)部控制應當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)臵及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。內(nèi)部控制的核心思想是權(quán)力平衡,制約對象是權(quán)力,權(quán)力分配合理,約束適當是內(nèi)部控制的難點。內(nèi)部控制過于復雜會影響效率,風險大的業(yè)務(wù),首先是防范風險,其次才是兼顧運營效率。

      (4)適應性原則

      內(nèi)部控制應當與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應,并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。內(nèi)部控制不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗,拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標的調(diào)整等,內(nèi)部控制要隨之變動。

      (5)成本效益原則

      內(nèi)部控制應當權(quán)衡實施成本與預期效益,以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制的設(shè)計和運行受制于成本與效益原則。成本小于效益,是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。

      3、建立與實施內(nèi)部控制應包括的要素:

      (1)內(nèi)部環(huán)境——是行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。

      (2)風險評估——是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險,合理確定風險應對策略。

      (3)控制活動——是行政事業(yè)單位根據(jù)風險評估結(jié)果,采用相應的控制措施、政策和方法,將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。

      (4)信息與溝通——是行政事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。

      (5)內(nèi)部監(jiān)督——是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷,應當及時加以改進。

      三、當前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題

      1、費用支出缺乏有效控制

      行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出,特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等,普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準,但仍較多采用實報實銷制。

      2、固定資產(chǎn)控制薄弱

      實行政府集中采購制度以后,行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購臵得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制,重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度,購臵的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬,未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片,責任不明確等,導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。

      3、財務(wù)管理弱化

      財務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報賬,與業(yè)務(wù)控制脫節(jié),對單位重要事項的決策、實施過程和結(jié)果均不了解,未能對業(yè)務(wù)部門實施必要的財務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度,出現(xiàn)延期上繳收入,挪用公款問題;對使用后票據(jù)未能及時辦理交驗、核銷,容易導致收入不入賬、私設(shè)“小金庫”等問題。

      4、崗位設(shè)臵不夠合理

      由于多種原因,一些單位崗位安排不盡合理,存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約,存在出納兼復核、采購兼保管等現(xiàn)象,出現(xiàn)管理漏洞。

      5、預算控制比較薄弱

      首先是沒有預算或預算編制比較粗糙,部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務(wù)進行核定,沒有細化到具體項目,預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠,預算的計劃性、科學性不強,預算調(diào)整追加較為頻繁,資金使用缺乏預見性,削弱了預算的約束控制力。

      四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因

      1、內(nèi)部控制觀念淡薄

      良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計完善和有效運行的基本前提。但一些單位的領(lǐng)導對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位,內(nèi)控意識不強,重發(fā)展、輕控制,對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解,把內(nèi)部控制看成僅是財務(wù)部門的事。

      2、內(nèi)部控制制度不完善

      財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的,對行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度,但未能嚴格執(zhí)行,對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,導致有章不循、違章不究,內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。

      3、信息與溝通銜接不夠

      行政事業(yè)單位會計集中核算后,由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務(wù),由于會計主體單位與核算部門不一致,雙方溝通銜接不夠,極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題,影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施。

      4、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應內(nèi)部控制工作的需要管理人員競爭意識差,缺乏創(chuàng)新精神,業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。

      5、外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠

      目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門,大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督,較少對被審計單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督,使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。

      五、我局實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況

      (一)控制環(huán)境

      任何行政事業(yè)單位的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中,控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務(wù)目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。在COSO報告《內(nèi)部控制——整體框架》的內(nèi)部控制五要素中,控制環(huán)境被放在了第一的位子上,它作為推動單位發(fā)展的動力,是所有其他內(nèi)控組成部分的基礎(chǔ)和核心。它對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實施有重大影響,其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果。

      1、操守和價值觀

      誠信和道德價值觀念是控制環(huán)境的重要組成部分,影響到重要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和運行。內(nèi)部控制的有效性直接依賴于負責創(chuàng)建、管理和監(jiān)控內(nèi)部控制的人員的誠信和道德價值觀念。單位是否存在道德行為規(guī)范,以及這些規(guī)范如何在單位內(nèi)部得到溝通和落實,決定了是否能產(chǎn)生誠信和道德的行為

      (1)、領(lǐng)導的操守和價值觀具有杠桿作用

      誠信的原則和道德價值觀,主要取決于單位負責人。嚴格一致地保持誠信行為和道德標準,任何人不得凌駕于內(nèi)部控制制度之上。負責人要以身作則,并傳達給全體職工。

      (2)、制定行為準則和其他原則

      明確可以接受的商業(yè)行為,利益沖突的處理方式,員工行為的道德標準并確保這些準則和原則的有效執(zhí)行。對員工精神規(guī)范、儀容儀表、工作紀律、待人接物、環(huán)境衛(wèi)生以及組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定。

      可通過標語、宣傳冊、培訓等手段,推動內(nèi)部員工對單位理念的理解和接受,使員工理解和把握單位文化和管理理念。

      (3)、處罰規(guī)定

      對于背離單位政策和程序,違反行為準則的行為,能夠采取補救施。保證這些措施被單位員工所知悉。

      (4)、管理者對干涉正常程序或凌駕制度行為的態(tài)度

      應一貫重視管理者對于干涉正常程序或越權(quán)行為的態(tài)度。

      (5)、面臨不現(xiàn)實的目標的壓力

      管理層在制定關(guān)鍵績效指標時,要考慮適當,過高的不現(xiàn)實的目標會導致員工喪失積極性和舞弊。

      2、管理哲學和經(jīng)營風格

      單位管理者的觀念、方式和風格,通常會從三個方面極大地影響控制環(huán)境:第一、管理者對待風險的態(tài)度和控制風險的方法;第二、為實現(xiàn)預算和其他財務(wù)及經(jīng)營目標,對內(nèi)部控制的重視程度;第三、管理者對會計報表所持的態(tài)度和所采取的行動。

      (1)管理層的主導作用

      管理層負責單位管理服務(wù)活動的運作以及管理策略和程序的制定、執(zhí)行與監(jiān)督。控制環(huán)境的每個方面在很大程度上都受管理層采取的措施和作出決策的影響,在管理層以一個或少數(shù)幾個人為主時,管理層的理念和經(jīng)營風格對內(nèi)部控制的影響尤為突出。

      (2)管理理念

      管理層的理念包括管理層對內(nèi)部控制的理念,即管理層對內(nèi)部控制以及對具體控制實施環(huán)境的重視程度。管理層對內(nèi)部控制的重視,將有助于控制的有效執(zhí)行。本單位負責人如果不重視內(nèi)部控制,甚至反對內(nèi)部控制,那么該單位的內(nèi)部控制制度就是紙上談兵,就是一句空話。

      衡量管理層對內(nèi)部控制重視程度的重要標準,是管理層收到有關(guān)內(nèi)部控制弱點及違規(guī)事件的報告時是否作出適當反應。管理層及時地下達糾弊措施,表明他們對內(nèi)部控制的重視,也有利于加強本單位內(nèi)部的控制意識。

      (3)管理層的經(jīng)營風格

      管理層的經(jīng)營風格是指管理層所能接受的業(yè)務(wù)風險的性質(zhì)。

      管理哲學和經(jīng)營風格通常對企業(yè)有普遍深入的影響。這些影響是無形的,但可以找到一些積極和消極的標志。

      3、文化建設(shè)

      文化建設(shè)是行政事業(yè)單位的靈魂,是推動行政事業(yè)單位發(fā)展的不竭動力。它包含著非常豐富的內(nèi)容,其核心是行政事業(yè)單位的精神和價值觀。這里的價值觀不是泛指行政事業(yè)單位管理中的各種文化現(xiàn)象,而是行政事業(yè)單位中的員工在從事工作與管理中所持有的價值觀念。

      行政事業(yè)單位應當重視文化建設(shè)在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的作用,加大投入力度,健全保障機制,防止和避免形式主義。單位應當根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點,總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng),挖掘文化底蘊,提煉核心價值,確定文化建設(shè)的目標和內(nèi)容。單位主要負責人應當在文化建設(shè)中發(fā)揮主導作用,以自身的優(yōu)秀品格和腳踏實地的工作作風帶動影響整體團隊,共同營造積極向上的文化環(huán)境。行政事業(yè)單位員工應當遵守員工行為守則,忠于職守,勤勉盡責。

      行政事業(yè)單位應當建立文化評估制度,分析總結(jié)文化在單位發(fā)展中的積極作用,研究發(fā)現(xiàn)不利于單位發(fā)展的文化因素,及時采取措施加以改進。單位文化評估,應當重點關(guān)注單位核心價值的員工認同感、品牌的社會認可度、參與各種文化的融合,以及員工對單位未來發(fā)展的信心。

      (二)風險評估

      風險評估是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析管理服務(wù)活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險,并合理確定風險的應對策略。風險因素、風險事件和風險結(jié)果是風險的基本構(gòu)成要素,風險因素是風險形成的必要條件,是風險產(chǎn)生和存在的前提。

      行政事業(yè)單位的風險評估程序應該考慮相關(guān)風險的跡象,可能影響單位目標實現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素,并且這些程序應該分析風險,并且提供一個管理風險的基礎(chǔ)源于風險意識的風險管理主要包括風險分析、風險評價與風險控制三大部份。

      風險具有不確定性,受多種事件發(fā)生的概率所決定。因此,預測和防范有一定難度。追求風險與收益的均衡優(yōu)化。

      1、風險控制目標

      內(nèi)部控制是為實現(xiàn)組織的目標,因而,風險控制是為實現(xiàn)組織的目標服務(wù)的。行政事業(yè)單位要根據(jù)管理和服務(wù)要實現(xiàn)的目標,評估影響目標實現(xiàn)的相關(guān)風險,分析原因。

      為有效實施風險控制,我局組織相關(guān)人員按一定程序組織實施風險評估和應對工作。風險控制組織實施的流程是:①制定風險管理規(guī)劃;②風險辯識;③風險評估;④風險管理策略方案選擇;⑤風險管理策略實施;⑥風險管理策略實施評價。

      2、風險承受能力

      行政事業(yè)單位開展風險評估,應當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險,確定相應的風險承受度。風險承受度是行政事業(yè)單位能夠承擔的風險限度,包括整體風險承受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風險水平。

      完全規(guī)避各種風險是不可能的,這種認識不符合辯證思維。因而,行政事業(yè)單位應當評價單位的風險承受能力,以確定當外部或內(nèi)部因素變化帶來風險時,哪些風險是可以承受的,哪些風險必須規(guī)避和防范。

      風險承受能力與行政事業(yè)單位管理服務(wù)活動的性質(zhì)、社會影響、權(quán)利責任、經(jīng)濟后果、客戶評價等相關(guān)。工作性質(zhì)特殊、社會影響大、經(jīng)濟后果嚴重的單位,風險承受能力小,反之,風險承受能力可能大一些。

      單位規(guī)模比較大、資源實力強、法律法規(guī)懲罰力度小的行政事業(yè)單位,風險承受能力較大。反之,風險承受能力可能小一些。

      風險承受能的評價取決于風險可能造成的損失與規(guī)避風險所發(fā)生的支出或成本相關(guān),包括經(jīng)濟成本、社會成本、政治成本等

      3、風險識別

      風險識別是發(fā)現(xiàn)風險和評估風險大小的程序。行政事業(yè)單位的風險識別和評估程序應該考慮相關(guān)風險的跡象,包括管理層面和服務(wù)活動層面。風險識別和評估程序應該考慮可能影響目標實現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素,并且應該分析風險。

    3. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇三

      1、與企業(yè)相關(guān)的風險。注冊會計師通常通過詢問被審計單位的高級管理人員、考慮宏觀形勢對企業(yè)的影響并結(jié)合以往的審計經(jīng)驗,了解企業(yè)在經(jīng)營活動中面臨的各種風險,并重點關(guān)注那些對財務(wù)報表可能產(chǎn)生重要影響的風險以及這些風險當年的變化。

      2、相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)概況。(1)注冊會計師應當了解與被審計單位業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)及其合規(guī)性。在整合審計中,注冊會計師應當重點關(guān)注可能直接影響財務(wù)報表金額與披露的法律法規(guī),如稅法、高度監(jiān)管行業(yè)的監(jiān)管法規(guī)(如適用)等。(2)注冊會計師應了解行業(yè)因素以確定其對被審計單位經(jīng)營環(huán)境的影響。

      3、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營特點和資本結(jié)構(gòu)等相關(guān)重要事項注冊會計師了解企業(yè)的這些情況,以便評價企業(yè)是否存在重大的、可能引起財務(wù)報表重大錯報的非常規(guī)業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)交易,是否構(gòu)成財務(wù)報表重大錯報風險,以及相關(guān)的內(nèi)部控制是否可能存在重大缺陷。

      4、企業(yè)內(nèi)部控制最近發(fā)生變化的程度。注冊會計師應當了解被審計單位本期內(nèi)部控制發(fā)生的變化以及變化的程度,從而相應地調(diào)整審計計劃。

      5、與企業(yè)溝通過的內(nèi)部控制缺陷。如果以前年度發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷未得到有效整改,則注冊會計師需要評價這些缺陷對當期的內(nèi)部控制審計意見的影響。

      6、重要性、風險等與確定內(nèi)部控制重大缺陷相關(guān)的因素。注冊會計師應當更多地關(guān)注內(nèi)部控制審計的高風險領(lǐng)域,而沒有必要測試那些即使有缺陷也不可能導致財務(wù)報表重大錯報的控制。

      7、對內(nèi)部控制有效性的初步判斷。對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的領(lǐng)域,注冊會計師應給予充分的關(guān)注:

      (1)對相關(guān)的內(nèi)部控制親自進行測試而非利用他人工作;

      (2)在接近內(nèi)部控制評價基準目的時間測試內(nèi)部控制;

      (3)選擇更多的組成部分進行測試;

      (4)擴大相關(guān)內(nèi)部控制的控制測試范圍等。

      8、可獲取的、與內(nèi)部控制有效性相關(guān)的證據(jù)的類型和范圍。內(nèi)部控制的特定領(lǐng)域存在重大缺陷的風險越高,注冊會計師所需獲取的審計證據(jù)客觀性、可靠性越強。

    4. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇四

      為了進一步加強資金管理,防范資金風險,全面查堵漏洞,提高資金績效。根據(jù)《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位財務(wù)檢查工作的通知》(臨財監(jiān)督〔20xx〕1號)文件精神,決定對教育局下屬企事業(yè)單位(社會團體)開展財務(wù)檢查,具體實施方案如下:

      一、檢查對象

      教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學校、社會團體及建設(shè)指揮部等。

      二、內(nèi)容和范圍

      本次檢查的范圍主要是各單位內(nèi)部控制制度建設(shè)、崗位設(shè)置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會計核算等情況。

      三、組織與安排

      (一)檢查組成員的構(gòu)成

      市教育局抽調(diào)下屬所有學校(單位)會計人員組成32個檢查組,檢查組負責人由教育局指定(帶x)。教育局相關(guān)人員分別負責聯(lián)系若干個檢查組,對檢查工作給予協(xié)調(diào)、指導,具體分工見《教育系統(tǒng)財務(wù)檢查安排表》。

      (二)檢查工作時間

      20xx年x月20日—24日

      (三)被檢查單位需要提供的材料

      1、財務(wù)報銷、公務(wù)支出、政府采購、資產(chǎn)管理等相關(guān)內(nèi)部控制制度。

      2、崗位責任分工。

      3、會計從業(yè)人員資格證。

      4、崗位工作人員回避制度。

      5、臨時交接制度。

      6、會計檔案移交清冊。

      7、銀行對賬單。

      8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類賬、會計報表。

      9、其他檢查組認為必要的材料。

      (四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)

      1、《資金管理崗位工作人員情況表》

      2、《財務(wù)檢查工作表》

      3、《財務(wù)檢查(核查)工作底稿》

      4、《財務(wù)檢查(核查)工作匯總表》

      所有表格均需加蓋公章并由相關(guān)人員簽字。

      四、工作要求

      (一)列入本次財務(wù)檢查范圍的單位,務(wù)必高度重視,積極配合,確保按實完成任務(wù)。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人,要對本次檢查切實負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是,不隱瞞真實情況,不回避矛盾。

      (二)對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,各單位要做到邊查邊改、即知即改,制定規(guī)范的內(nèi)部控制制度,建立健全公務(wù)支出、政府采購、財務(wù)報銷和資產(chǎn)管理等相關(guān)制度。

    5. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇五

      (一)、改革的指導思想

      實行內(nèi)部管理體制改革是為了更好地落實《幼兒園管理條例》、《幼兒園工作規(guī)程》、《上海市學前教育綱要》及有關(guān)學前教育法規(guī),加強幼兒園科學管理,提高保育和教育質(zhì)量,堅持和完善園長負責制,建立和健全科學的考核制度,在園內(nèi)形成競爭、激勵機制,調(diào)動教職工積極性,力爭使我園成為管理理念先進、保教質(zhì)量領(lǐng)先、具有個性特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園。

      (二)、改革的目標、任務(wù)

      實行園長負責制與黨支部監(jiān)督、保證教職工民主管理的三位一體的領(lǐng)導體制。以幼兒園內(nèi)部管理體制改革為中心,修訂幼兒園各項規(guī)章制度、各類人員崗位職責、人事、考核、獎勵、工資等一系列配套制度,形成教職工能進能出,崗位能上能下,工資能升能降的良性循環(huán),達到充分發(fā)揮教職工的積極性和創(chuàng)造性,促進教工隊伍素質(zhì)和幼兒園整體素質(zhì)的提高。

      1、實行教職工全員聘用合同制,建立幼兒園崗位聘用,形成幼兒園自主用工,以聘任形色確定和保障幼兒園與教職工雙方責、權(quán)、利的新型勞動人事制度。

      2、以崗位管理為主,實行落聘待崗和末位考核淘汰制,形成競爭上崗,擇優(yōu)聘用,能上能下,人才流動的崗位競爭機制。

      3、遵循按勞分配原則,建立幼兒園發(fā)展,效益變化與教職工實績掛鉤的獎勵工資增減調(diào)節(jié)機制和內(nèi)部考核分配的激勵機制。

      (三)、內(nèi)部管理的主要內(nèi)容

      1、實行園長負責制

      園長負責制是園長對保育、行政管理工作全面負責,黨支部保證監(jiān)督,教職工民主參與的完整的領(lǐng)導體系。

      園長負責制的核心是“責任制”,即實行職、責、權(quán)的統(tǒng)一。所謂“職”指園長的工作崗位,擔任的領(lǐng)導職務(wù)及其在幼兒園行政機構(gòu)中合法地位的統(tǒng)一。所謂“責”指園長應負的責任、工作、任務(wù),履行職責是園長應承擔的義務(wù),主要責任可歸納為政治責任、行政責任、經(jīng)濟責任和法律責任。所謂“權(quán)”,指園長的法定權(quán)利,行其權(quán)才能負其責。概括起來園長應有“四權(quán)”,即決策權(quán)、指揮權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)。實行園長負責制可以使管理幼兒園的責任和相應的職權(quán)統(tǒng)一于園長一身,有利于建立層層崗位責任制,推行目標管理,達到指揮通暢提高工作效能。

      園長負責制要求園長在黨和國家統(tǒng)一的路線、方針、政策、法規(guī)的指導下依據(jù)本園的具體情況和自己幼兒園的風格,選擇最佳辦園方案,使保教質(zhì)量及辦園水平逐年上一臺階。

      實行園長負責制的同時,實行分級負責的管理體制,如:園長室下設(shè)教研組、總務(wù)處、后勤組等。各層級應本著對幼兒園負責的精神,在園長的領(lǐng)導下,既各司其職,又通力合作,認真履行職責,確保政令暢通。

      2、實行經(jīng)費年預決算制

      經(jīng)費預決算制是指對教育行政部門撥款及幼兒園事業(yè)性收入年初作出預算計劃,初步估算學期經(jīng)費使用趨向比例等,使經(jīng)費使用合理化、科學化、規(guī)范化。年末對本年度經(jīng)費使用情況作出決算,對下一年經(jīng)費使用情況作出正確預算。為使預算精確,對人員經(jīng)費做如下規(guī)定:

      1)、定編定員

      核算編制的方法是:編制數(shù)=3.2*班級數(shù)

      班級數(shù)=幼兒數(shù)÷規(guī)定班額數(shù)(30人)

      2)、定工作量

      (1)原則:

      A、按幼兒園工作性質(zhì)特點設(shè)立工作崗位,在此基礎(chǔ)上明確崗位工作量的大小。

      B、將一線人員工作量均折算為課時數(shù),我園標準課時為每周5個半天(計算單位為5),二線人員則以“5”為標準工作量。

      C、工作量折算為課時數(shù)的依據(jù):

      (a)依據(jù)幼兒園實際工作人員數(shù)以及本園實際情況,參照近幾年幼兒園對工作人員工作量的實際下達與執(zhí)行情況。

      (b)對有關(guān)崗位工作量在調(diào)查、分析、試行的基礎(chǔ)上進行調(diào)整(以下均按周工作量為單位),并做具體分工

      3、實行崗位聘任制

      崗位職務(wù)聘任制是由園長在區(qū)教育局核定的教職工編制內(nèi),按幼兒園崗位設(shè)置需要,擇優(yōu)選聘教職工。

      1)、聘任原則

      (1)崗位(職務(wù))聘任制,應堅持雙向選擇的原則。實施過程中,園長必需堅持任人唯賢,擇優(yōu)錄用,揚長辟短,促進合理流動,要形成骨干教師穩(wěn)得住,進得來并多上課多得益,而那些不勝任或不適合教育工作的教師出得去的優(yōu)化組合氛圍,逐步建立起“聘任看實績,上崗看實干,考核看實效”的競爭機制。

      (2)園長根據(jù)受聘人的個體情況合理聘任,并有權(quán)對受聘人的政治思想表現(xiàn),工作實績,業(yè)務(wù)技術(shù)水平,工作態(tài)度和履行職務(wù),崗位職責等情況,進行定期或不定期的考核,受聘人應積極配合接受考核。

      (3)園長對不遵守幼兒園工作紀律、勞動紀律、屢教不改的,或工作消極,經(jīng)常不完成任務(wù),缺乏責任心的,或其他需要待聘的教職工,予以待聘。教職工患病,并經(jīng)指定醫(yī)院單位證明,長期不能堅持正常工作的予以待聘。

      2)、聘任方法和程序

      根據(jù)本園實際,園長對幼兒園工作人員實行一級聘任制。

      (1)園長充分聽取各方面意見,決定對副園長、園長助理、人事干部等的聘任,并報教育局備案。

      (2)園長與副園長,根據(jù)聘任原則、聘任資格聘任各部門負責人。

      (3)教職工聘任,是由園長根據(jù)幼兒園工作實際,在聽取副園長、人事意見的基礎(chǔ)上,統(tǒng)一用文件形式進行聘任。

      3)、聘任資格

      (1)自覺執(zhí)行園內(nèi)一切規(guī)章制度,師德合格。

      (2)能堅持正常工作。

      (3)能夠勝任工作。

      4)、有關(guān)說明

      (1)凡被聘任人員均享受結(jié)構(gòu)工資制。

      (2)幼兒園實行不聘、解聘制度。對不聘、解聘人員在做好思想工作基礎(chǔ)上,有關(guān)書面材料齊全。

      A、不聘指由于幼兒園崗位與工作人員配比明顯不協(xié)調(diào),造成人員多余;由于本人身體原因;本人的能力、素質(zhì)不能勝任幼兒園工作而采取的暫時不聘手段,時間一般為一學年。

      B、解聘指在受聘期間出現(xiàn)如下情況,園長在聽取各方意見的基礎(chǔ)上,給予解聘。

      a 不能履行工作職責,影響幼兒園整體工作。

      b勞動紀律松散,有礦工現(xiàn)象者。

      c人際關(guān)系緊張,嚴重影響幼兒園教育秩序者。

      d師德考評不合格者。

      e由于人為原因,造成嚴重事故者(包括傷害)。

      f不勝任現(xiàn)職工作,又不接受其他工作安排者。

      (3)拒聘、不聘、解聘,在不享受結(jié)構(gòu)工資的前提下,分別作出如下處理。

      A、拒聘,原固定職工不愿與幼兒園簽訂合同的,幼兒園給予一個月的自行流動期(指不屬緩簽范圍的教職工),流動期滿后,職工仍不與本園簽訂合同的,本園給予辦理辭退手續(xù)。

      B、對不聘者,作離崗待工處理,待工期間,第一、二月發(fā)給基本工資的70%;第三、四月發(fā)基本工資的50%;若底于教職工基本生活費的,發(fā)給基本生活費;第五、六月發(fā)基本生活費。教職工獨生子女費和國家規(guī)定的各種政策性補貼費按規(guī)定發(fā)給,其他福利待遇均不予享受。(因產(chǎn)假原因,造成不聘者,產(chǎn)假期間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。待工期最長不超過一年,本人應積極創(chuàng)造條件受聘,園方也應盡力為其提供聘任機會。待工后一年仍未能達成聘任協(xié)議的,按如下規(guī)定執(zhí)行:

      a符合待退休條件或工作滿三十年,經(jīng)本人申請給予辦理待退休手續(xù)。

      b年滿50足歲,不符合待退休條件,或工作滿二十五年的,可繼續(xù)離崗待工。

      c辦理辭退或辭職手續(xù)。

      C、聘期內(nèi),除受開除留用以上處分外,不得隨意解聘教工。受聘者也不得違約離崗(包括辭職和轉(zhuǎn)行),擅自離崗,應交納二千元罰款。凡打算離崗者,應在聘任期滿前一個月(一般在5月份)提出申請,在幼兒園、區(qū)教育局批準的條件下,辦理辭職或轉(zhuǎn)行手續(xù)(一般在7、8月份辦理,其他時間不辦理)。

      (4)教職工在接受聘任后,如有身體或其他原因不能正常上班,滿一月后,第二個月開始享受待崗待遇。

      (5)對個別教工實行待退休政策。

      A、本人提出申請,經(jīng)園領(lǐng)導討論,決定是否待退休。一旦同意,雙方簽訂協(xié)議。

      B、在待退休期間:

      (a)待退休期間的工資收入按有關(guān)規(guī)定發(fā)給。

      (b)待退休期間可計算工齡,參加調(diào)資,并記入檔案工資,等到工齡正式滿退休手續(xù)時作工資基數(shù)。

      (C)待退休期間,由單位代扣繳養(yǎng)老金、公積金。

      (d)停發(fā)獎金,基他各種津貼和補貼。

      (e)在學校福利方面享受退休教職工的待遇。

      C、如在待退休期間,乙方參加其他工作,均從下月起按照留職停薪處理。

      4、實行園內(nèi)結(jié)構(gòu)工資制

      園內(nèi)結(jié)構(gòu)工資制應包括職務(wù)(等級)工資,教職工課時(崗位)津貼,政策性補貼、津貼,考核獎勵工資四個部分。其中職務(wù)(等級)工資和政策性補貼、津貼屬于園內(nèi)非浮動部分:教職工課時(崗位)津貼和考核獎勵工資屬于園內(nèi)浮動部分。

      1)、園內(nèi)非浮動部分

      (1)基本工資:即職級工資,10%工資。

      (2)職務(wù)崗貼。

      (3)教令:仍按5年3元,10年5元,15年7元,20年10元計發(fā)。

      (4)政策性補貼:地區(qū)差,價格補貼,提租補貼,書報費,公積金、獨生保健,9元伙補等。

      2)、園內(nèi)浮動部分

      (1)經(jīng)費項目

      A、政策性補貼

      節(jié)資獎45元、無食堂補貼60元、教育津貼30元、額度分配、30%崗貼、班主任費、崗位津貼費、生活津貼40元。

      B、崗位、職務(wù)津貼

      C、月考核獎勵工資

      D、衛(wèi)生費獎勵

      E、超學額補貼

      F、超工作量費

      G、早晚服務(wù)

      (2)經(jīng)費來源

      A、上級預算內(nèi)經(jīng)費

      B、管理費60%

      C、超學額收入80%

      3)、浮動部分支付辦法

      (1)政策性津貼(節(jié)資獎45元、無食堂補貼60元、教育津貼30元、額度分配、30%崗貼、班主任費、崗位津貼費、生活津貼40元)按出勤為基數(shù)發(fā)放。

      A、 病假扣除:凡當月病假滿半月不參加考核,不享受月考核工資。

      a短期病假:工齡不滿十年斷續(xù)或連續(xù)病假在二個月以內(nèi)的,工齡滿十年斷續(xù)或連續(xù)病假在五個月以內(nèi)的。

      病假在一個月之內(nèi)的工資扣發(fā)的計算方法:(30%津貼+內(nèi)部額度分配+獎金+班貼+中餐補貼)/21*病假天數(shù);病假超過一個月的另加扣教齡津貼、體化津貼、車貼、教育工作者津貼。

      b長期病假:工齡不滿十年連續(xù)病假從第三個月起,工齡滿十年連續(xù)病假從第六個月起為長期病假。工資扣發(fā)計算方法:在短期病假的基礎(chǔ)上再扣除:職務(wù)工資+中小學教師增發(fā)10%(純職工崗位補貼+職務(wù)崗位津貼+八類地區(qū)補貼),工齡不滿十年連續(xù)病假從第三個月起扣;工齡滿十年連續(xù)病假從第六個月起扣。

      B、事假:事假為非本人處理不可的事有本人提出請假,經(jīng)領(lǐng)導批準的假日。

    6. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇六

      為進一步推動、指導和促進全市各單位內(nèi)部控制建立和實施工作,宿州市財政局于近日印發(fā)了《開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》,確保內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作落到實處。

      《實施方案》明確了工作目標、基本原則、主要任務(wù)、時間節(jié)點、宣傳督查等具體措施和有關(guān)要求,強化組織領(lǐng)導,成立了以市財政局分管領(lǐng)導擔任組長、會計、預算、國庫等相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組,做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導督促等工作。

      《實施方案》明確要求各縣(區(qū))、部門應當于20xx年7月中旬,全面啟動本地區(qū)、部門單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,研究制訂實施方案,廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作;各行政事業(yè)單位要于20xx年9月底前,按照本實施辦法的要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作;各單位要將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報,以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

    7. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇七

      為進一步提高風險防范能力,促進公司健康持續(xù)的發(fā)展,根據(jù)財政部等五部委印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求、市《關(guān)于構(gòu)建市屬國有企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項的通知》(京國資發(fā)[20xx]13號)、京城控股《關(guān)于報送企(事)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案的通知》(京機計(通)[20xx]29號)的文件要求,結(jié)合北京機電院高技術(shù)股份有限公司(以下簡稱:機電院股份)管理現(xiàn)狀,現(xiàn)制定機電院股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案,具體內(nèi)容如下:

      一、總體目標

      根據(jù)財政部、市、京城控股文件的要求,結(jié)合機電院股份“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求,提高效益,回報股東,惠及員工。按照“全面啟動、分批實施、務(wù)求實效”的原則,以全面測試、梳理機電院股份內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ),以防范風險和提高效率為重點,以分析企業(yè)內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務(wù)流程為手段,

      建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證機電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī),資產(chǎn)安全,財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

      二、基本內(nèi)容

      (一)構(gòu)建以風險管控為導向的內(nèi)控管理體系

      對照財政部等五部委出臺的《基本規(guī)范》和《配套指引》,對機電院股份的內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級,實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求,對現(xiàn)有的企業(yè)內(nèi)控流程進行升級建設(shè);建立適合公司發(fā)展的內(nèi)控管理體系。

      (二)構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標的實施體系

      以建立科學有效的業(yè)務(wù)、管理活動內(nèi)控流程為基礎(chǔ),逐步實現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運行。即業(yè)務(wù)流程風險控制點由“人控”到“機控”,主要管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求。

      (三)構(gòu)建以內(nèi)控評價為重點的持續(xù)改進體系

      通過內(nèi)控流程的實際運轉(zhuǎn),分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié),對內(nèi)控體系存在的不足進行跟蹤,提出切實可行的整改方案,直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。

      三、重點任務(wù)

      (一)完善流程制度體系

      1、梳理風險控制流程。在風險評估的基礎(chǔ)上,要確定企業(yè)業(yè)務(wù)和管理活動所有潛在重大風險,包括風險名稱、風險類型、風險涉及的活動或流程、風險發(fā)生的可能性、風險發(fā)生后的影響、風險的責任部門等若干要素,要形成風險數(shù)據(jù)庫(風險清單),確定風險的應對策略

      和控制辦法,將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計中,明確業(yè)務(wù)流程運行標準、運行授權(quán)和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理活動的標準化流程體系。

      2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎(chǔ)上,對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理,對流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標準進行統(tǒng)一規(guī)范。

      (二)建立監(jiān)督評價體系

      1、建立內(nèi)控標準的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標準的關(guān)鍵控制點,根據(jù)關(guān)鍵控制點的控制措施和控制責任,設(shè)計關(guān)鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法,配合流程標準,出具內(nèi)控檢查標準。

      2、建立內(nèi)控定期的自我評價體系。結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查,定期開展內(nèi)控自我評價工作,對內(nèi)部控制設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評估,并將評價結(jié)果與績效考核掛鉤。

      3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。建立內(nèi)控標準的動態(tài)調(diào)整機制,包括調(diào)整分析、調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運行與調(diào)整評價等,保持內(nèi)控的適應性。

      (三)健全內(nèi)控組織體系

      1、健全內(nèi)控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內(nèi)控決策職責,理順內(nèi)控決策機制和決策流程,強化決策責任評價。

      2、健全內(nèi)控管理組織。審計部是公司內(nèi)控管理組織的常設(shè)機構(gòu),負責組織內(nèi)控建設(shè)工作。事業(yè)部、管理部室、投資子公司是內(nèi)控建設(shè)的責任部門,負責內(nèi)控建設(shè)的具體實施工作。具體內(nèi)容如下:

      (1)審計部:是公司內(nèi)控體系建設(shè)工作的日常組織與協(xié)調(diào)職能管理部門。組織開展內(nèi)控評價、履行報告程序。完善公司內(nèi)部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務(wù)管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (2)財務(wù)部:完善公司財務(wù)管理,為公司管理層提供有效、真實、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (3)總經(jīng)理辦公室:協(xié)調(diào)董事會與內(nèi)控工作機構(gòu)的信息溝通,設(shè)計適應公司發(fā)展需要的組織機構(gòu)和職能,建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務(wù)管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (4)人力資源部:完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的有特色的人力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機制,建設(shè)精干、高效、不斷進取的員工隊伍,保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (5)總工程師辦公室:規(guī)劃、建設(shè)、完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系,持續(xù)提高公司技術(shù)創(chuàng)新水平,保持公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,提升公司核心競爭力方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (6)運營管理部:完善生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理體系建設(shè),促進公司生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理水平的提高。規(guī)范并監(jiān)督投資公司經(jīng)營活動,確保投資安全,控制投資風險,提高公司投資效益等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (7)投資管理發(fā)展部:完善環(huán)保類項目投資、環(huán)保企業(yè)并購項目和相關(guān)的資本運作等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (8)市場部:完善營銷體系建設(shè),提高公司市場管理運作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運行的有效性和適用性,擴大市場占有率,提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (9)上市辦:研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略,對戰(zhàn)略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調(diào)整提出建議,組織實施公司上市工作等管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (10)國際部:完善國際市場的開拓,促進和保證公司國際業(yè)務(wù)快速發(fā)展,樹立公司品牌國際影響力,推動公司國際化發(fā)展等業(yè)務(wù)管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (11)事業(yè)部:完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (12)投資子公司:完善投資公司管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

      (四)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系

      1、優(yōu)化內(nèi)控文化。要在原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上植入未雨綢繆、風險意識等內(nèi)部控制特征,形成“人人講內(nèi)控、人人實施內(nèi)控、人人受制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。

      2、優(yōu)化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段,培養(yǎng)內(nèi)控管理人才,做好內(nèi)控人才儲備。

      四、工作安排

      (一)實施進度

      1、流程梳理階段:通過該階段工作,摸清企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理流程的實際運行狀況,為下一步的風險點排查和評級奠定基礎(chǔ)。

    8. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇八

      一、工作目標

      開展單位內(nèi)部控制報告編報工作,旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。

      二、總體要求

      (一)高度重視,精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識,加強組織領(lǐng)導,健全工作機制,強化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè),進一步做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

      (二)數(shù)據(jù)準確,報送及時。各單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上,按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況,并按照本通知及附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。

      (三)加強分析,推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎(chǔ)上,堅持問題導向,加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果的應用,并通過指導和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改,逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

      三、報送要求

      (一)地方財政部門。

      各省級財政部門應當于20xx年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部(會計司)。

      各計劃單列市財政部門應當直接向財政部(會計司)報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。

      其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。

      (二)各部門。

      各中央部門應當于20xx年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部(會計司)。

      其他各級部門應當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。

      (三)行政事業(yè)單位。

      各單位應當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報告的編制及報送工作。

      四、其他事項

      (一)關(guān)于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度。

      為深入推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度,在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)(部門)的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例,與其他單位分享經(jīng)驗和成果,充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領(lǐng)作用,帶動本地區(qū)(部門)全面實施好《指導意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。

      (二)關(guān)于內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查機制。

      各地區(qū)、各部門應當加強對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查,每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報告,對報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查。

    9. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇九

      根據(jù)市黨委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》(新克黨辦[20xx]6號)、《關(guān)于印發(fā)的通知》(新克黨辦[20xx]7號)、《關(guān)于印發(fā)的通知》(克人發(fā)[20xx]25號)及《關(guān)于×單位(所屬事業(yè)單位)崗位設(shè)置方案的批復》(克人發(fā)[20xx]號)等文件精神,結(jié)合本單位實際,特制定本實施方案。

      (一)建立崗位管理制度。

      建立符合事業(yè)單位性質(zhì)和工作特點的崗位管理制度。根據(jù)我單位目前實際和未來幾年的發(fā)展規(guī)劃,科學合理設(shè)置崗位,明確不同崗位的職責、權(quán)利和任職條件,實行崗位管理。建立崗位規(guī)范,使單位各層次人員崗位、責任、工作量明確,工作目標和上崗條件明確。崗位分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位三種類別。管理崗位指擔負領(lǐng)導職責或管理任務(wù)的工作崗位;專業(yè)技術(shù)崗位指從事專業(yè)技術(shù)工作,具有相應專業(yè)技術(shù)水平和能力的工作崗位。工勤技能崗位指承擔維護后勤保障等職責的工作崗位。

      具體設(shè)崗的數(shù)量及結(jié)構(gòu)比例按照市人事局批準的崗位設(shè)置方案執(zhí)行。

      (二)開展競聘上崗。

      建立和推行聘用制度,改革干部身份終身制,實現(xiàn)身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變,國家用人向單位用人轉(zhuǎn)變。開展聘用以《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》為指導,遵照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,實行“雙向選擇、統(tǒng)籌兼顧、確保穩(wěn)定、妥善安排”的辦法。

      1、聘用原則

      ①在專業(yè)技術(shù)崗位聘用中,嚴格控制各級專業(yè)技術(shù)崗位的聘用數(shù)量,確保聘用質(zhì)量。

      ②在管理崗位聘用中,按照制度入軌、規(guī)范管理、平穩(wěn)過渡、逐步到位的原則,逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系。

      ③在工勤技能崗位人員聘用中,妥善處理事業(yè)長遠發(fā)展和當前工勤技能人才隊伍現(xiàn)狀,合理設(shè)置工勤技能崗位。

      2、各類崗位聘用的基本條件和要求

      根據(jù)國家和自治區(qū)關(guān)于各類崗位職責與基本任職條件的規(guī)定,專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位和工勤技能三類崗位的基本任職條件為:

      ①遵守憲法與法律。

      ②具有良好的品行和職業(yè)道德。

      ③滿足崗位所需的專業(yè)、能力或者技能條件。

      ④適應崗位要求的身體條件。

      ⑤近三年考核結(jié)果均在合格及以上。

      3、聘用組織

      為加強對聘用工作的組織領(lǐng)導,成立專門的聘用工作小組,組長、副組長、成員及領(lǐng)導小組辦公室,其職責是審核確定崗位設(shè)置方案,包括全部專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類各級崗位及內(nèi)部等級結(jié)構(gòu)比例;各類各級崗位的任職條件、崗位職責以及各類崗位的聘用方案等。

      4、崗位聘用基本程序

      ①公布各類各級崗位數(shù)量(結(jié)構(gòu)比例);制定或?qū)彾ǜ黝惛骷墠徫黄赣脳l件;制定或?qū)彾ǜ黝惛骷墠徫宦氊煛?/p>

      ②申請人員依據(jù)聘用條件提出相應的崗位申請。

      ③領(lǐng)導崗位的聘用

      按照干部人事管理權(quán)限由上級主管部門任命或聘用。

      ④工作人員的聘用

      實行競聘上崗,雙向選擇。各部門按職責范圍,根據(jù)已設(shè)定的崗位職數(shù),分別公布管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位的職數(shù)、崗位說明書,現(xiàn)有工作人員在公布的所有崗位中可依據(jù)本人條件,申請聘用部門、聘用崗位,由各部門主要負責人根據(jù)聘用條件確定擬聘人員名單,經(jīng)單位聘用工作領(lǐng)導小組考核后實行分級擇優(yōu)選聘,確定擬聘人員名單并予以公示。

      (三)認定崗位等級。

      每個具體崗位的擬聘人員經(jīng)公示無異議后,須填寫《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員花名冊》(各一式三份),并附擬聘人員符合崗位條件的學歷、資歷證明材料,經(jīng)主管部門審核同意后,報市人事局統(tǒng)一認定。

      (四)簽訂聘用合同。

      根據(jù)首次崗位聘用結(jié)果和市人事局審批認定的《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》,與被聘人員按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則,簽訂聘用合同,明確權(quán)利和義務(wù),實行合同管理。有關(guān)崗位聘用的范圍、程序、方法和步驟按照《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)人事廳<關(guān)于事業(yè)單位人事制度改革的實施意見>等有關(guān)文件的通知》(新黨辦[20xx]14)號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。崗位聘用結(jié)果和簽訂的聘用合同經(jīng)市人事局認定后生效。有關(guān)聘用合同的續(xù)簽、變更、終止和解除依照《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》的相關(guān)條款執(zhí)行。

      (五)完善考核制度。

      加強對受聘人員的聘后管理,建立科學的考核制度,包括考核指標、考核標準、考核方法和考核結(jié)果。實行定性考核與定量考核相結(jié)合,平時考核與年度考核相結(jié)合,領(lǐng)導考核與群眾考評相結(jié)合,考核工作實績與考核工作態(tài)度相統(tǒng)一的方法。

      在黨委(黨組)的領(lǐng)導下,成立考核小組,分層次對工作人員進行考核,將月度考核與年度考核相結(jié)合,將考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格4個等次,將考核結(jié)果作為對所有工作人員續(xù)聘、解聘或者調(diào)整工作崗位以及獎懲、晉升、增資的主要依據(jù)。

      (六)實行未聘人員分流安置辦法

      根據(jù)單位實際情況,按照“老人老辦法,新人新辦法”的原則,對新錄用人員一律實行聘用制,其合同期滿后可以續(xù)聘,也可以解聘。

      對原固定職工中未聘人員,堅持根據(jù)新黨辦[20xx]14號文件,以內(nèi)部消化安置為原則,采取內(nèi)部待崗、提前退休、病退、辭退等辦法。

      內(nèi)部待崗:對未聘用人員可在單位實行內(nèi)部待崗,在待崗期間,單位應為其提供不少于兩次的上崗機會,并按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放生活補助費。

      提前退休:對距國家法定退休年齡5年內(nèi)或工齡滿30年的未聘人員,經(jīng)本人申請,單位同意,報有關(guān)部門批準后可以提前退休。

      病退:對男滿50周歲、女滿45周歲,工作滿10年以上的,因病鑒定符合退休條件的,給予退休;對其他因病鑒定符合退職條件的,給予退職。

      辭職:對辭職人員,單位按相關(guān)規(guī)定一次性發(fā)給辭職補助費。

      未聘人員分流安置的具體程序須由個人提出申請,并填寫《自治區(qū)崗位設(shè)置實施分流安置人員申請表》,經(jīng)單位批準、主管部門同意后,報市人事局認定后,依據(jù)認定結(jié)果辦理相應的.手續(xù)。

      (七)新錄入人員招聘辦法

      單位在有空編的情況下,需要新錄入人員時,按照自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人事廳等5部門《關(guān)于印發(fā)〈自治區(qū)事業(yè)單位新錄入人員公開招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發(fā)[20xx]69號)文件要求,面向社會實行公開招聘。公開招聘工作應遵循德才兼?zhèn)涞臉藴剩扇】荚嚭涂己讼嘟Y(jié)合的辦法,擇優(yōu)聘用。

      新錄入人員應具備以下基本條件:

      1、遵守國家法律、法規(guī);

      2、具有良好的職業(yè)道德;

      3、具有履行崗位職責的能力;

      4、身體健康,能承擔正常工作;

      5、符合招聘崗位職責的其他要求。

      招聘程序:

      1、編制招聘計劃。包括擬招聘人數(shù)、招聘崗位及名稱、招聘方法、有關(guān)要求等。

      2、審批招聘計劃。招聘單位提出的招聘計劃報同級政府人事部門審批后報市人事局組織實施。

      3、發(fā)布招聘公告。招聘公告由市人事局發(fā)布。公告包括招聘范圍、對象、崗位、人數(shù)、專業(yè)要求、資格條件、報名方式和考試方式(筆試、面試)、考試時間、考試科目等。

      4、應聘人員報名。

      5、對應聘人員進行資格審查。

      6、組織考試考核。

      7、組織體檢。

      8、確定擬聘人員。根據(jù)考試考核由市人事局及用人單位確定擬聘人選。對擬聘人員在一定范圍進行公示,公示期不少于7天。

      9、簽訂聘用合同。由用人單位法定代表人或者其委托人與受聘人員在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂聘用合同。

      10、進行合同鑒證。

      (八)、建立完善分配制度

      根據(jù)《自治區(qū)事業(yè)單位工資分配制度改革的指導意見》的精神,逐步建立適合我單位特點、自主靈活以及國家、自治區(qū)有關(guān)事業(yè)單位的收入分配政策,結(jié)合實際的分配激勵機制。

      1、貫徹按勞分配與按生產(chǎn)要素分配,效率優(yōu)先、兼顧公平的分配原則,擴大單位內(nèi)部分配自主權(quán),逐步建立重實績、重貢獻,向優(yōu)秀人才和一線崗位傾斜,形式多樣、自主靈活的分配激勵機制。

      2、在國家的政策指導下,搞活內(nèi)部分配,逐步試行工資總額包干制度,同時,積極探索試行工資總額同效益掛鉤的辦法。

      3、在兼顧公平的基礎(chǔ)上,堅持責、權(quán)、利相結(jié)合,按崗定酬,崗變薪變、兼職兼薪的分配制度,發(fā)揮激勵機制的作用,提高職工的收入水平,促進單位事業(yè)發(fā)展。

      4、具體的工資收入分配辦法,須經(jīng)單位全體職工代表大會討論通過,單位負責人員集體研究決定,并經(jīng)主管部門、政府人事行政部門審核,備案同意后組織實施。

      本方案未盡事宜,另行出臺有關(guān)規(guī)定辦法予以補充完善。

    10. 內(nèi)部控制下一步工作計劃 篇十

      為規(guī)范學校內(nèi)部控制,提高學校管理水平,根據(jù)文件精神要求,為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設(shè)工作,特制訂本方案。

      一、成立領(lǐng)導小組

      領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任,負責處理日常業(yè)務(wù)。

      二、建立各項規(guī)章制度,設(shè)置相互監(jiān)督機制

      1、建立學校開支預決算制度。

      每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究,決定學校各項開支的具體金額,最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。

      每年末進行學校開支決算制度,旨在總結(jié)每年收支情況,使用情況,總結(jié)工作得失,作為下年預決算工作的指導。

      2、建立學校財務(wù)審批制度。

      學校各項開支,均由處室提出方案,做好預算。然后提交給分管領(lǐng)導,再由分管領(lǐng)導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督,嚴格按照預算執(zhí)行。

      3、建立學校采購制度

      成立學校采購小組,應由六人以上組成。需采購的物資,由學校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導審核,再由分管領(lǐng)導提交班子會研究,決定是否采購。最后,由分管領(lǐng)導具體負責到教育局相關(guān)部門報批,批準后交采購小組具體執(zhí)行。

      4、建立學校工程管理及學校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。

      學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理小組,對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督,確保工程安全合格。

      學校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作:建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建。

      5、建立完善的民生資金管理制度。

      民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立專款專用制度,及時辦理。建立督察制度,資金到位后及時打入學生賬戶,讓學生及時享受國家惠顧政策。

      6、建立監(jiān)督機制,完善學校內(nèi)控機制的監(jiān)督。

      (1)成立督查組。

      (2)公布監(jiān)督電話。

      7、建立校長不直接分管制度。

      學校校長總領(lǐng)全局,實行五不直接分管,實行副校長分管具體工作。

      學校辦公室工作由校長戴輝直屬。

      學校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。

      學校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。

      學校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。

      學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。

      三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作

      1、學校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作:

      由總務(wù)處提出方案,再由分管副校長提交學校一級班子會研究,得出最終方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局,得到批復后由總務(wù)處具體負責實施。不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后,由總務(wù)處做出付款清單,分管副校長負責提交一級班子會研究討論,最后簽名之后,分管副校長將相關(guān)材料交由學校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管,達到內(nèi)部控制的目的。

      2、采購工作:

      首先,學校成立以校長為組長的采購小組,具體負責采購工作。

      各處室需要采購的物品:由處室提出方案,由分管副校長提交班子會研究,決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用,資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

      采購時,如果是政府采購項目,嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目,由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。

      3、經(jīng)費管理工作:

      首先,學校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。

      經(jīng)費支出工作上,做到專款專用,由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

      四、工作安排

      1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。

      (1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。

      (2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權(quán)限及職責。

      (3)學習工作流程,杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。

      (4)成立內(nèi)部控制工作督查小組,負責督查相關(guān)工作的執(zhí)行,對工作中的不足作出指導,對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。

      2、20xx年3月,召開全校教師會議,報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。

      3、20xx年9月1日,召開二級班子正職以上班子會,對內(nèi)部控制工作作報告,對工作的不足作出檢討及批評,對下月工作作出具體安排。

      4、20xx年11月,對內(nèi)部控制工作。

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